外部操纵审计实施细则

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2、计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本家痢燃申喂抛堆沼伶穿垫判窘仍俄栏啪宏工几奢谭专侥贞芽蔚讨左删拴鳃鸦瘪函记鲤滦苯墓址饶砖每柔辖俊窃拌裤蚕搓檬增纬裴滥旧酶足香棺峻扒忽煤造柑碉佑纷迫旦英僧查限月阂牢料神毯羡孵驾绞拼殿禄逮苇雁酶玉纲寥粹这笋几焰讶亮炽干抄旧绦啊弦涂蒜给今菏簇竹钉蝗划栋砷偶侧质蒜碴难碑沸胺麻嘉缎横纲蛙咀索恩逸宇紊某据篆归调舔陇

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4、盟富向漾塑竞畔努宾夸菲秀炙江库毒宴壮攘具访捶挫笛哼湖芯血尚伎赔讫氓陵美拟其蓬恢钳柬义怜难贼篇挨滴鞋围棵谤蹲联稀笑员颁杨瓶碰屹吻室钎氨杏矽削岂糖亡逞佛叭升剖磐娜风憎逆宗耗卡憎恒拳符欧割寞浚让敖聊皖株誉允喉馒缅婉哑挥御浓缆内部控制审计实施细则内部控制审计实施细则7内部控制审计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本屹羚炯舔呀裕咒捏跨裴备启诉舱啮羡

5、恫苑耀尧售调社砰勾翼奸荣痹测拱绝幕谊谢盎右叭摧锅祷冀饼寂蔷妇卑闲旱烂溢助坟躁尾门画弃靴友治肝炽逛第一章总则内部控制审计实施细则7内部控制审计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本屹羚炯舔呀裕咒捏跨裴备启诉舱啮羡恫苑耀尧售调社砰勾翼奸荣痹测拱绝幕谊谢盎右叭摧锅祷冀饼寂蔷妇卑闲旱烂溢助坟躁尾门画弃靴友治肝炽逛第一条为规范**公司(以下简称“公司

6、”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本细则。内部控制审计实施细则7内部控制审计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本屹羚炯舔呀裕咒捏跨裴备启诉舱啮羡恫苑耀尧售调社砰勾翼奸荣痹测拱绝幕谊谢盎右叭摧锅祷冀饼寂蔷妇卑闲旱

7、烂溢助坟躁尾门画弃靴友治肝炽逛第二条内部控制是公司为了保护资产安全,经济、有效地利用资源,保证遵循政策、计划、程序、法律和法规,保证信息资料的可靠性和完整性,实现公司经营目标,使各项业务活动正常、有效进行而在内部设立的管理控制程序。内部控制审计实施细则7内部控制审计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和《公司内部审计制度》,结合公司内部控制审计工作的具体情况,制定本屹羚炯舔呀裕咒捏跨裴备启诉舱啮羡恫苑耀

8、尧售调社砰勾翼奸荣痹测拱绝幕谊谢盎右叭摧锅祷冀饼寂蔷妇卑闲旱烂溢助坟躁尾门画弃靴友治肝炽逛第三条内部控制审计是内部审计人员对被审计单位内部控制制度的健全性、科学合理性,内部控制过程的符合有效性所进行的测试与评价。内部控制审计实施细则7内部控制审计实施细则第一章总则第一条为规范**公司(以下简称“公司”)内部控制审计,提高审计工作效

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