2018年残联部门预算

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1、2018年残联部门预算目录第一部分残联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分残联部门2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分残联部门2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分残联部门概况一、主要职能1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合相关部分起草有关发展残疾人事业的政策措施;协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维

2、护人利益,为残疾人服务。3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾人预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人同等参与社会生活。4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6、承担县政府人工作委员会的日常工作。7、指导和治理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。10、承担县委、县政府和省、残联交办的其他工作。一、

3、部门预算单位构成纳入残联2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门(单位),不含下属二级预算单位第二部分残联部门2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表,详见《2018年澄迈县残联部门预算表》。第三部分残联部2018年部门预算情况说明一、关于残联部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明残联部门2018年财政拨款收支总预算17,655.30千元。其中,其中,收入总计17,655.30千元,包括一般公共预算拨款本年收入17,655.30千元;支出总计17,655.30千元,包括社会保障和就业支出16,261.85千元、医疗卫生与计划生育支出155.9千元、住房

4、保障支出107.8千元。二、关于残联部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年规模变化情况残联部门2018年一般公共预算当年安排17,655.30千元。(二)一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出(类)支出16261.85千元,占92.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出155.9千元,占0.88%;住房保障支出107.8千元,占0.61%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1,129.75千元。2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)残

5、疾人就业和扶贫(项)其他残疾人事业支出(项)2018年预算数为16,261.85千元。3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2018年预算数为155.9千元。4.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为107.8千元。三、关于残联部门2018年一般公共预算基本支出情况说明残联部门2018年一般公共预算基本支出为1,393.45千元,其中:人员经费1,183.50千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费209.95千元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

6、电、物业管理、旅差费、维修(护)费、租凭费、培训费、其他商品和服务等。四、残联部门2018年“三公”经费预算情况说明残联部门2018年“三公”经费预算数为61千元,其中:因公出国(境)经费2018年初无此预算。公务用车购置及运行费61千元。公务接待费2018无此预算五、关于残联部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。六、关于残联部门2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则,残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县残联2018

7、年收支总预算17,655.30千元。七、关于残联部门2018年收入预算情况说明残联部门2018年收入预算17,655.30千元,经费拨款收入17,655.30千元,占100%。八、关于残联部门2018年支出预算情况说明残联部门2018年支出预算17,655.30千元,其中:基本支出1,393.45千元,占7.89%;项目支出16,261.85千元,占92.11%。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2018年县残联的运行经费为1129.75千元。(二)政府采购情况2018年县残联政府采购预算总额0千元。(三)国有资产占有使用情况截

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