现代饭店管理期案例分析

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1、《现代饭店管理》案例一:盖特威饭店的年度计划一、基本情况盖特威饭店是一家三星级饭店,位于英国盖特威飞机场以南4公里处,饭店每半小时就有班车来往于机场。饭店有226间客房,包括10个商务套房,5个女子客房,44个无烟客房,1个带温泉的客房。盖特威饭店于1960年由EnterpriseHotels建造,当时只有91间客房。1972年增加了140间客房,但公共区域未增加。1981年被Crest饭店集团收购。1986年盖特威饭店安装了一个新的电话总机系统和工资系统,1987年将第六层改为商务楼层,1988年对餐厅、商务中心、宴会设施、啤酒园、酒吧等公共区域进行了大规模装修,并开始兴建一个娱乐中心

2、,扩建了前台与餐厅计算机信息系统,共花费450万英镑。体闲酒吧于1989年11月开业,现有450个会员,会员主要是家庭和新婚夫妇。当地居民通常在下午5:30~8:30和早餐前使用该设施,娱乐设施受到会议和商务客人的欢迎。当地另外五家饭店也有娱乐设施。盖特威饭店进行装修的主要原因是盖特威地区饭店业的激烈竞争。盖特威饭店有四个主要竞争对手:Penta,TheCopthorhe、Posthouse、Hilton饭店,还有726间客房的另外九家饭店。1990年将有三家新建饭店开业,新增约1000间客房。在第一个新建饭店开业之前,盖特威饭店仍有六个月的时间在市场上建立和巩固自己的地位。由于新近的装

3、修和扩建,盖特威饭店处于一个比一些现存竞争者更有利的地位。盖特威饭店每年有400万英镑的收入,表1和表2分别为该饭店1989年营业收入构成表和1990年的预算。表一盖特威饭店1989年营业收入构成表单位:百万英镑项目营业收入营业收入比率客房2.460食品0.8206饮料0.512电话、传真0.13娱乐0.041其他0.164一、饭店的组织结构盖特威饭店有10个主要部门,总经理的任务是评估饭店的运行,制定饭店的中长期计划,做出有关销售和成本的主要决策。5000英镑以上的采购额,他需要请示本饭店集团的地区负责人,但2000英镑以下的维修工程他可以自己决定。副总经理处理日常业务。其他重要的部门

4、经理和管理人员有:房务总管、前厅经理大厅行李总管、餐厅经理、总厨、维修工程师和商务中心联络员。饭店现有192名员工,仍缺15~16名员工,目前主要的人事问题是缺员。由于本地区失业率低,又有15家饭店,盖特威饭店很难雇到合适的员工。他们部分是通过英格兰北部城市寻找员工来解决这个问题的,现在饭店有一半员工来自北部,许多还来自爱尔兰。在盖特威地区,机场的工资收入要比饭店多得多。许多员工不仅是离开饭店,而是离开这个行业。以下为1990年部门工作计划。前厅计划:1.有效地促进各种客房的销售,以取得预计收入;2.显著增加商务、会议和流动性人口用房;3.增加周日和周末的商务客房的销售;4.把开发新婚市

5、场作为一个重要的任务。餐厅部计划1.接待超过预计的餐厅和啤酒园客人数,增加人均消费特别是非住店客人的消费;2.餐厅、啤酒园、宴会达到与新硬设施水平相一致的热情好客的服务水平,预测早、午、晚餐的客流量,在圣诞节期间推出新的菜单,提高餐饮销售量;3.制定商务客人菜单。6会议部计划:1.将饭店建成英国伦敦南部接待中等规模会议的最好饭店;2.有效地销售客房和会议设施,确保客房销售率不低;3.有效地把新设施销售给会议代理人和本地商务客人。人事部计划:1.促进本饭店所有部门的人事和培训工作,目标是进一步提高本饭店的服务水平;2.提高员工的在岗培训量;3.显著地降低员工流失率;4.将员工的工资水平控制

6、在预算范围内。一、销售和市场营销1989年盖特威饭店各类客源住房情况是:临时流动性客人占10%,商务客人占6%,会议客人为4%,旅游团队为2%,有较多折扣的客人占45%,周末度假客人占13%,全年客房出租率为80%。盖特威饭店希望减少有较多折扣的客源市场,增加会议、内务和流动性客人的用房,销售部经理尽力预测每个市场的需求量,在营业旺季尽可能为会议、商务客多留房间。特别是临时住店客人,因为他们可能给饭店带来更多的收入。但对于临时住店客人和商务客人,很难预测其住房的需求量。会议客人由集团公司来整体促销,制作特殊的会议宣传册,同时邀请本地会议市场上的有关公司以提高回头客生意。会议和较大折扣市场

7、的决策者往往不是使用者,如果饭店拥有较新的娱乐、会议设施,他们可能更容易作出决定。6盖特威饭店的较大折扣市场主要由两部分组成:本地公司和航空公司。本地公司客人是盖特威饭店营业的基础。饭店也与航空公司签约接待机组人员,一类是定期航班的机组人员,他们的住宿较有规律;另一类是季节性的包机机组人员。如果从饭店收入角度出发,接待两个机组人员相当于接待一个临时性住客所带来的收入。商务市场可以通过品牌形象和便捷的预订来吸引,但对临时流动性住客市场

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