欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:20288867
大小:66.50 KB
页数:7页
时间:2018-10-11
《15秋川大《审计学2041》15秋在线作业2》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、《审计学(1)2041》15秋在线作业2一、单选题(共20道试题,共40分。)1.审计的()是保证奋效行使审计权利的必要条件。.独立性.权威性.客观性.及时性正确答案:2.注册会计师检査核对开具发票円期与登记入账円期足否一致,其主要目的是为了进行()测试。.截止.真实性.完整性.机械准确性正确答案:3.在验证货资金投入吋,最主耍的验资依裾来ft于()。.被审验单位的管理当局.被审验单位的投资者.被审验单位的会汁资料.被审验单位的开户银行正确答案:4.当注册会计师发表()意见时,屯计报告的说明段可以省略。
2、.无保留意见.保留意见.色定意见.拒绝表示意见正确答案:5.审计人员在进行财务收支审计吋,如果采川逆查法,一般是从()开始审查。.会计资料.会计账簿.会计凭证.会计报表正确答案:6.下列证裾屮,证明力最强的是()。.应收账款函证回阑.银行对账单.销货发票.材料出库单正确答案:1.会计师事务所与和委托单位之M具杏法律效力的合约是()。.市计意见书.管理建议15.审汁工作底稿.审计业务约定书正确答案:2.收集审计证据的阶段是()。准备阶段实施阶段终结阶段后续审计阶段正确答案:3.卜*列证据的证明力人小顺序是
3、()。.实物证裾〉书面证据〉口头证据.口义•证裾〉书面证据〉实物证据.书血证裾〉实物证据〉口头证据.实物证据〉口头证据〉书面证据正确答案:4.下列各项审计程序屮,不能验证成付账款完整性的测试程序是()。.取得应收账款明细账,并于总账核对.函证应付账款.执行购货、Ik务的截止测试.查找米入账的应付账款正确答案:5.存货资产必须置于仓库屮,卯指派专人管理,属于()。职责分工控制授权控制资产接触和记录使川控制內部市计控制正确答案:6.审计T作底稿的基木结构不包括()。未审情况审计过程记录市计工作底稿名称审计人
4、员结论正确答案:7.对本单位及其下属单位的财务计划或与财务收支有关的经济活动及其经济效益进行市计监督的是()。.政府审汁.社会审计.内部审计.外部审计正确答案:8.我国“帘计”一词产生于()朝。•唐.宋.叨•周正确答案:1.我国独立审计准则制定的依据是()。.《审计法》.《注册会计师法》.《会计法》.《企业会计准则》正确答案:2.()是民间帘计组织与被帘单位就帘计项n所签定的正式文件。.审计通知书.市计报告.审计建议15.审计业务约定书正确答案:3.国家审计、内部审计和民间审计是审计按其()的分类。.内
5、容•目的.客体.主体正确答案:4.检杳开具发票日期、记账日期、发货日期()是主营业务收入截止测试的关键。.足否在同-•恰当的会计期间.是否临近.是否在同一天.相距足否不超过30天正确答案:5.注册会计师在;11具保衍意见、杏定意见或无法表示意见的审计报告时,应在意见段前增加说明段,明确说明理由,丼在可能情况下,指出其()。.对会计报表反映的影响程度.对会计报表审计的影响.对市计意见的影响.对被帘计单位财务状况的影响程度正确答案:6.市计的本质属性是()。.独立性.客观性.相关性.公正性正确答案:《审计学
6、(1)2041》15秋在线作业2二、多选题(共10道试题,共30分。)1.下列各项审计工作屮,审汁人员必须执行的是()。.调整发现的所冇差错.符合性测试.实质性测试.编写审计报告正确答案:2.按审计检査取证的范围,帘计的一般方法可划分为()。.详杏法.顺查法.抽样法.逆杏法正确答案:3.审计工作底稿的S核耍点应括()。.所引用的有关资料是否真实可雒.所获取的审计证据是否充分适当.审汁判断是否正确.审计结论足否公允正确答案:4.审计报告的类型有()。.无保留意见.保留意见.色定意见.无法表示意见正确答案:
7、5.描述内部控制制度的方法奋()。.文字表述法.调查表法.流程图法.循环法正确答案:6.如果被审汁单位对审计人员拒绝提供某些特殊的审杏资料,则审计人员可能出具()类型的审计报吿。.无保留意见.保留意见.否定意见.光法表示意见正确答案:7.从客观方面來讲,市计证据的充分性主要取决于()。.申计证据金额的大小.审计对象的重要性.获取审计证据的成本.审计的风险性正确答案:1.审计的基本特征可以概拈为()。.独立性.权威性.公正性.合理性正确答案:2.按市计工作顺序和会计业务处理程序的关系,市计的一•般方法可划
8、分为.顺查法.详杏法.逆查法.抽样法正确答案:3.帘计的独立性主要表现在()。.机构独立.人员独立.经济独立.工作独立正确答案:《市计学(1)2041》15秋在线作业2三、判断题(共15道试题,共30分。)1.审计人员的父亲在被审计单位是财务总监,不违背独立性原则。.错误.正确正确答案:2.审计的主要内界足指财务收支及有关经济活动。.错误.正确正确答案:3.所冇审计的审计报告对外均具冇法律效力,必须执行。.错误.正确正确答案:4.审计的职能
此文档下载收益归作者所有