安远县职称论文发表网-企业财务管理内部控制审计论文选题题目.docx

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11、.com7……电力企业工程财务管理内部控制度中的问题及对策8……如何提升会计师事务所财务会计管理水平的研究9……企业内部审计与内部控制关系探讨10……企业内部控制浅探11……审计委员会特征与企业内部控制质量之间的关系12……内部控制、外部审计与现金持有价值——来自沪深A股上市公司的经验证据13……内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析14……供电企业财务内部控制风险问题及对策15……事业单位会计财务管理的内部控制16……内部控制视角下高校财务管理问题研究——以A大学为例17…

12、…基于电力企业内部控制的分析18……铁路财务内部控制保障策略研究19……AD正态性检验在HBsAg内部质量控制中的应用20……探讨大型公立医院经济合同审计的风险识别与控制措施21……农工一体化企业内部控制系统构建——基于价值链增值视角22……强化教育财务管理内部审计职能的路径研究*--以广西教育系统及梧州市相关数据为考察研究样本23……企业内部控制审计信息化风险与应对策略研究24……企业社会责任与内部控制审计相关性研究——基于沪深主板上市公司的实证分析25……中小企业内部控制、审计质量与商业信用融资3/3云发表,专业

13、论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!26……好雨知时节当春乃发生——写在《企业内部控制审计问题解答》发布之际27……强制内控审计能带来更高的投资效率吗?--基于A股主板国有上市公司经验数据的验证28……审计人素质、内部控制质量与企业盈余能力的关系研究29……整合审计下的内部控制审计水平与财务重述30……高校财务管理内部控制的探讨31……国家审计推动完善行政事业单位内部控制的路径32……中注协发布企业内部控制审计问题解答33……企

14、业内部财务管理控制问题探讨34……网络会计环境下内部控制理论思考与实践重构35……对我国《企业内部控制审计指引》有关问题的探讨36……企业内部控制审计相关问题研究——新华制药内控否定意见案例分析37……基于信息系统审计的企业内部控制探讨——由光大证券乌龙指事件谈起38……内部控制、高管权力与审计费用——基于2009—2012年非金融上市公司数据的经验研究39……内部控制、外部审计与债务代理成本——基于我国中小企业板上市公司的经验证据40……增值型内部控制审计优化分析41……强制内控审计改变了上市公司财务操控程度和手段

15、么?42……基于风险管理的企业内部审计质量控制研究43……企业内部控制综合评价模型与沪市上市公司内部控制质量研究44……军队医院财务管理尚存问题及效益审计要点45……我国企业内部控制审计现状及相关建议46……上市公司内部控制整合审计探析47……自愿性内部控制审计是否增加了企业的审计负担?48……企业内部控制基本规范及配套指引实施效果研究——基于审计意见视角的经验证据49……大型事业单位财务管理存在的问题及对策50……高校校办企业经济审计浅析51……责任会计制度在企业财务管理中的应用52……大型企业集团内部控制及实施的

16、有效设计53……ERP在绩效审计实验教学中的应用简析54……浅谈企业内部控制中财务管理水平提升对策55……浅谈财务管理中的风险管理56……企业内部控制审计常见问题及对策57……试析企业整体层面内部控制审计——以HN股份公司为案例58……浅谈导入内部控制的煤矿财务管理59……高校财务管理内部控制浅析60……内部控制审计制度是上市公司重要的制度创新

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