金蝶k3用户操作手册

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专业技术资料整理分享用户操作手册WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享目录1销售系统业务规程12销售订单业务规程23销售发货通知业务规程64销售出库业务规程85分期收款销售处理业务规程96销售退货处理业务规程117销售发票处理业务规程138产品预测业务规程169生产计划业务流程1810计划方案设置业务规程2411物料计划参数维护业务规程2712采购系统业务规程2913采购申请业务规程3114采购单业务规程3315采购收货业务规程3616采购结算业务规程3917仓库盘点业务规程4118库存调拨业务规程4319库物料盘盈、报废处理业务规程4720受托入库业务流程规程4921生产任务单维护业务规程5122生产任务单下达业务规程5323生产任务单变更业务规程5524生产任务单返工业务规程5725生产投料业务规程5926生产物料报废业务规程6127采购入库核算流程业务规程6328采购暂估入库核算流程业务规程6629销售出库核算业务规程6930分期收款核算业务规程7231委外加工核算业务规程7532物流期末结帐业务规程7833客户化需求80WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1销售系统业务流程主题销售系统整体业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期2.1销售订单处理:生管物控在接到客户订单后,在K3系统[物流管理]à[销售管理]à[销售订单]à[录入]销售订单2销售订单业务规程主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:202031规程说明:规程目标提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程,强化对销售订单的跟踪、执行能力,提高客户服务质量。业务背景销售部需对订单录入及维护进行严格的管理,使生产部门能有效地组织其生产活动,以按时保质保量地完成订单任务,从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程适用范围销售订单的管理。序号处理说明责任部门责任人1业务助理根据客户要求,如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转3营销部业务助理2销售报价单交商务部经理审核商务部经理3业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录入K/3系统,以形成销售订单。营销部业务助理4商务助理对销售订单进行审核,审核后交商务经理审核营销部5财务部对订单进行审核,特殊订单由总经理进行审核,财务部6PMC确认产品的交货期,之后在销售订单序时簿屏幕中审核该订单,生成审核后的销售订单。PMC主管WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a系统允许对销售商品进行折扣管理,销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额b销售订单是三方关联单据的原始单据,基础资料的价格资料对其有效,并且可以实施最低价格的控制c销售订单可以进行锁库,对于没有形成负结存的物料,在允许销售的范围内,可以锁定销售,不允许其他业务员继续销售此部分商品e已经执行了的销售订单可以追加执行f销售订单是MRP计算的重要需求来源,所以正确维护销售定单的相关日期信息,比如交货日期,需求日期直接决定mrp计算的准确性g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2销售订单多级审核流程图开始营销部业务助理销售报价单录入审核报价单销售单营销部业务助理销售单录入交商务助理交商务经理审核交财务审核特殊订单交总经理审核交PMC审核审核已审核的销售订单结束交区域经理下推生成WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享外销流程:将销售单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单生成发货通知单仓库生成销售出库单商务通过外挂GUI操作商务生成采购订单商务生成销售订单商务生成销售出库单生成采购入库单香港鲁文账套商务销售部业务助理录入销售订单开始生成销售订单执行多级审核深圳易方账套WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享注:1、业务助理按客户区域划分,各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。3.1输入数据3.1.1销售订单3.2输出数据3.2.1销售订单执行情况明细表3.2.2销售订单执行情况汇总表3.2.3订单批次跟踪表1销售发货通知业务规程主题销售发货通知业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:202041规程说明:规程目标定义发货通知过程,便于仓管员有计划发货。业务背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求发出发货通知。以便仓库备货。规程适用范围从销售订单至发货的过程管理序号处理说明责任部门责任人1商务助理定期维护销售订单,在屏幕销售订单查询查看销售订单情况。商务部商务助理a如果没有做销售订单,可直接跳过此步骤2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工入库。商务部商务助理3商务助理在系统中编制发货通知单,交商务部经理审核后并打印“发货通知单”商务部商务助理、经理4仓库开票员收到“发货通知单“复核后,通知仓管员取单备货。仓库仓管员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a仓管员依据实际发货数量填写“发货通知单“中实际发货栏。b由发货通知单可下推生成仓库调拨单、退货通知单、销售出库单;发货检验申请单下推生成销售出库单2销售发货业务流程图开始营销部商务助理查看销售订单订单是否到期产品是否入库营销部商务助理录入发货通知单审核交商务经理发货通知单仓库备货结束审核交财务WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2发货检验单3.2输出数据3.2.1已审核的销售发货通知主题销售出库业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1销售出库业务规程编号:202051规程说明:规程目标定义销售发货和出库管理过程,保证销售发货过程顺利进行。业务背景为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地仓库,并且按照销售订单的要求发出发货通知。仓库开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。规程适用范围销售发货的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1已审核的发货通知单传递至仓库,由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货仓库仓管员a由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理b商务助理应该即时查询库存情况,根据实际的库存作发货通知单2商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理3仓管人员根据出库单要求发货,生成销售出库单并确认出库单仓库仓管员4仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管4财务部收到仓管员发回的出库单,进行出库核算财务部开票员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2销售出库业务流程图开始资材部仓库仓管员录入销售出库单销售出库单审核交仓库主管已审核的销售出库单结束发货通知单3.1输入数据3.1.1销售发货通知单3.2输出数据3.2.1销售出库单主题分期收款销售处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1分期收款销售处理业务规程编号:202061规程说明:规程目标定义在销售过程中,分期收款的处理程序业务背景已开销售发票给客户,但客户采取分期付款方式付款,每次客户款到后编制收款单,并与销售发票核销,冲减应收款,并编制凭证,直至款额付清。规程适用范围销售分期收款的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1收到客户打来的分期收款,由财务部录入收款单财务部出纳2收款单经审核后,交由核算会计处理,将收款单与销售发票核销,核销金额为收款单金额财务部核算会计3为此次冲减金额编制凭证,记账财务部核算会计4此工作需在收到客户款后的个工作日内完成财务部出纳1.收到客户分期付款,录入收款单财务部核算会计2.与销售发票核销,冲减应收金额结束开始收款单审核凭证是否财务部核算会计3.生成凭证,并审核2业务流程图WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1销售发票3.1.2收款3.2输出数据3.2.1凭证1销售退货处理业务规程主题销售退货处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:202071规程说明:规程目标定义在销售过程中,销售退货的处理程序业务背景当客户对发出销售产品要求退货后,销售业务员必须及时发出销售退货申请,并提交退货通知单,仓管员及时处理销售出库,并开出销售发票。规程适用范围销售发票的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成b已经生成红字销售出库的销售订单,可以被重复执行c销售退货可以根据退货通知单生成,已经生成退货通知单的销售订单可以重复执行d没有出库的退货,可以执行开具退货通知单即可。2退货的质量管理质检检验员a检查货品质量属性设置,对于退货设置免检的,可以按照上述规范流程操作b检查货品质量属性设置,对于退货设置抽检或者全检的,需要作退货检验申请单,记录相关仓库、批号信息WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享c根据申请单进行退货检验,填写退货检验单,合格的货品可以入库d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库单,完成入库检验流程4货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理5财务部核算会计对销售发票进行审核、核算财务部核算会计2销售退货业务流程图客服部客服助理2.录入退货通知单客服部仓管员3.录入红字销售出库单结束开始财务部核算会计5.核算否退货通知单审核销售出库单审核是是否客服部仓管员4.收货,确认销售出库单营销部销售员1.退货申请WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1销售退货通知单3.2输出数据3.2.1红字销售出库单1销售发票处理业务规程编号:20208主题销售发票处理业务规程版本号功能域销售管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标定义在销售过程中,发票的处理程序业务背景当客户对发出销售产品确认后,销售业务员必须及时发出销售发货通知,仓管员及时处理销售出库,并开出销售发票。规程适用范围销售业务发票的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据出库单进行发货仓库仓管员2货品经客户确认后由财务部开具销售发票财务部会计人员3销售发票受价格资料的影响,并支持折扣率的方式财务部会计人员a客户应该预先定义企业的价格体系,提供相关的客户价格,此时由于可以受到销货量的影响,输入数量后携带价格b客户可以预先定义折扣资料,发票中支持折扣率的携带,系统可以根据订单折扣额信息进行换算c销售发票是三方关联的最终单据,系统可以根据销售出库单与销售订单的关联关系,直接取到销售订单的相关价格,并可以根据情况进行折扣信息换算d系统可以处理没有定单情况下的三方关联定义,也可以取到销售出库单中定义的销售单价、金额WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享e在已经启用应收系统的情况下,保存的赊销销售发票自动传输到应收系统的销售发票中4财务部核算会计对销售费用发票进行录入、审核财务部核算会计a销售费用不影响货品成本,但是影响应收或者应付帐款b会计根据情况录入销售费用发票,可以是应付类型发票,保存后传递到应付系统中,作为其他应付单,影响应付帐款c会计根据情况录入销售费用发票,可以是应收类型发票,保存后传递到应收系统中,作为其他应收单,影响应收帐款5财务部核算会计对销售发票进行审核,并与应付费用、应收费用、销售出库单进行勾稽,确认关系财务部核算会计a对于费用发票与销售发票同期到的情况,与销售发票、相关出库单同时确认勾稽b对于费用发票与销售发票和出库单勾稽期间不同期的情况,可以与销售发票进行补充勾稽6发票不影响成本,可以作财务帐,记销售收入财务部财务会计7销售费用发票可以选择相关的类型,可以单独记帐。财务部财务会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2销售发票业务流程图财务部开票员2.开具销售发票仓库仓管员1.发货发票合格财务部核算会计3.审核发票结束开始财务部核算会计5.核算、记帐销售出库单否财务部开票员2.开具销售费用发票财务部核算会计3.审核发票是3.1输入数据3.1.1销售发票3.1.2销售费用发票3.2输出数据3.2.1销售明细表3.2.2销售汇总表3.2.3销售收入统计表WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1产品预测业务规程编号:311041规程说明:规程目标在K/3系统建立主计划需求来源业务背景在K/3系统已经录入部门、供应商*、职员*、物料、工作中心、生产资源*、质检方案BOM,*等基础数据;工艺规程资料完整。说明:“*”的数据可以没有。规程适用范围在K/3主生产计划建立主计划需求来源数据主题产品预测业务规程版本号功能域主生产计划编制人审核人最初制定日期最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1资材部计划专员对中性部品根据销售预测和历史数据,在K3系统内录入产品预测单,PMC计划专员2资材部根据Forecast在系统内录入产品预测单。PMC计划专员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2.产品预测业务流程图开始中性产品(历史数据和市场预测)客户Forecast结束计划专员资材部计划1.在K/3主生产计划-产品预测-产品预测单-录入,审核单据产品预测数据WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1生产计划业务流程编号:311011规程说明:规程目标明确编制主生产计划的流程业务背景MPS计算:在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。在以预测作为计划来源时,预测数据已经确定。MRP计算:在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。在以主生产计划为需求来源时,主生产计划已经在K/3系统确定。以产品预测为需求来源时,产品预测已经在K/3系统确定。规程适用范围编制主生产计划、物料需求计划。主题生产计划业务流程版本号功能域生产管理/主生产计划编制人审核人最初制定日期最后修订日期序号处理说明责任部门责任人1根据销售订单、市场分析,确定产品预测资料,经过审批。在以销售订单作为主生产计划唯一来源时,本单据取消。PMC计划专员2在K/3计划管理录入、审核产品预测资料。在以销售订单作为主生产计划唯一来源时,本流程取消。PMC计划专员3在K/3计划管理的MPS计算,选择计划方案,进行MPS计算;完成运行后,查看运行日志。PMC计划专员4在K/3计划管理的MPS维护,对MPS结果维护,可以增加删除计划订单,确认后投放计划订单,包括计划状态的生产任务单、采购申请单。PMC计划专员5MRP计算:在K/3计划管理的MRP计算,选择计划方案,进行MPS计算;PMC计划专员6在K/3计划管理的MRP维护,对MRP结果维护,如果确认后投放计划订单PMC计划专员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产计划业务流程图计划状态的生产任务单1、产品预测或销售订单2.在K/3主生产计划-产品预测录入、审核产品预测数据PMC计划专员4在K/3主生产计划-MPS维护对MPS结果维护,确认后投放PMC计划专员3在K/3主生产计划-MPS计算选择计划方案,运行MPSPMC计划专员采购申请单开始计划方案转下2页不做做粗能力计划?转下页WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享5.在K/3粗能力需求计划-粗能力计算,进行粗能力计算PMC计划专员6在K/3粗能力需求计划-粗能力查询,如果需要的打印粗能力汇总报告。PMC计划专员粗能力汇总报告承上页否是是否满意转下页结束WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享采购、销售、仓存、预测数据7.MRP计算:在K/3物料需求计划-MRP计算,选择计划方案,进行MRP计算PMC计划专员8在K/3物料需求计划-MRP维护,对MRP结果维护,确认后投放计划订单PMC计划专员基础数据、计划方案主生产计划数据计划状态的生产任务单采购申请单承上页结束WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2.1销售订单计划方案:开始确认计划订单销售订单PMC计划专员是否需调整否结束是每天一次运行MPS运算,需求来源为销售订单。计划订单PMC计划专员每天一次运行MRP运算,需求来源为MPS。PMC计划专员对MPS结果进行投放计划订单生产任务单确认计划订单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2.2中性产品和客户FORECAST计划方案:开始产品预测和销售订单计划专员PMC每周一运行MPS运算,需求来源为销售订单和产品预测。计划订单是是否需调整否确认计划订单计划专员PMC计划专员PMC对需生产的产品预测的MPS结果进行投放,但对不需生产的产品预测MRP结果进行关闭。每天二次运行MRP运算,需求来源为MPS。生产任务单计划订单确认计划订单结束WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享承上页3相关单据3.1输入数据3.1.1销售订单3.1.2产品预测资料3.1.3基础资料3.2输出数据3.2.1计划状态的生产任务单(包括生产)3.2.2未审核的采购申请单3.2.3粗能力汇总报告3.2.4细能力汇总报告1计划方案设置业务规程编号:31102主题(MPS、MRP)计划方案设置业务规程版本号功能域生产管理/计划管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标计划方案参数设置正确业务背景1.物料计划参数、BOM已经已建立,规程适用范围MPS、MRP计划方案的准备序号处理说明责任部门责任人1根据企业生产环境,确定MPS、MRP计划方案参数PMC计划员2在K/3系统进行计划参数维护PMC计划员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2计划方案设置业务流程图开始计划方案确定的计划方案参数PMC计划专员是否正确否结束是1.计划方案参数维护:主生产计划>系统设置-新增计划方案3.1输入数据3.1.1计划方案参数数据3.2输出表单3.2.1计划方案参数数据WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享4附表:计划方案参数数据表销售订单产品预测销售订单和产品预测考虑未审核的销售订单预计量计算有效期考虑手工录入的未下达的生产任务单考虑未审核的采购订单考虑代管仓考虑赠品仓考虑现有库存考虑现有库存考虑安全库存考虑预计入库量和已分配量考虑损耗率考虑成品率只计算物料的净需求,不需考虑批量法则物料汇总方式-“物料”物料汇总方式-“物料加时间”运算前进行BOM完整性检查如果物料需求日期小于系统当前日期,则将其修改为当前日期运算结果过滤掉需求数量为零的行“运算完成直接生成目标单据”如果物料需求日期小于系统当前日期,则将其修改为当前日期(否则生成例外信息):投放参数采购申请单最大分录数2WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享单据生成时间范围采购申请人采购申请部门自制件默认生产类型委外加工件默认生产类型采购申请单分类规则-按来源采购申请单分类规则-按采购负责人1物料计划参数维护业务规程编号:309011规程说明:规程目标物料计划参数设置正确业务背景1.财务、物流体系已建立,规程适用范围物料生产、采购期量标准的制订,计划参数基础资料的准备序号处理说明责任部门责任人1根据设计、工艺资料,确定自制件的生产期量标准数据根据设计、工艺分工资料、与供应商的供货协议,确定采购件的采购期量标准数据PMC采购部计划员采购员2基础资料引出:从开始>程序>K/3系统/>数据引入引出>基础资料,功能菜单进入,按照向导的提示操作引出物料,PMC计划员3根据期量标准数据修改引出EXCEL物料文件,检查正确PMC计划员4物料基础资料引入:从开始>程序>K/3系统/>数据引入引出>基础资料功能菜单进入,按照向导的提示操作把修改后确定计划参数的EXCEL物料文件引入K/3系统PMC计划员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2物料计划参数业务流程图开始物料资料已建立的期量标准1.基础资料引出:在“K/3系统/>数据引入>基础资料”引出物料资料PMC计划专员2.根据期量标准,修改引出物料资料EXCLE文件的计划参数PMC计划专员是否正确否结束是3.物料资料引入:把修改了计划参数的物料资料的引入K/3PMC计划专员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据3.2输出表单3.2.1物料计划参数资料数据3.1输入数据3.1.1自制件、采购件、委外件期量标准数据1采购系统业务规程主题采购系统整体业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:201011规程说明:规程目标说明采购业务涉及的流程整体概况。业务背景采购业务整体流程规程适用范围采购管理整体序号处理说明责任部门责任人1采购申请处理供应部/生产部业务人员/计划员a.由MRP计算所得,或者由相关部门根据需要填写申请单2采购定单处理采购部业务人员/采购部经理a.根据采购申请确认是否采购,生成采购定单,或者选单根据合同生成,也可以手工生成定单3采购收货处理、采购退货处理采购部业务人员/仓管人员a.采购收货一般经过收料通知,检验申请,检验,合格入库、不合格退货等步骤。4采购结算处理财务部财务会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a.财务部收到客户方的发票后,应当将发票与采购入库情况进行核对,货物未入库的,不能进行债务确认。WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程图采购部/生产部业务员/计划员1.采购申请处理采购部业务人员2.采购定单处理采购部业务人员4.采购结算处理结束采购部业务人员3.采购收货处理、退货处理开始3.1输入数据3.1.1采购申请单3.1.2采购定单3.1.3采购入、退货单3.1.4采购结算单3.1.5费用发票3.2输出数据3.2.1采购定单执行情况表3.2.2采购出、入库汇总表3.2.3采购出、入库明细表3.2.4暂估入库表WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1采购申请业务规程编号:20102主题采购申请业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标处理采购申请环节的申请单录入、审核等工作内容业务背景根据企业的实际需要,由MRP自动生成,或手工录入采购申请单,审核确认采购申请。规程适用范围采购申请处理序号处理说明责任部门责任人1采购申请录入采购部/生产部业务人员/计划员a.如果同计划系统连用,MRP结果可生成采购申请单,在此可以查询b.也可以根据生产的需要,手工录入采购申请单2采购申请审核采购部/生产部业务人员/计划员a.对录入系统的采购申请单进行审核确认,只有确认的采购申请才会作为下采购定单的依据WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2采购申请业务流程图开始采购部/生产部业务员/计划员1.采购申请单录入采购部/生产部部门经理3.采购申请单审核结束采购申请单已审核的采购申请单由MRP自动生成的采购申请单3.1输入数据3.1.1采购申请单3.2输出数据3.2.1采购申请报表WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享采购单业务规程编号:20103主题采购定单业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标采购定单涉及的业务流程。业务背景在采购申请批准以后,向供应商下达采购定单,并跟踪定单执行情况,根据实际情况可追加定单或手工关闭定单。规程适用范围采购定单管理序号处理说明责任部门责任人1采购定单录入采购业务人员a.根据审核的采购申请单,关联生成采购定单2采购定单审核采购采购部经理a先交由采购组长审核采购采购组长b交资材经理审核资材部经理c超过一定金额的由上级进行审核d.经过审核同意的定单将发给供应商,进行采购货物3采购定单执行情况采购部业务人员a.对各种已经下达的采购定单进行跟踪,催收,或手工关闭b对于已经执行的采购订单可以追加执行c采购订单的执行可以下推生成收料通知单、外购入库单以及采购发票4审核或者未审核的采购订单可以作为预计入库量参与MRP计算WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2采购订单多级审核流程:开始资材部采购录入采购单采购员采购单资材部计划录入申请单计划专员采购申请单审核由MRP自动生成采购申请单审核审核交采购组长审核交资材经理审核超过一定金额交上级已审核的采购单结束资材部采购录入供货信息采购组长审核下推生成交资材经理WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享外购流程:深圳易方账套香港鲁文账套开始采购员采购部录入采购订单执行多级审核采购员生成采购单生成销售订单采购员通过外挂GUI操作仓库将采购单传递到鲁文账套同时生成销售单和采购单仓库生成采购入库单生成收货通知单生成采购入库单采购员生成销售出库单采购员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享注:1、采购员按供应商区域划分,各采购员只能查看权限范围内的供应商和供应商供货信息,并只能修改自己录入的采购订单。2、锁定价格资料。即采购员录入订单时,物料价格由系统自动带出,如有价格变动必须先录入新的报价并审核。3、对赠品进行严格管理,赠品需进行出入库处理。4、零星采购:有供应商则直接在系统中录入采购单;无供应商则在系统中以【其它入库单(带单价)】的形式直接入库,无需开出采购单。3.1输入数据3.1.1采购定单3.2输出数据3.2.1采购定单执行情况明细表3.2.2采购定单执行情况汇总主题采购收货业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1采购收货业务规程编号:201041规程说明:规程目标完成采购收货通知、采购收货检验、采购入库、采购退货等工作的管理。业务背景采购货物到达后,采购部门人员通知相关部门准备收货,经过质检部门的质量检验,由仓管人员完成合格品的验收入库。不合格品将退回给供应商。规程适用范围采购入库管理序号处理说明责任部门责任人1录入采购收货通知单仓库仓管员a采购收货通知单可以由采购订单关联生成2审核采购收货通知单仓库主管a.确认申请信息后,才正式通知有关质检部门3录入入库单、不合格品退回单仓库仓管员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a.根据检验结果,关联录入各种入库单4审核入库单、不合格品退回单仓库主管a.审核确认各种入库结果b同时更新虚仓、实仓库存2业务流程图开始资材部仓库仓管员录入采购收货通知单收货通知单审核交仓库主管已审核的收货通知单结束送货单、采购订单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享外购入库流程:开始资材部仓库仓管员录入外购入库单外购入库单审核交仓库主管已审核的外购入库单结束IQC检验报告资材部仓库仓管员录入退料单退料单审核交仓库主管已审核的退料单3.1输入数据3.1.1收货通知单3.1.2入库单3.1.3退货单3.2输出数据3.2.1采购入库报表3.2.2采购退货报表WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享采购结算业务规程编号:20105主题采购结算业务规程版本号功能域采购管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标财务部门需要对收到的发票同各种入库单进行核对,并确认债务情况,适时向供应商付款,维护公司信誉和形象。业务背景收到供应商的购货发票后,录入系统,并审核。规程适用范围采购结算管理序号处理说明责任部门责任人1录入采购发票财务部财务会计a.收到供应商的采购发票后2日内,将发票录入系统b由于外购入库单可以确认暂估款,发票可以直接取得入库单中得价格信息。c.需要确认债务的发票可以审核d.已经确认的发票可以记帐d在已经启用应付系统的情况下,保存的采购发票自动传输到应付系统的采购发票中2勾稽采购发票财务部财务会计a.对录入系统的发票同相关入库单进行核对,对货物已经入库的发票进行勾稽b.对录入系统的发票同相关费用发票进行核对,对已经确认的费用发票与采购发票确认勾稽3录入费用发票财务部财务会计a.收到第三方的费用发票,根据相关费用信息将费用发票录入系统bWORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享在已经启用应付系统的情况下,保存的费用发票自动传输到应付系统的其他应付单中,并在备注中予以注明来源,类型为费用发票4审核费用发票财务部财务会计a.对可以确认债务的发票可以审核5勾稽费用发票财务部财务会计a.对于费用发票与采购发票同期到的情况,与采购发票、相关入库单同时确认勾稽b对于费用发票与采购发票和入库单勾稽期间不同期的情况,可以与采购发票进行补充勾稽2采购结算业务流程图开始财务部会计1.录入采购发票、审核采购发票财务部会计2.确认勾稽采购发票结束已审核的采购发票采购发票已确认勾稽的采购发票已审核的采购入库单已审核的费用发票财务部会计1.录入费用发票、审核费用发票WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1采购发票3.1.2费用发票3.2输出数据3.2.1采购结算情况统计表1仓库盘点业务规程编号:20301主题仓库盘点版本号功能域仓存管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标规范库存周期盘点的行为,以确保计算机中库存数据的准确性,理清库存数量,必要时作校正工作。其次是找出不正确库存记录的原因,并消除错误的根源。业务背景所有存放物料的仓库必须在系统的仓库初始化屏幕中建立。所有的仓存物料,无论是生产用物料还是消耗性物料都须在系统中建立物料信息,并且在系统中记录。所有的库存处理事务,如:入库、出库、调入、调出等都必须尽快完成,及时输入K/3系统。仓管员组织相关人员负责仓库盘点,把实物盘点的结果输入计算机系统,研究分析产生库存记录误差的原因,以及提出措施以保证记录的准确性。而且明确自己的职责和实物盘点的步骤。。规程适用范围企业内的周期盘点业务序号处理说明责任部门责任人1企业内编制仓库周期盘点制度,在盘点日期进行盘点,在盘点前对所有相关库存单据进行审核检查,保证财存数据的准确性,并备份账存数据。财务部材料会计2打印盘点表,其中包含盘点仓的物料名称和账存数据。财务部材料会计3会计与仓管员对仓存物料进行盘点,并录入盘点表财务部材料仓材料会计仓管员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享5经审核确认后的盘点数据,录入系统,编制盘点表并打印保存。财务部材料会计6如果盘点数据与账存数据相符,则盘点工作完成,如果不符,财务部在经相关领导或制度批准后,对差额数据进行库存调整。财务部材料会计7盘点工作需在备份账存数据后的1个工作日内完成仓库仓管员2.打印盘点表仓库仓管员3.仓库盘点结束开始财务部材料会计5.库存调整否盘点表库存台账与财存数据相符是仓库仓管员4.录入盘点数据,编制盘点报告并保存 财务部材料会计1.备份账存数据2业务流程图WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.23.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3凭证主题库存调拨版本号功能域仓存管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1库存调拨业务规程编号:203021规程说明:规程目标根据业务需要,对物料进行仓库调拨,达到准确库存管理业务背景业务需要,对物料进行调拨前,确认物料存在,物料与仓库都已准备妥当后,开出调拨单,完成物料调拨规程适用范围根据业务需要,对物料进行仓库调拨。序号处理说明责任部门责任人1根据业务需要,对物料进行仓库调拨。材料会计录入调拨单财务部材料会计2对需做库存调拨的物料进行整理,对调拨仓做整理准备仓库仓管员3物料调拨完成,并由仓管人员确认调拨单仓库仓管员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a在系统处理中,实仓物料只可调拨至实仓,虚仓物料只可调拨至虚仓b虚仓调拨物料无金额信息,无金额流动4调拨单改变某个库存数量,根据核算处理情况决定是否改变物料成本的核算金额,可以作凭证,也可以不作凭证处理,但是都会表现在相关的库存台账上。财务部材料会计2业务流程图仓库仓管员3.物料调拨,确认调拨单 财务部材料会计1.录入调拨单结束开始否库存台账审核是仓库仓管员2.物料、仓库准备3.1输入数据WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1.1调拨单3.2输出数据3.2.1库存台账WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享仓库系统业务规程入库:开始资材部仓库仓管员录入成品入库单成品入库单审核交仓库主管已审核的成品入库单结束OQC检验报告资材部仓库仓管员录入委外加工入库单委外加工入库单审核交仓库主管已审核的委外加工入库单委外加工单、检验单无供应商的零星采购单资材部仓库仓管员录入其它入库单其它入库单审核交仓库主管已审核的其它入库单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享出库:交部门经理申领人申领部门手工填写申领单审核开始资材部仓库仓管员录入生产领料单生产领料单审核交仓库主管已审核的生产领料单结束生产投料单资材部仓库仓管员录入委外加工出库单委外加工出库单审核交仓库主管已审核的委外加工出库单委外加工任务单资材部仓库仓管员录入其它出库单其它出库单审核交仓库主管已审核的其它出库单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1库物料盘盈、报废处理业务规程主题仓库物料盘盈、报废处理版本号功能域仓存管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期编号:203031规程说明:规程目标对企业中库存物料实存与账存不符的业务做管理业务背景经盘点后确认物料的账存与实存不符,经相关领导或制度批准,对不符库存做调整规程适用范围企业内的盘盈、报废业务处理序号处理说明责任部门责任人1对库存进行盘点,编制盘点表并得到盘点确认财务部仓库材料会计仓管员2对账存与实存不符的物料做库存调整申请,经相关领导或制度批准后,进行库存调整财务部材料会计3录入盘盈单或盘亏单财务部材料会计4审核盘盈单或盘亏单,库存台账数据发生改变财务部材料会计a物料的盘盈盘亏只是数量的改变,盘亏在存货成本核算时会自动以物料的计价方法对物料成本进行核算。b处理盘盈业务方式类似产成品入库模式,系统处理使用同一个界面WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程图仓库仓管员2.申请库存调整结束开始财务部材料会计3.录入盘盈单或盘亏单否盘点表盘盈或盘亏单批准是仓库仓管员1.录入盘点数据,编制盘点报告并保存 库存台账审核否是3.1输入数据3.1.1盘点数据3.1.2WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.2输出数据3.2.1盘点表3.2.2库存调整单3.2.3凭证主题受托入库业务版本号功能域仓存管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1受托入库业务流程规程编号:203041规程说明:规程目标根据业务需要,对来料进行加工,同时管理物料的收入和发出,完善受托加工流程业务背景业务需要,需要接收客户的物料,在本单位进行加工,将生产出来的产成品再发还给客户规程适用范围根据业务需要,对物料进行受托加工。序号处理说明责任部门责任人1根据需要,开具销售订单营销部业务助理2根据业务需要,接收客户的来料,一般为原材料,可以定义为外购件;由于受托加工不需要管理成本,材料入虚仓,可以定义代管虚仓仓库仓管员3根据情况录入受托加工材料入库单,入代管仓仓库仓管员a可以手工录入b也可以使用物料配套查询,根据产成品的需求进行自动展开录入4可以有相关MRP计划方案,根据任务单作受托加工领料单仓库物料管理员a可以手工录入WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享b可以根据MRP产生的生产任务单生成c可以根据受托加工入库单生成d也可以使用物料配套查询,根据产成品的需求进行自动展开录入5对于已经加工完毕的产品,可以进行产成品入库,入实仓,需要核算成本,包括人工成本等仓库仓管员6在成本系统中录入相关费用,进行成本核算,并记帐财务部成本会计7对已经验收入库、满足要求的产成品,可以进行销售出库,成本根据计价方法计算成本,可以开具发票销售部业务助理仓库仓管员3.录入受托加工领料单 营销部业务助理1.录入销售订单结束开始仓库仓管员2.录入受托加工入库单仓库仓管员4.录入产品入库单 仓库仓管员5.录入销售出库单 及时查询产成品入库信息财务部会计6.开具销售发票2业务流程图WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1受托加工入库单3.1.2受托加工领料单3.1.3产品入库单3.1.4销售出库单3.2输出数据3.2.1销售定单执行情况明细表1生产任务单维护业务规程编号:30601主题生产任务单维护业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标正确录入生产任务单业务背景1、在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。2、生产任务单的需求来源明确。规程适用范围增加零星的生产任务单。包括维修备件、报废补充、完工入库后发现质量问题返修、产品开发试验需用等。生产任务单的类型有普通生产任务、返修生产任务、委外生产任务。序号处理说明责任部门责任人1按照企业内部制度,提出订货单据,按规定程序经过生产制造部门审批。内部物料需用部门经办人员2在K/3生产任务管理的生产任务单录入,录入生产任务单。其需求来源之一为销售订单。PMC计划员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产任务单维护业务流程图1.在K/3生产任务管理的生产任务单录入,录入生产任务单PMC计划员结束销售定单内部订货单据计划状态的生产任务单开始3.1输入数据3.1.1销售定单或内部订货数据3.2输出表单3.2.1计划状态的生产任务单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1生产任务单下达业务规程编号:30603主题生产任务单下达业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标下达生产任务单业务背景1、在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。生产任务单的需求明确。2、计划状态的生产任务单。规程适用范围下达生产任务单,生成相应单据。生产任务单的类型有普通生产任务、返修生产任务、委外生产任务。序号处理说明责任部门责任人1在K/3生产任务管理-生产任务-任务单下达,选择并下达生产任务单,生成相应单据。按车间打印生产任务单,下发生产车间。PMC计划员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产任务单下达业务流程图PMC主生产计划员结束开始计划状态的生产任务单工序计划单1.在K/3生产任务管理-生产任务-任务单下达,下达并打印生产任务单下达的生产任务单未审核的生产投料单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1计划状态的生产任务单数据3.2输出表单3.2.1根据任务类型不同,输出相应的表单普通生产任务(工序跟踪):下达状态的生产任务单;生产投料单;工序计划单;普通生产任务(不工序跟踪):下达状态的生产任务单;生产投料单;返工生产任务(工序跟踪):下达状态的生产任务单;生产投料单;工序计划单;返工生产任务(不工序跟踪):下达状态的生产任务单;生产投料单;主题生产任务单变更业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期委外生产任务:下达状态的生产任务单;生产投料单;1生产任务单变更业务规程编号:306041规程说明:规程目标变更生产任务单,适应客户需要业务背景1、在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1、生产任务单已下达。规程适用范围增加零星的生产任务单。包括维修备件、报废补充、完工入库后发现质量问题返修、产品开发试验需用等。生产任务单的类型有普通生产任务、返修生产任务、委外生产任务。序号处理说明责任部门责任人1按照企业内部制度,提出订货单据,按规定程序经过生产制造部门审批。内部物料需用部门经办人员2在K/3系统计划管理的生产任务单-生产任务单变更。修改变更信息,可更改计划生产数量,计划开工/完工日期PMC计划员2生产任务单变更业务流程图1.在K/3生产任务管理-生产任务-生产任务单变更,修改生产任务单的数量和日期PMC计划员结束生产任务单销售定单修改后的生产任务单开始WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1下达的生产任务单3.2输出表单3.2.1修改已下达的生产任务单,任务变更记录表1生产任务单返工业务规程编号:30606主题生产任务单返工业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标正确处理返工生产任务单业务背景1、在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立,物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。2、产品不合格,需要返工。规程适用范围使用<生产任务管理>和<成本管理>的情况下序号处理说明责任部门责任人1按照企业内部制度,按规定程序经过生产制造部门审批。录入返工生产任务单,下达任务单PMC计划员2在K/3系统在仓存模块录入其他出库单,在成本模块录入其他费用单内部物料需用部门经办人员3根据任务单下推生成产品入库单手工关闭返工生产任务单PMC计划员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产任务单返工业务流程图1.生产任务管理-录入返工生产任务单,下达任务单PMC计划员结束产品合格检验资料开始在仓存模块录入其他出库单,在成本模块录入其他费用单仓库仓管员1.根据任务单下推生成产品入库单2.手工关闭返工生产任务单仓库仓管员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单3.2输出表单返工生产任务单,其他出库单其他费用单产品入库单1生产投料业务规程编号:30610主题生产投料业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标审核下达生产投料单业务背景对K/3系统的未审核的生产投料单进行审核。规程适用范围对K/3系统的未审核的生产投料单进行审核。序号处理说明责任部门责任人1在K/3系统生产任务管理的生产投料-维护并审核生产投料单。PMC材料定额员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产投料业务流程图1.在K/3生产任务管理的生产投料-维护并审核生产投料单。PMC计划员结束审核的生产投料单开始未审核的生产投料单3.1输入数据3.1.1未审核的生产投料单3.2输出表单3.2.1审核的生产投料单4附表:在制品价值汇总表来源说明:已发出:为该生产任务单发出的所有下层物料价值总和,也即该生产任务单已领用物料的价值总和。它取自生产领料单,汇总所有属于该生产任务单的生产领料单的所领料物料的数量与计划单价的乘积。已入库:WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享该生产任务单对应的已入库产品所应分担的所有下层物料价值总和,也即该生产任务单已领用物料的价值总和,在已入库产品中所应承担的份额。已入库(价值)=入库单数量*(投料单计划投料数量/投料单生产数量)*计划价余量:已发出减去已入库后的余额。计划数量:投料单的计划投料数量入库数量:关联该生产任务单的产品入库单的数量。分别以基本计量单位和常用计量单位表示。完成百分比%:入库数量/计划数量*100%,表示完成程度。1生产物料报废业务规程编号:30617主题生产物料报废业务规程版本号功能域生产任务管理编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标维护生产物料无形体报废的生产物料报废单,作为财务部门计算成本和供应部门增加录入领料单,补领报废的数量发料的依据。业务背景在K/3系统生产任务管理下达了的生产任务单,在加工过程产生报废,没有报废的物料退回库房,将会增加材料成本。规程适用范围在K/3系统生产任务管理下达了的生产任务单后,处理加工过程产生报废,录入生产物料报废单。序号处理说明责任部门责任人1质量检验部门提供报废单据质量检验部门质检员2在K/3生产任务管理的生产物料报废,维护生产任务单加工过程产生报废数据生产车间生产统计员WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生产物料报废业务流程图生产物料报废单1.在K/3车间管理的生产物料报废,维护生产任务单加工过程产生报废数据生产车间主生产统计员结束开始生产任务单报废单资料3.1输入数据3.1.1下达状态的生产任务单3.1.2物料生产报废数据3.2输出表单3.2.1物料生产报废单WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享1采购入库核算流程业务规程编号:20401主题采购入库核算版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标及时处理采购管理过程中,供应商开出的销售发票(即我方的采购发票),保证采购过程顺利进行。建立采购发票的处理过程和行为规范。业务背景财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所涉及的发票,通过维护采购发票,控制应付款时间,根据规则付款,保证采购过程的持续,高效进行。规程适用范围适用于当月入库当月开票,或上月入库本月开票的情况。序号处理说明责任部门责任人1财务部材料会计收到供应商开具的发票,鉴定其真实性和内容完整性,然后录入系统。如果是采购员收到发票,应在0.5个工作日内递交到财务部。财务部材料会计2财务部材料会计审核发票内容,包括以下2个方面:财务部材料会计a发票上开具的物料是否存在已入库的单据,如果不存在,则需向供应商核实,如属错开,应退回供应商重新开票。b发票上的数量是否与入库单相符,如发票数量可以与一张或几张入库单同种物料的数量之和相等,则可以直接审核,否则,需要拆单处理。3财务部材料会计将不合格的发票退回供应商财务部材料会计4当发票数量小于入库数量时,即一笔入库分多次开票,则需要将原来的采购入库单按发票数量进行拆分。财务部材料仓材料会计仓库主管WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享a发票拆分工作可以由材料会计通知仓库主管进行,也可以经仓库主管同意后由材料会计操作。b为减少拆单工作量,采购部要定期打印入库单,及时交由供应商,按入库单汇总开票。5对于已经勾稽的发票,月底之前进行外购入库核算,确定材料入库成本。财务部材料会计a对于上期入库本期收到发票的情况,根据发票价格是否与入库暂估价格相符,如不相符,系统在审核发票后核算时自动生成暂估补差单。b对于同期的费用发票,与采购发票同时确认勾稽,系统将费用发票与采购发票的合计作为入库成本进行核算c对于以前期间已经确认的采购发票,已经核算过,此处使用费用发票与采购发票的补充勾稽功能,系统不再回填入库单成本,而是根据情况生成补差单据7对于已经核算的采购发票,需在1个工作日内,在月底之前,生成应付帐款凭证。凭证生成不成功或数据不正确,需检查凭证模板设置。财务部材料会计a凭证需要在外购入库类型中生成已经确认勾稽的采购发票的凭证。b单独处理费用发票补充勾稽的凭证生成WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程图开始结束外购入库单系统自动产生6.生成暂估补差单数量之和相等物料相同与暂估价相等是否否是否外购入库凭证模板是供应商开具的采购发票应付款凭证财务部材料核算会计1.采购发票录入、审核财务部材料核算会计3.发票退回财务部材料核算会计2.勾稽发票财务部材料核算会计4.拆分外购入库单财务部材料核算会计5.外购入库核算财务部材料核算会计7.生成凭证是WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1采购发票3.1.2采购入库单3.1.3费用发票3.2输出数据3.2.1记帐凭证3.2.2暂估补差单1采购暂估入库核算流程业务规程编号:20402主题采购暂估入库核算版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1规程说明:规程目标及时处理采购管理过程中,已经采购入库,当月未收到采购发票的核算业务,保证采购过程顺利进行。建立采购暂估入库的处理过程和行为规范。业务背景财务部门材料核算会计负责处理因采购原材料所发生的发票晚到的业务,通过指定暂估价格,下期采用单到冲回或月初冲回的方式。规程适用范围适用于单到冲回或月初冲回的情况。序号处理说明责任部门责任人1已经采购入库,当月未收到采购发票,需要对入库的材料按一定的价格暂估,当月确定入库成本,在暂估入库核算界面,录入暂估价格,价格确定方式有三种:a.通过采购订单、收货通知自动带入订货价格到入库单;b.通过更新无价格单据功能,对无价格的入库或采购退回单据确定价格;c.还可以手工维护入库价格。财务部材料会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2对已经确定采购价格未开发票的采购入库单据,生成暂估入库凭证。财务部材料会计a对于企业采用的是单到冲回方式时,当收到发票,实现勾稽与核算(见1401采购入库核算流程)后,需要先生成暂估冲回凭证,即先在生成凭证功能中选择暂估冲回类型,生成相应的红字凭证,然后再在外构入库类型中对采购发票生成凭证。b对于企业采用的是月初冲回方式时,企业期末结帐时,系统自动产生对于上月的暂估单据生成暂估冲回红字凭证,与原生成的暂估入库凭证金额相等,借贷方向相反,即系统实现了自动冲回,如果本期仍未收到发票,则继续类似上月的暂估流程,生成暂估凭证,处理方式以此类推;如果本期收到发票,则可以直接对于已经确认勾稽的外购入库发票生成凭证,暂估业务处理完成,系统不会再对允许对凭证进行暂估、冲回等处理。3无采购发票的情况下,即暂估情况下,不能处理费用发票4对于期初的暂估单据,不管企业选择什么暂估冲回方式,系统一律处理为单到冲回。WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程开始结束未开票的外购入库单月初冲回是暂估冲回凭证否暂估入库凭证模板暂估入库凭证财务部材料会计1.暂估入库核算财务部材料会计2.生成暂估入库凭证财务部材料会计4.期末结帐时,自动产生暂估冲回凭证财务部材料会计3.收到采购发票时,手工生成暂估冲回凭证WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1采购发票3.1.2采购入库3.2输出数据3.2.1暂估入库记帐凭证3.2.2暂估冲回记帐凭证3.2.3存货暂估明细帐3.2.4存活暂估汇总表主题销售出库核算版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1销售出库核算业务规程编号:204031规程说明:规程目标建立销售成本与销售收入核算业务规程,避免重复或不及时计算成本造成利润失真。业务背景销售收入与销售成本匹配是销售核算的最基本要求,由于存在不及时开票,或多笔销售出库合并开一张发票等业务,需要建立相应制度加以规范化。规程适用范围当期出库并形成销售业务序号处理说明责任部门责任人1通常多笔销售出库合并开一张发票,或一笔出库开一张发票。销售发票审核后勾稽时,需将其对应的出库单进行勾对,确保同一产品发票数量与出库数量之和相等。如一笔出库分多次开票,则应拆分出库单。财务部应收帐款会计2月底完成生产成本核算以后,进行产品出库成本,系统根据计价方法自动确定销售出库价格。财务部产品核算会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3销售退回成本确定,分两种情况处理:a.有原单据号的红字出库单,系统自动取原单据成本价格b.没有原单据号的红字出库单,在不确定价格单据中,手工录入成本价格。财务部产品核算会计4红字单据对于加权平均来说可以根据系统参数确定是作为出库处理还是作为入库处理5生成销售成本凭证,包含现销和赊销两种出库业务。借:销售成本-产品分类贷:商品库存财务部产品核算会计6生成销售收入凭证,相应客户自动代入凭证。借:应收帐款(客户)贷:销售收入-产品分类应交税金注意:如属现销业务,需要在应收帐款系统录入收款单并生产收款凭证,上述凭证不变。财务部应收帐款会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程开始结束销售发票销售收入凭证模板销售出库单(现销或赊销)销售出库凭证模板销售成本凭证销售收入凭证财务部产品核算会计2.产品出库成本结转财务部产品核算会计1.销售发票审核勾稽财务部产品核算会计3.销售退回成本确定财务部产品核算会计4.生成销售成本凭证财务部应收帐款会计5.生成销售收入凭证WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1销售出库单3.1.2销售发票3.1.3销售费用发票3.2输出数据3.2.1销售成本记帐凭证3.2.2销售收入记帐凭证3.2.3销售费用记帐凭证主题分期收款核算版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1分期收款核算业务规程编号:204041规程说明:规程目标对于已经销售出库,但不形成销售的业务,按分期收款发出商品处理,建立核算规程,避免重复或不及时计算成本造成利润失真。业务背景销售收入与销售成本匹配是销售核算的最基本要求,需要建立相应制度加以规范化。规程适用范围产品出库,但当月不形成销售,按分期收款发出商品处理序号处理说明责任部门责任人1月底完成生产成本核算以后,进行产品出库成本,系统根据计价方法自动确定销售出库价格。销售退回成本确定,分两种情况处理:a.有原单据号的红字出库单,系统自动取原单据成本价格b.没有原单据号的红字出库单,在不确定价格单据中,手工录入成本价格。财务部产品核算会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2生成分期收款发出商品凭证借:分期收款发出商品-产品分类(客户)贷:商品库存财务部产品核算会计3通常多笔销售出库合并开一张发票,或一笔出库开一张发票。销售发票审核时,需将其对应的出库单进行勾对,确保同一产品发票数量与出库数量之和相等。如一笔出库分多次开票,则应拆分出库单。财务部应收帐款会计4生成销售成本凭证借:销售成本-产品分类贷:分期收款发出商品-产品分类(客户)财务部产品核算会计5生成销售收入凭证,相应客户自动代入凭证。借:应收帐款(客户)贷:销售收入-产品分类应交税金财务部应收帐款会计6以上4-5凭证可以在销售收入类型下同一完成WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程开始结束销售发票销售收入凭证模板销售出库单(分期收款发出)销售出库凭证模板销售成本凭证销售收入凭证分期收款发出商品凭证财务部产品核算会计1.产品出库成本计算财务部产品核算会计2.生成分期收款商品凭证财务部应收帐款会计3.销售发票审核财务部产品核算会计4.生成销售成本凭证财务部应收帐款会计5.生成销售收入凭证WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1销售出库单3.1.2销售发票3.2输出数据3.2.1分期收款发出商品记帐凭证3.2.2销售成本记帐凭证3.2.3销售收入记帐凭证主题委外加工核算版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1委外加工核算业务规程编号:204051规程说明:规程目标建立委外加工材料与加工费核算管理规程。业务背景使用车间管理系统,下达生产任务单(委外加工类型),按委外加工任务进行出库与入库,收到加工单位开具的费用发票。规程适用范围按任务进行委外加工序号处理说明责任部门责任人1根据材料价格和加工费发票进行委外加工核算。委外加工成本=发出材料成本之和+加工费+其他费用注意:如果在加工过程中发生材料非正常报废,则应在加工费发票中加以扣除,避免由于加工单位原因造成我方经济损失。财务部材料核算会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2材料核算会计在完成采购核算的前提下,已经进行了材料出库核算,确定了委外加工出库的成本价格,再根据该金额生成委外加工出库凭证。借:外部在制品-材料分类贷:材料库存财务部材料核算会计3委外加工入库核算完成之后,生成委外加工入库凭证借:材料库存应交税金(仅指可抵扣部分)贷:外部在制品-材料分类应付帐款-材料加工费财务部材料核算会计4委外加工费用的录入和使用,委外加工涉及到的费用分为加工费和一般的运费等信息,系统需要分别录入财务部财务会计a对于委外加工的加工费,财务上认为此部分费用为价外税费用,因此要求在采购系统中录入购货专用发票,业务类型选择‘委外加工入库‘,作为委外加工费用来源,可以分摊到每一笔物料中b对于委外业务中涉及到的运费,财务上认为此部分费用为价内税费用,因此要求可以直接录入费用发票,但是此费用发票作为加工费用发票的辅助费用存在,与之一起确认与委外加工入库的勾稽关系。c所以委外加工入库核算的金额来源应该有3个,分别为材料成本(委外加工出库成本)、加工费用(来源与委外加工类型的增殖税发票)、运费等(来源与费用发票)5委外加工费用的暂估处理:类似与外购入库单到冲回暂估处理流程。财务部财务会计a即系统可以处理手工录入的加工费和运费,作为暂估记帐,使用业务类型为‘委外加工入库(无发票)’生成凭证;b期末结帐,如果本期费用发票到,勾稽核销之后,需要先进行冲回,使用业务类型‘委外加工入库(加工费暂估冲回)’冲回原来的暂估凭证;c重新核算分配完成之后,再使用‘委外加工入库(有发票)’进行正常记帐处理。WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2业务流程开始结束委外加工入库凭证模板委外加工入库凭证委外加工入库单加工费发票委外加工出库单委外加工出库凭证委外加工出库凭证模板财务部材料核算会计1.委外加工核算财务部材料核算会计2.生成委外加工出库凭证财务部材料核算会计3.生成委外加工入库凭证WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1委外加工入库单3.1.2委外加工出库单3.1.3加工费发票3.1.4费用发票3.2输出数据3.2.1委外加工入库凭证3.2.2委外加工出库凭证3.2.3委外加工材料明细表3.2.4委外加工材料汇总表3.2.5委外加工核销明细表3.3.6委外加工核销汇总表主题物流期末结帐版本号功能域存货核算编制人审核人最初制定日期最后修订日期1物流期末结帐业务规程编号:204061规程说明:规程目标建立期末结帐的管理规范,避免由于误操作导致提前结帐。业务背景期末结帐前需要进行一系列的检查,尽量避免结帐以后进行调整。规程适用范围业务处理完毕,需进行下一期业务处理。序号处理说明责任部门责任人1a.检查未审核库存单据并审核b.检查并将库存单据生成凭证c.检查无价格单据并指定价格财务部主管会计WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享2核对库存明细帐和汇总帐财务部主管会计3通知仓库业务人员停止操作并退出系信息部系统管理员4进行期末结帐信息部系统管理员5期初余额调整并审核财务部主管会计2业务流程是开始结束帐实相符否库存明细帐库存汇总帐期初余额调整单库存业务单据财务部主管会计1.检查并处理不符合结帐条件单据财务部主管会计2.核对库存明细帐和汇总帐信息部系统管理员3.通知停止操作并退出系统财务部系统管理员4.进行期末结帐财务部主管会计5.期初余额调整并审核WORD文档下载可编辑 专业技术资料整理分享3.1输入数据3.1.1库存业务单据3.2输出数据3.2.1存货收发存明细帐3.2.2存货收发存汇总帐3.3.3期初余额调1客户化需求1、见《ABC数码配置BOM解决方案》2、见《两账套之间数据传输需求》WORD文档下载可编辑

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