医院收支业务内控流程图

医院收支业务内控流程图

ID:20133934

大小:36.29 KB

页数:5页

时间:2018-10-08

医院收支业务内控流程图_第1页
医院收支业务内控流程图_第2页
医院收支业务内控流程图_第3页
医院收支业务内控流程图_第4页
医院收支业务内控流程图_第5页
资源描述:

《医院收支业务内控流程图》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、事业收入收费处收到现金缴存银行出纳核对签字当天交给财务科出纳拿回执单到财务科会计入账基本支出业务了解支出业务的内容院长签字分管领导签字科室负责人签字财务科审核会计签字确认支出支出存档财政收入业务财政专款拨入上级补助收入财政拨款收入专门用途单独核算的经费事业收入其他收入财政拨入的经费直接支付拨入实现专款专用基本户拨入授权支付拨入根据财政局下达的项目资金和文件实现资金专款专用项目支出业务银行收到支付额度后再支付给收款方经审核后,将财政授权支付额度下达到代理银行(农行、信用联社)财政局相关股室审核,审核后直接支付给收款方根据报账凭单核

2、对账户信息无误后通过网银打款至报账人卡内根据报账凭单依据单位用款计划和预算计划向财政部门申请授权支付额度根据报账单位金额、项目,按照部门预算和用款计划向财政局提出直接支付申请授权支付支出直接支付支出基本户支出(工程质保金等)基本支出项目支出

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。