报销制度,验收人

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1、报销制度,验收人  篇一:费用报销管理制度  目录  第一章总则  第二章费用报销基本制度  第三章费用报销单填写及票据粘贴要求第四章报销时间的具体规定第五章费用报销流程  第六章费用项目列支及报销规定第七章借款标准及流程第八章费用审批管理附件:  附件一:《出差申请表》附件二:《借款申请表》  第一章:总则  为加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,有效节约成本,特制订本制度。  公司的费用报销支出包括差旅费、办公费、招待费、融资费、交通费、教育经费及培训费、会议费等,以下对费用支出具体的财务报销制度和报销流程及借款流程做出规定。 

2、 第二章:费用报销基本制度  报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。  正规合法发票上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻有“税务局监制”字样,中间刻制监制税务机关所在地省(市、区)、市(县)的全称或简称,字体为正楷,印色为大红色,套印在发票联票头中央。财务人员在检验发票时应根据电话提示进行真伪查询或登录点击各地发票查询网页,输入相关信息,以鉴别发票真伪。  收款收据不能当原始凭证报销,因特殊原因提供不了相对应的发票,需要跟部门主管说明原因,可以用其他发票代替,其他发票(包括:通讯发票、超市购物发票、交通发票、文具发票、图纸打印发票(转载于:小龙

3、文档网:报销制度,验收人)等)  报销人所提供的报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。  发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。  超过现金结算限额(1000元)的费用,应通过银行结算,特殊情况  要使用现金必须由使用人提出申请,分管财务副总经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。  对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。无法更换的,财务可拒绝报销。  当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。对外签订的

4、各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。  第三章:费用报销单填写及票据粘贴要求  报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;  报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);  各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;  各报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;  报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;  报销票据在粘贴时,确保审

5、核人能够完全清楚地审阅到报销金额;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;  报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效  批准;  有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;  出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有领导签字确认。  第四章报销时间的具体规定  为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:(1)公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销;(2)借款不受以上的时间限制,可随时办理。  第五章:费用报销流程  费用报销流程图  第六章:费用

6、项目列支及报销规定  差旅费  篇二:公司费用报销管理制度  公司费用报销管理制度  目录  第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8  第一章总则  1  第一条:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。  第二条:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、

7、客情费等。  第三条:本制度适用公司各部门。  第二章费用报销制度及流程  第四条:原始凭证有效性的规定  1、报销人应取得真实合法的原始凭证  (1)、有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。  (2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;  (3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;  2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息,建议大家到正规的地方消费索取发票,避免出现假票现象。 

8、 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时,允许以普通收据报销(总额不超过报

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