质量部程序文件汇编

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件Q/HRF.CX-01文件控制程序1 目的文件是公司传递信息、沟通意图、统一行动的工具,是管理体系运行的依据,为确保文件的适宜性、统一性、规范性,对本公司各管理体系要求的文件进行控制。2 范围适用于所有与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件,其中记录是一种特殊的文件,按《记录控制程序》要求进行控制。3 相关文件本公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》 Q/HRF.SC—20064 职责4.1 质量管理部负责本程序的编制、修改和监督实施,具体负责体系文件的发放和管

2、理,总经办负责管理体系有关的外来文件、行政文件的控制管理,技术部负责技术文件的发放和管理。4.2 各有关部门按要求具体实施。5 工作程序5.1 文件分类5.1.1 管理体系文件包括5.1.1.1管理手册5.1.1.2程序文件5.1.1.3支持性文件包括各种“控制管理规定”,产品标准、技术标准、检验标准、各类规范、规程及标准、工艺技术文件、质量计划、作业指导书、操作规程、管理制度表格等。5.1.1.4 记录:产品、过程、体系运行和活动的各种记录。5.1.2 外来文件:与各管理体系有关的行政文件及国家法律法规

3、及其它要求文件、国家或行业标准、规范等。5.1.3 公司行政性文件5.2 文件编制及审批5.2.1 《质量、环境、职业健康安全管理手册》由质量管理部组织编制,管理者代表审核,总经理批准。5.2.2 程序文件和“控制管理规定”由各相关部门编制,部门领导审核,管理者代表批准。5.2.3 各类体系的其它文件由相关部门编制,部门领导审核,公司主管领导批准。5.2.4 外来文件由总经办发至对口部门后,报总经理批准。5.3 文件发布5.3.1 质量管理部负责《管理手册》、程序文件的发放。5.3.2 各类技术文件由技术

4、部发放。5.3.3 外来文件,包括法律法规及其它要求文件,行政文件由总经办发放。5.3.4体系的支持性文件由各责任部门负责编制后,报质量管理部审定并备案后发至有关部门。55Q/HRF.CX-015.4 文件编号与标识5.4.1 文件编号5.4.1.1 管理体系文件编号a) 手册编号:HRF/SC—XXXX  发布年号  手册代号   公司名称代号b) 程序文件编号:HRF/CX—XX                      程序顺序号                      程序文件代号       

5、               公司名称代号c) 手册的主要支持性文件编号:HRF/ZC—XX    文件顺序号支持性文件代号公司名称代号d) 各类作业文件:HRF/ZY—XX    文件顺序号    作业文件代号    公司名称代号e)公司行政文件由总经办按公文编号规定编号瑞贝卡(XX)字[年号]XX号f) 其它文件,不编号,不属受控文件。5.4.2 分发号的规定分发号编写,以区别不同部门使用的同种文件分发号:XXX—(XX)                          文件数量顺序号       

6、         部门代号 各部门代号规定如下:生产管理部SGB,质量管理部ZGB,技术部JSB,人力资源部RZB,国内部GNB,生活部SHB,保卫处BWC,总经办ZJB,审计部SJB,财务部CWB,国际部GJB,进口部JKB,假发部JFB,化纤发部55Q/HRF.CX-01HXB,工艺发部GYB,教习头部JTB,色发部SFB,辅料库FLK,色发库SFK,假发库JFK,统计部TJB,设备处SBC,供应处GYC,白人部BRB。5.4.3 文件标识a)文件的标识通过文件标题、编号、受控状态、分发号等来实施。b

7、)受控文件应由发布部门盖上“受控”印章或填写分发号来标识。c)受控文件是指其批准、发放、使用、更改、报废、回收均受到控制管理的文件。供认证机构审核的各类手册、程序文件应是“受控”文件,供咨询机构及顾客使用的是“非受控”文件。5.5 文件使用和管理5.5.1 文件的发放a)文件的发放部门应建立《文件发放登记表》。b)文件的收文单位应建立《文件领用登记表》,各部门应规定专人管理,认真填写登记,字迹清晰,日期准确。c)各部门应建立《受控文件清单》,加强对受控文件管理。5.5.2 文件保管a)文件应分类存放、标识

8、清楚,便于查索。b)作废文件应及时撤离现场,并按规定处理,确保在使用处可获得适用文件的有效版本。c)文件要妥善保管,不能涂改、损坏,保持文件的清晰和完整。5.5.3 文件的借阅和复制a)文件的内部借阅要办理借阅手续,并在规定的日期内归还。b)公司的手册、程序文件及其它受控文件属公司的机密,不允许外借,按规定递交认证机构、顾客的各类管理体系文件,必须经总经理或管理者代表批准。c)需要复制文件的部门,必须提出申请,经文件主管部门批

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