发电厂物资仓库管理

发电厂物资仓库管理

ID:14275344

大小:58.50 KB

页数:11页

时间:2018-07-27

上传者:U-2498
发电厂物资仓库管理_第1页
发电厂物资仓库管理_第2页
发电厂物资仓库管理_第3页
发电厂物资仓库管理_第4页
发电厂物资仓库管理_第5页
资源描述:

《发电厂物资仓库管理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

发电厂物资仓库管理04_物管2009-12-0412:16:48阅读215评论0  字号:大中小 订阅目录 1 目的2 适用范围3 引用标准及关联子系统4 专用术语定义5 职责6 执行程序7 检查与评价8 反馈 1 目的规范发电公司物资仓库管理工作,规定相关人员的职责与权限,明确仓库管理的工作内容,使物资的检验、发放、保管、保养等各个环节更加规范化,降低物流成本,提高企业的经济效益,及时有效地为生产、经营提供优质的服务。2 适用范围本细则适用于发电公司物资仓库管理工作。包括物资检验入库、保管保养,发放使用等物资储运全过程的管理。 3 引用标准及关联子系统3.1 引用标准无4       专业术语定义4.1 仓库管理:对库存物资和仓库设施及其布局等进行规划、控制的活动。4.2 保管:对物资进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动。4.3  检验:根据合同或标准,对标的的物资的品质、数量、包装等进行检查验收的总称。4.4 检验等级:根据物资的重要程度或质量特点,对物资进行的不同项目的检验。分为3个级别。4.5 A级检验:对质量要求高,内在质量和物理化学性质需要进行检试验物资的检验。参加人:采购人员、保管人员、专业技术人员及试验人员。4.6 B级检验:对质量要求较高,需专业技术人员参与查验的物资的检验。参加人:采购人员、保管人员、专业技术人员。4.7 C级检验:对质量要求一般,只需物资管理部门进行查验的物资的检验。参加人:采购人员、保管人员。 4.8 盘点:进行实际货物状况与帐簿上记载货物码放、数量、品质以及在库状态核对的作业过程。4.9  动态盘点:在每次码放或取货的过程中对与之有关的储位进行核对货物数量的过程。4.10 定期盘点:按照固定的周期核对货物数量的过程。5 职责物资管理部经理为本实施细则负责人,负责全面管理本细则,监查本细则执行的有效性。批准修订本细则的建议。6       执行程序6.1 物资检验6.1.1购入的物资原则上一律送到仓库,严禁将货物直接送到使用单位。为避免二次搬运大宗物资可先在仓库验收,验收合格后,使用单位出具领料单,可送到使用单位卸车。物资管理部采购人员、保管人员必须到场参与所有物资的接货验收过程。6.1.2仓库保管人员要根据采购订货单核对实物进行清点,主要核对物资型号、数量是否与送货清单相符,外观是否破损,并组织人员放入待验区。6.1.3采购人员依据物资需用计划确定的检验等级,及时组织相关人员对到货物资进行检验。6.1.4检验按合同及有关标准进行。 6.1.5物资检验要及时进行,具体要求为:A级检验:到货后10个工作日内完成检验。B级检验:到货后5个工作日内完成检验。C级检验:到货后当日完成检验。6.1.6资料检验内容包括装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书等。6.1.7物资验收一般全验,对于证件齐全、数量较大、包装完整的物资,可采取抽验的方法,一般可抽查不低于20%,必要时扩大抽样范围,直至全验。6.1.8直接进口物资的商检按国家商检规定执行。国外到货发生损坏、短缺、变质等问题时,必须在规定的日期内,请国家商检局出据“商检记录”和“商检报告证明书”以备与外商索赔做依据。6.1.9备品配件验收要检查配件外形有无损伤、变形、锈蚀及其它异常情况。关键几何尺寸及规格是否与图纸相符。6.1.10对于机加工配件应有配件的金相分析报告、硬度试验报告及探伤报告。重要部件应通知金属检验部门复查。6.1.11技术要求较高及重要配件应由物资管理部组织相关部门人员做物资出厂前的验收工作。 6.1.12数量不符,短缺在规定误差以内,可按实际数量验收入库,超过规定误差时应查对核实并提出部分或全部拒付货款,未做出处理前不得动用。6.1.13到货物资的型号、规格、数量、质量、质量证明书、装箱单同实际货物不符应拒绝验收,若货主在场应请其签字认可,若不在场应及时通知货主。6.1.14凡必要的技术证件(如钢材的材质单、化工产品的化验单等)不齐全的,到货物资应做为待验的物资处理,临时妥善保管,待证件齐全后进行验收。6.1.15验收中发现数量、规格不符、有残损或质量问题的,要做好记录并及时协调解决。6.1.16验收结束后验收材料留物资管理部处备查,验收合格后,保管人员要及时在SCM系统中填写收货单,然后入库。6.2 物资入库6.2.1经检验后的物资,保管人员应按照物资类别,分库、分区、分架、分层码放(五五码放、四号定位),要求横平竖直、整洁有序。物资在仓库要合理布局,充分考虑保管和发放的经济性。6.2.2 按检验结果入帐并建卡。6.2.3 事故备品和联合储备的代储物资应单独立帐,分区存放。 6.2.4 保管人员应对物资有关资料(送货单、装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书、使用说明书、检验单、化验单、磅单、入库单等)建立档案以备查询。重要资料按档案管理规定移交档案室存档。6.3 物资保管6.3.1 按照物资的属性和保管要求采取相应而有效的保管保养方法。要做到“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。物资摆放应科学合理,做到上小下大、里轻外重,帐、物、卡相符率达99%以上。6.3.2 有储存期限的物资,应有明显的标志,物卡上应标明出厂日期和进库日期,分批存放,在达到储存期限三分之二时,保管人员应提出意见以便及时处理。6.3.3 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资,必须设专库存放,采取相应措施,要与一般物资隔离储存,专人保管,定期检查,必须符合安全、健康、环保(NOSA)的相关要求。6.3.4 金属材料、设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养;优质钢材及其制品要按不同类别涂色.6.3.5 贵重物资要有专柜存放并加锁,剧毒品要由双人保管。 6.3.6 露天存放的物资,必须经常做好维护保养工作(如:加盖油布、垫高、涂油、搭棚等)。6.3.7 对需要保温(恒温)、干燥保养条件的物资,应采取恒温措施,技术人员应定期检查、试验。6.3.8 精密零件和电气设备的事故备件要注意温度、湿度和阳光照射的影响,对需要用特殊方式保管的事故备品,由物资管理部门和专业技术部门共同提出保管措施、技术要求;金属制品必须定期做好防锈蚀工作;长轴要防止弯曲。6.4 物资发放           6.4.1 物资的发放要严格执行先进先出、余料先发,注意物资的保质期限。6.4.2 物资的发放必须履行正式的领料手续,不准白条或口头借领。特殊情况必须经有关领导批准后方可发放,事后领料人要及时补办领料手续。6.4.3 事故备品的领用必须经生产副总经理或总工程师批准。6.4.4保管人员根据处于批准状态的工单或物资需求申请中的需求项目数量进行发料,对物资的名称、规格型号、数量进行核实、发放,作到准确无误、文明有序。物资领料由部门材料人员到物资管理部仓库领料,并领取领料单1份;没有部门材料人员到场的,物资仓库不予发料。 6.4.5 特殊物资(如剧毒品等)要经安健环部审核、公司主管领导批准,由用料单位2人以上到库领取。6.4.6 到货未检验的物资,如生产急需,领料人员写明急需理由,要经采购人员和有关领导书面批准,凭领料凭证方可发放。认真执行公司关于废旧物资回收管理规定和以旧换新的管理规定,要求以旧换新的物资必须先交旧品后发新品。6.5 物资退库6.5.1 退料人填写退料申请,履行与领料相同的审批程序后方可退库。6.5.2 退库物资的检验履行与新到货物资相同的检验程序,并按相同的检验等级进行检验。6.5.3 发放时优先发放退库物资,拒领退库物资时需提供书面说明。6.6 物资盘点   6.6.1 物资盘点按动态盘点和定期盘点进行。6.6.2 动态盘点坚持经常化。6.6.3 定期盘点每半年至少一次,以便发现问题,及时纠正处理库存物资盈亏率不能大于3%。6.6.4 物资盘点均要做好盘点报告,盘点人签章。 6.6.5 报废物资和包装物作好回收管理工作,并定期盘点。7 检查和评价检查和评价由公司物资管理部经理、副经理负责,每月不定期检查,责成相关人员落实程序执行情况,检查结果应以电子文本形式反馈至物资管理部经理,物资管理部经理负责进行评定、提出完善建议,履行审批手续。《物资仓库管理实施细则》执行情况检查评价表    部门名称:                                                                  年    月     日                                                             评价题目评价内容评价验收入库到货物资是否符合订单要求是否。原因物资到货后是否认真、及时检验是否。原因物资检验单、帐、卡、物是否一致,填写是否真实、准确是否。原因检验后物资是否按规定码放,纳入正常保养是否。原因 技术资料记录、是否符合要求是否。原因保管保养物资分类、码放是否符合要求是否。原因按照不同物资,是否采取不同的保管措施是否。原因按照不同物资,是否采取不同的保养办法是否。原因物资盘点,检查帐、卡、物是否相符是否。原因发放物资发放手续是否规范、齐全是否。原因物资发放卡、帐、物是否相符是否。原因存在的问题及改进建议存在问题:1.2.3.改进建议: 1.2.3.评价意见:审核意见:审核人:                          评价人:                  检查人: 8 反馈程序8.1 本细则执行人每季度应将执行过程中遇到的问题及时向有关责任部门反馈,并及时向细则负责人反馈,作为下次修改该细则的依据。

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
关闭