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10、养成教育论文,医学职称论文,建筑模板论文1……内部控制审计在固定资产管理中的运用分析2……基于契约视角的企业内部控制问题探析3……内部控制质量、产权性质与盈余持续性4……吹哨者、公司、审计师的博弈分析——基于吹哨者保护制度的研究5……内部控制审计收费的影响因素研究6……美国企业内部控制审计的定位7……内部控制审计研究述评与展望8……刍议公司内部控制审计流程设计6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!9……内部控制自我评价、财务重述与内部控制审计意见10……内部控制审计对财务报表审计

11、质量的影响——基于沪市制造业的实证研究11……内部控制审计能够发挥监督作用吗?--基于上海家化的案例研究12……内部控制单独审计和整合审计比较研究——基于审计成本和审计质量视角13……媒体监督、内部控制与审计意见14……治理语境:医学院校内部控制审计组织方式探析15……企业内部审计与内部控制关系探讨16……上市公司内部控制非标审计意见剖析——基于2012~2014年数据17……内部控制、中期审计与年报审计延迟18……经济责任审计视角下高校内部控制探讨19……内部控制审计、企业社会责任与公司治理整合性研究——基于A股主板上市公司的实证分析20……管理者背景特征、内部控制与审计收费21…

12、…建设投资项目审计研究——基于内部控制审计视角22……内部控制、外部审计与现金持有价值——来自沪深A股上市公司的经验证据23……企业内部控制浅探24……内控鉴证与财务报告质量——兼论内控审计是否比内控审核更有效25……内部控制质量及其变化与财务报表审计意见——来自内部控制规范强制实施后的上市公司数据26……财务报表审计中的审计师选择与内部控制质量27……上市公司内部控制审计报告质量分析6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!28……独立董事主动辞职、内部控制重大缺陷及非标审计意见—

13、—来自中国上市公司的经验证据29……内部控制质量、外部治理环境与审计定价——基于创业板上市公司面板数据30……中小企业内部控制问题与对策31……内控重大缺陷修正、审计机构及审计费用关系研究32……公司治理结构、内部控制质量与企业财务绩效33……内部控制、产权性质与超额在职消费——基于2007-2014年非金融上市公司的经验研究34……国家治理现代化背景下政府内部控制的职能拓展35……公立医院内部控制评价策略实证研究36……我国内部控制规范的颁布抑制了认知性盈余管理吗?37……强制内部控制审计政策与盈余管理——基于DID模型的实证分析38……审计委员会特征与企业内部控制质量之间的关系3

14、9……外部盈利压力、内部控制与上市公司并购40……审计委员会与内部控制质量41……内部控制信息披露对盈余质量的影响42……整合模式下两类审计收费之间的交叉补贴——知识溢出效应还是规模经济效应?43……美国复苏与再投资政策执行情况跟踪审计及启示44……内部审计、治理机制互动与公司价值——基于上市公司问卷调查数据的研究45……中美内部控制信息披露比较研究——基于纽约证券交易所中国上市公司的考察分析46……英国高校资产管理内部控制机制与启示47……内部审计的有效性48……董事会特征与内部控制目标的相关性分析6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面

15、向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!49……云创新模式下企业管理问题研究——基于内部控制整体框架的视角50……企业安全生产管理审计探索——南通供电公司内部审计创新实践现场报告51……对外担保会影响审计费用与审计意见吗?52……银行内部审计改革方向53……审计委员会与自愿性内部控制鉴证报告——来自创业板上市公司的经验证据54……论审计全覆盖与国家审计转型55……会计信息可比性提升是否降低审计师审查成本?56……高管变更、财务重述与审计

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