检查作业程序没修改

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1、程序文件检查作业程序版号:A文件编号:M-Q-003页码:第1页共6页受控章:总页数生效日期批准审核编制日期日期日期检查作业程序修改页文件编号M-Q-003版次A5页码第2页共6页更改申请单号修改页码及版次修改后版号修改人修改内容生效日期10第3页(A0)A1袁德芹原生技课划分为生技课和工程技术课06.01.1510第5页(A0)A1袁德芹原检查课改为包装课06.01.157第3、5、6页(A1、A1、A0)A2、A1李红柳详见文件更改申请单06.11.0615第3、4页(A2、A0)A3、A1李红柳详见文件更改申请单06.11.1926第3、5页(A3、A2)A4、A3李红

2、柳责任划分及包装课更改为生产三课07.05.14检查作业程序文件编号M-Q-003版次A4页码第3页共6页1.目的规范检查作业,控制不良流出,确保本公司品质满足客户要求。2.适用范围本程序适用于日晶厂的检查全过程。3.定义3.1切削原材料:即定义切削产品所使用的各类金属棒材、异型材。3.2外注加工品:指外发表面处理品。3.3客户委托加工品:客户加工的半成品,委托本公司完成后续部分工序或后续全部工序后交货。3.4进料检查(IQC):指对切削原材料、外注加工品及客户委托加工品进料状况的检查过程。3.5制程检查(IPQC):对加工工程中的半成品检查。3.6成品检查(FQC):部品加

3、工完成后入库前的检查过程。3.7出货检查(OQC):部品入库后出货前的检查。4.职责4.1资材课:负责进料的主、辅材料的收货、检验和入库作业。4.2品管课:负责本公司外注加工品及客户委托加工品的进料检查,成品检查和出货检查。4.3生产三课:担当切削完成品长物的外观与振幅的全检及部分寸法的全检作业。4.4供应商:负责进料品质异常的纠正与预防。4.5生产一、二课:负责制程检查及配合相关部门完成相关的其它检查程序。4.5工程技术课:负责制订检查标准及各种检查基准书。4.6生管课:负责配合相关部门完成相关的检查程序。5.作业方法5.1进料检查5.1.1切削原材料的进料检查5.1.1.

4、1切削原材料由资材课依照《受入检查标准》进行抽样检验,并确认供应商提供检查作业程序文件编号M-Q-003版次A1页码第4页共6页的“材料证明书”或供应商“检查成绩书”,将检查结果记录于“材料受入检查表”中,并填写“纳入材料检查履历表”。对检验过的材料做相应的标识,不合格时按《不合格品控制程序》处理。5.1.2外注加工品的检查5.1.2.1外注加工品中表面处理品(外发电镀品及外发热处理品)及成品由供应商送至公司后放置在品管课待检查区域进行检查。品管课依据成品的《成品/出货检验标准》和“出货检查表”对其进行抽样、检查、记录。检查结果填写在“成品检查LOT记录表”中。5.1.2.2

5、检验合格的外注加工品按产品的正常移动工序流到下工程;检验不合格时由检查员填写“不合格处理单”,按《不合格品控制作业程序》处理。5.1.3客户委托加工品的检查5.1.3.1客户委托加工品送至公司后,由生管口头通知品管课进行检查。品管课依据《成品/出货检验标准》中出货品的抽样标准进行抽样,根据“部品受入检查表”中的基准对其外观及与加工过程中有相关联的寸法进行抽样、检查、记录。检查结果填写在“部品受入检查表”中,对产品进行标识,并将结果通知生管。5.1.3.2检验合格的产品按产品的正常移动工序流到下工程;检验不合格时由检查员填写“不合格处理单”,按《不合格品控制作业程序》处理。5.

6、1.4辅助材料5.1.4.1油类品及包装材料由资材自行检验后入库,并记录有关检验结果。5.4.4.2辅助材料的进料品质发生异常时,资材课负责联络处理。5.1.5当客户提出在供应商现场进行验证活动时,品保部负责联络安排。5.2制程检查5.2.1检查员在制程中检查时,依据《制程检查(IPQC)抽样标准》与“中间检查表”作巡回检查,将结果记录于“中间检查表”中。开机检查及进餐后的第一次检查须将结果用具体数据记录于“中间检查表”首检及中检栏中,其它一般巡回检查将结果在巡回检查记录栏内用符号“-”在相对应值上作出标记即可。检查发现异常时,填写“不合格处理单”,按《不合格品控制作业程序》

7、处理。当因材料或前工程造成品质问题时,由本工程检查员填写“不合格处理单”,联络检查作业程序文件编号M-Q-003版次A3页码第5页共6页处理。5.2.2生产部各工程有对部品进行换型时,检查员需对换型后的部品进行检查、确认,检查员依据“生产确认检查书”进行检查、记录。具体按《生产确认书作成规定》进行。5.2.3部品本工序完成需移动至下工程时,需对其进行箱检,按《制程检查(IPQC)抽样标准》进行检查,检查合格的产品由检查员在现品票上签名并判定,检查不合格的产品由检查员填写“不合格处理单”,按《不合格品控制

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