文件控制程序(制度范本、doc格式)

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1、1.目的通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。3.职责3.1工程部是文件控制的主管部门,主要负责:a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况;b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作;3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作;3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。4.控制程序4.1受控文件的范围:4.1.1用以指导质量体系运行的文

2、件和资料,包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件;4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料;4.1.3外来文件和资料,包括:法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。4.2文件和资料的编制与审批4.2.1根据质量体系文件中的有关规定,由文件的归口管理部门负责编制文件,并由规定的授权人进行审核和批准:a.《手册》和程序文件由工程部编制,管理者代表审核,公司总经理批准;b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制,部门经理审核,管理者代表批准;c.项目运作性文件由归口管理部门编制,根据各业务活动的有关规定,由相应人员进行审核和批准。d.外来文件由总经理

3、工作部负责审核、登记,由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。4.2.2文件的编写要求,执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。4.3文件的标识与发放4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法,对文件进行编号。4.3.2对质量手册和质量管理作业文件,需加唯一性标识以识别,对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件,具备授权人签字或盖章后即为有效,日常使用的法律法规等资料,不需加盖受控章。4.3.3根据文件的发放范围,由发放部门做好发放登记,填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件,可在文件的原件上加盖发放章,

4、登记发放情况。4.3.3各部门资料员负责签收文件,填写“文件接收登记表”。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时,由更改部门填写“文件更改申请/通知单”,说明更改的理由和内容,并由原审批人审批,当原审批人因故不能审批时,应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。4.4.2文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。4.4.3各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改,在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动,采用手写更改方式,并在更改处注明更改状态,以字母“G”加顺序数字表示,如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中

5、有多处改动或考虑到文件的完美性,可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后,应换版发行。4.4.4对图样的修改,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。4.5文件的保存与回收4.5.1对归档文件和资料的保存和管理,执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。4.5.2对各部门保存的文件资料,由部门资料员负责妥善保管,防止污损遗失,保存期限为一般为3年,超过保存期的,由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。4.5.3受控文件不得随意复印,需要时,应向其归控管理部门申请,批准后,方可进行复制。4.5.4文件换版后,由原发放部门负责将作废版本进行回收

6、,并进行记录,对作废的文件和资料需保留以备参考时,应加盖“作废”章予以标识。4.6外来文件的控制4.6.1对外来文件,由接收部门负责进行签收、登记和处理,纳入到受控文件的管理范围。a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规,由总经理工作部负责签收登记,交分管领导签批后贯彻实施;b)工程施工技术类文件,由工程部负责保存和处理,对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等,由工程部审核其是否为有效版本,并提供有效版本清单,发放项目部使用。c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等,由策划营销中心负责处理。4.6.2各部门按照分工管理范围,负责主动收集

7、相应的外来文件(如:最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等),并对文件的落实情况进行相应的跟踪。4.7项目部负责工程项目的图纸使用管理,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。4.8总经理工作部负责公司的档案管理,各部门按分工做好本部门的档案管理工作,执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。4.9总经理工作部负责公司的信函管理,做好信函的收发和处理工作,执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。4.10总经理工作部负责公司的图书资料管理,执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》

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