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时间:2018-09-30
《契约论视角下的企业财务战略管理研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、本科生毕业设计(论文)封面(2016届)论文(设计)题目作者学院、专业班级指导教师(职称)论文字数论文完成时间大学教务处制5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve会计原创毕业论文参
2、考选题(200个)一、论文说明本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq805990749。下列所写题目均可写作。二、原创论文参考题目1审计项目成本控制问题探讨2我国上市公司内部控制信息披露质量的影响因素研究3某公司融资管理存在的问题及对策4建材行业中小企业债务融资问题研究--以某公司为例5某连锁超市期间费用管理问题研究6会计电算化对手工记账的影响及发展趋势研究7中美会计准则差异比较8长期股权投资准则的变化及其对企业的影响9某公司负债经营对公司价值的影响问题研究10目标成本管理在xx公司的应用研
3、究11基于偿债、营运和获利能力的财务指标分析——以某公司为例12上市公司会计信息披露问题研究13某投资担保公司应收账款管理研究14论应收账款管理新方向15高科技企业人力资源会计体系构建研究16浅析会计职业判断17企业的会计诚信的建设18基于公司治理的内部控制浅析19公立医院社会责任会计成本核算研究20浅谈上市公司信息披露的若干问题与对策研究21行政事业单位内部控制体系构建22论企业筹资风险管理23会计准则对会计信息的质量影响——谨慎性原则下的存货期末计价24融资决策对公司的影响及对策研究——以某公司为例25我国中小企业融资问题研究26论会计计量与报告的二元模式27基于公司治理的
4、内部控制浅析28新债务重组准则下企业盈余管理问题研究29宏观调控下房地产企业研究30人力资源成本会计研究31商业银行流动性风险控制及对策研究——以某银行分行为例32企业横向并购的绩效分析--以燕京啤酒收购月山啤酒为例33中小企业融资存在的问题及对策分析34光明集团跨国并购的风险及其防范研究35某集团财务控制体系研究5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti
5、-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve36企业应收账款管理案例分析—以长虹公司为例37金融危机背景下的企业存货管理38消费型增值税对纺织企业发展的影响分析39浅谈上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策40上市公司碳会计信息披露研究41企业集团财务战略研究42中小企业会计组织结构设计——内部会计控制43高新技术型企业全面预算管理问题研究--以某电子公司为例44基于财务战略的中小企业纳税筹划研究45我国医药类上市公司资产减值会计问题研究46对增
6、值税政策转型的思考47某食品公司制造成本降低途径研究48某公司财务风险问题研究49基于公司治理的内部控制浅析50基于企业核心竞争力的战略管理会计研究——以青岛海尔集团为例51我国公允价值应用现状及问题探析52论xx公司货币资金的内部控制53增值税转型对企业的影响54关于CPA防范法律风险的思考55小微企业资金短缺问题的成因及对策——以某公司为例56浅谈天龙公司的出口退税管理57某房地产公司内部控制的研究58某建筑装饰公司财务分析与对策研究59非货币性资产交换中公允价值的应用分析60某超市的物流采购质量成本控制研究61民营企业营运资金管理存在问题及对策62我国商业银行内部控制管理
7、研究63会计电算化对传统会计影响研究64促进中小企业发展的税收政策研究65企业信用政策研究——以某镀锌厂为例66上市公司环境会计信息披露研究67管理会计信息的相关性研究——以某煤电集团公司为例68对审计风险及其控制的探讨69森林资源社会效益核算70基于生命周期的企业财务战略研究71基于公司治理的内部控制浅析72上市公司财务报表分析——以广东美的电器股份有限公司为例73财务报表分析局限性及改进措施的研究74某公司营运资金管理分析75基于公司治理的内部控制浅析76论公司治理中的内部审计组织模式7
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