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时间:2018-08-08
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1、社区街道办财务审计报告根据街道的工作安排,我们对焦庄社区XXXX年1月1日至XXXX年7月31日的财务收支情况进行审计。现将审计情况报告如下: 一、焦庄社区基本概况 焦庄社区位于开发区中云街道办事处南侧,总面积约3.1平方公里,常住居民461户,人口2020余人。设有9个村民小组,18名居民代表,5个党小组,67名党员,在职村干部6人,退休村干部3人。 二、资产负债状况 焦庄社区提供的会计资料表明:期末资产总额为504.43万元,比xxxx年1月1日的429.62万元增加74.81万元,增长率17.41%;负债总额217.74元,比xxxx年1月1日的191.
2、42万元增加26.32元,增长率13.75%;所有者权益286.99万元,比xxxx年1月1日的238.20万元,增加48.49万元(xxxx年1-7月收入减支出,金额48.49万元,计入未分配收益),增长20.36%。资产负债率为43.16%,比xxxx年1月1日的44.55%下降1.39%。 三、收入、支出情况 (1)收入情况:单位:元序号项目xxxx年度xxxx年度xxxx年1-7月合计1发包及上交收入17050.0013050.0042600.0072700.002补助收入.00.00.00.003其他收入.41.64.12.174合计.41.64.12.
3、17 (2)支出情况:单位:元序号项目xxxx年度xxxx年度xxxx年1-7月合计1管理费用.15.90.79.842其他支出33825.0065670.1066765.20.303合计.15.00.99.14 (2)-1支出情况:管理费用单位:元序号项目(xxxx年)金额比例%(xxxx年)金额比例%(xxxx年1-7)金额比例%合计1干部报酬.0069.9.7076.11.4061.6.302办公费2403.400.62562.100.401334.170.36299.673差旅费0.000.0239.000.040.000.0239.004报刊费5725.
4、201.46670.601.03246.000.012641.805电话费1380.000.31230.000.19703.000.13313.006水电费2216.000.59665.001.507289.001.419170.007招待费10733.252.68711.001.3011901.002.331345.258社会保险41271.009.886188.5013.32.3020.7.809招商引资50400.0012.130000.004.6223520.004.4.0010其他11740.302.89559.001.4812966.922.534266.
5、2211折旧费0.000.0120.000.01510.000.1630.0012公积金0.000.00.000.035316.006.635316.0013合计.15100.90100.79100.84 经审计,费用项目中干部报酬、社会保险、招商引资费用、占比重较大。分别是69.67%、14.85%、6.51%。14年、15年报刊费用超过规定标准。 (2)-2支出情况:其他支出单位:元序号项目xxxx年度xxxx年度xxxx年1-7月合计1利息支出0.000.000.000.002防洪防火9500.0016523.0013808.0039831.003其他243
6、25.0049147.1052957.20.304合计33825.0065670.1066765.20.30 (3)、审计期间收益及收益分配情况单位:元序号项目xxxx年1月1日-xxxx年7月31日1一、经营收入72700.00收益分配 2 加:发包及上交收入72700.00四、收益.033减:经营支出0加:期初未分配收益04 管理费用.84五、可分配收益.035二、经营收益-.841、提取公积公益金06加:补助收入.002、提取应付福利费.907 其他收入.173、居民分配08减:其他支出.304、弥补期初超分配09三、收益.03六、未分配收益.1
7、3 由于是年终进行核算分配,核算财务成果,因此审计期间收益及收益分配只核算到xxxx年12月31日,xxxx年1-7月份的财务成果,只计收益,不作分配。金额是.13元 四、审计期间科目余额增减变动情况 1、货币资金:(未经盘点、无法确定账面余额的真实性) ①期末现金余额20.45元,比xxxx年1月1日的1605.50元,减少了1585.05元。 ②期末银行存款余额.88元,比xxxx年1月1日的.11,元减少了.23元。 2、短期投资:期末余额0元,审计期内未发生变化。 3、应收款项: 期末余额.79元,比xxxx年1月1日余额.7
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