洗煤运销工作汇报

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1、洗煤运销工作汇报  各位领导:XX年,***洗煤厂在集团公司和矿党政的正确领导下,以两级职代会精神为指针,围绕全年各项奋斗目标,以上产量、增运量、超能力为主题,坚持六化方向,苦练内功,精细管理,紧抓过程控制、内外协调,增强了洗煤厂的竞争实力,各项工作取得了较好成绩,下面就1--11月份的工作情况、XX年工作思路及一季度工作重点安排分五个方面向各位领导进行汇报。一、1--11月份主要指标完成情况、全年指标预测及重点工程完成情况1、经济技术指标完成及全年预测⑴精煤产量:1--11月份计划94.50万吨,实际完成96.34万吨,增产1.84万吨,完成计划的101.95%,同比增加18.

2、80万吨,增幅24.25%;全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,完成计划的102.27%,增产2.34万吨,同比增产19.66万吨,增幅22.95%。⑵外运总量:1--11月份计划136.59万吨,实际完成124.72万吨,亏11.87万吨,完成计划的91.31%,同比增运14.52万吨,增幅13.17%;全年计划149万吨,预计可完成136.92万吨,完成计划的91.89%,亏12.08万吨,同比增运18.64万吨,增幅15.76%。其中:精煤1--11月份计划94.50万吨,实际96.34万吨,增运1.84万吨,全年计划103万吨,预计完成105.34万吨,比计划多

3、运2.34万吨。中煤1--11月份计划42.09万吨,实际28.38万吨,欠运13.71万吨,全年计划46万吨,预计完成31.58万吨,比计划少运14.42万吨。地销煤1--11月份实际销售15.35万吨,预计全年销售18万吨。⑶精煤产率:计划49.14%,1--11月份实际完成50.88%,提高1.74%,同比提高1.70%;全年预计完成50.88%,比计划提高1.74%,同比提高1.71%,增幅3.48%。⑷综合产率:计划71.47%,1--11月份实际完成70.47%,比计划降低1%,同比提高0.52%;全年预计完成70.40%,比计划降低1.07%,同比提高0.43%,增

4、幅0.61%。⑸洗煤加工费:计划17.40元/吨,1--11月份实际完成21.14元/吨,超支3.74元/吨,增幅21.49%,同比增加3.81元/吨,增幅21.98%;全年预计完成21.21元/吨,比计划超支3.81元/吨,同比增加3.64元/吨,增幅20.71%。⑹精煤制造成本:计划177.41元/吨,1--11月份实际完成179.04元/吨,超支1.63元/吨,同比提高10.51元/吨,增幅6.24%;剔除原煤政策性影响外,全年预计完成173.13元/吨,比计划降低4.28元/吨,同比增加1.81元/吨,增幅1.06%。⑺洗煤人效:计划139.80吨,1--11月份实际完成

5、166.19吨,提高26.39吨,同比提高26.06吨,增幅18.60%;全年预计完成166.57吨,比计划提高26.77吨,增幅19.15%,同比提高24.35吨,增幅17.12%。⑻销售损失:1--11月份计划32.08万元,实际发生22.35万元,比计划减少9.73万元,同比减少4.65万元。全年计划35万元,预计发生22.35万元,比计划降低12.65万元,同比降低34.85万元,降幅60.93%。⑼商品煤合格率、稳定率:1--11月份批合格率99.28%,质级相符率89.17%,分别比计划提高4.28%、0.17%,同比分别提高4.16%、0.37%,其中:精煤批合格率

6、99.75%,质级相符率91.09%,同比分别提高2.56%、0.08%;动力煤批合格率98.06%,质级相符率84.38%,同比分别提高4.17%、0.64%。⑽内调煤:1--11月份计划119.17万吨,实际完成103.88万吨,完成计划的87.17%,欠调15.29万吨,同比增加10.8941万吨,增幅11.72%,全年计划130万吨,预计完成115.88万吨,比计划少调14.12万吨,降幅10.86%。2、综合折旧费计划及安措工程完成情况及预测第一批综合折旧费计划工程6项、设备10台共计71万元,其中:工程完成5项,11#落煤场改造由于现有场地储存中煤无法实施;设备完成6

7、台,装车调度绞车及11#落煤场回煤设备未实施。计划中已将11#落煤场改造费用47.2万元调整计划为增加1台压滤机41万元。第二批安措计划共7项70.8万元,目前正在实施。二、工作重点及采取的措施围绕精煤103万吨,外运总量149万吨的大跨度任务目标,以内外协调、系统适应、过程控制、精细管理为主线,紧抓了四项工作重点:1、以增产量、上运量为主题,全力组织洗煤生产和装车外运一是根据生产条件、外运要求、工艺系统状况和铁路时间要求,实施了间段生产、连续生产、生产和多点配合快速装车的组织方

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