金蝶k3_erp系统管理制度

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1、-全润动力版本/版次:A/1文件编号:20111125/QR第9页共9页金蝶K/3ERP系统管理制度(试行稿)1.目的:为了保障金蝶K/3ERP系统在公司运营中的有效应用,使企业快速实现管理的标准化、程序化,使企业运营管理更加规范、高效,特制定本制度。2.适用范围:全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。3.权责:3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。4.定义:(无)5.工作程

2、序:5.1.ERP业务流程图:图示说明图表色别责任部门图标说明资产管理中心流程次序从上到下、从左到右。营销中心制造中心计划上下业务具有承接关系,或下一个业务可由上一个业务直接下推生成。制造中心仓储制造中心采购下一个业务必须以上一个业务的结果为基础展开,过程要严格控制。制造中心生产根据业务实际由资产管理中心或制造中心采购填制下一个业务可以上一个业务结果为参考数据展开,过程给予适当灵活度。-全润动力版本/版次:A/1文件编号:20111125/QR第9页共9页销售订单系统MRP运算系统MPS运算计划管理系统自

3、动生成委外加工任务单系统自动生成半成品生产任务单系统自动生成采购申请单系统自动生成成品生产任务单采购申请单系统自动生成投料单采购订单生成凭证入库核算钩稽采购发票外购入库单费用发票领料单半成品入库委外加工出库单出库核算钩稽采购发票费用发票委外加工入库单核销销售出库单销售出库通知单销售发票成品入仓领料单固定资产管理销售费用发票其它外来发票应收帐款管理应付帐款管理总帐管理期末处理结帐关帐过帐对帐5.2.ERP业务操作规程:-全润动力版本/版次:A/1文件编号:20111125/QR第9页共9页5.2.1.销售管

4、理:5.2.1.1.跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。5.2.1.2.对录入的订单,业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。5.2.1.3.经审核的订单要与其它订单信息的附件一起,及时打印、分发给相关部门人员,发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。5.2.1.4.当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时,操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。5.2

5、.1.5.根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货,《出货通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。5.2.1.6.错误订单经计算后系统限定是不能删除的,纠正时先执行订单修改操作(只能改数量和备注),在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作,同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容,补入订单的表头信息要保持与原单一致。5.2.2计划管理5.2.2.1.实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计划部门进行MPS(主生产计划)和MRP(物料需求计划)计算。

6、5.2.2.2.MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公司ERP系统管理的阶段性要求进行设定,ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。5.2.2.3.计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次核对销售订单的正确性,避免错误订单被运算,同时计算时先进行低位码维护,使新生成或新变更的BOM得以自动维护;订单被运算后订单将因有关联单据而无法反审核修改,因此出现错误订单运算后按5.2.1.6的规定处理。5.2.2.4.MPS运算后在MPS维护界面对生成的计划订单进行审核、投放;投放后对生成的

7、生产任务单进行确认、下达,任务单未完成,但因故不需要再生产的,则对该生产任务单采用手工结案。5.2.2.5.MRP运算同5.2.2.4的操作方法。5.2.3采购管理5.2.3.1.物料计划人员(或承担物料计划的仓储管理或采购人员)以系统自动计算生成的物料《采购申请单》为基础,依据实际需求修改后提出物料申请,经核准审批后提交采购。5.2.3.2.-全润动力版本/版次:A/1文件编号:20111125/QR第9页共9页采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》,《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修

8、改,经核准审批后打印出并传真给供应商。5.2.3.3.物料入仓后,采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》,并填制相应的《费用发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》,经审核后由资产管理中心核算员钩稽。5.2.4仓储管理5.2.4.1.办理物料外购入库手续时,仓管人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》,并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的,其差额在系统设置允许

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