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1、湘潭市看守所2015年部门决算公开一、部门概况湘潭市看守所是湘潭市公安局下属的正科级单位,是湘潭市财政一级预算单位,实行财务独立核算。下设二队二室即管理教育中队、巡控管理中队、后勤室、人秘室。设所长1名,政委1名,副所长3名。我所编制为69人,实有在职民警及职工69名(民警65人,职工4人),由于警力严重不足,长期聘请协警人员30人、医务室医生和护士4人。目前日均关押人员为900人。单位人员编制69人。单位实有人数69人。本单位自2011年12月起属于市财政独立核算一级预算单位。湘潭市看守所机动车辆编制数4台,车辆实有数为4台,其中执法勤务用车4台。湘潭市看守所的主要职能是羁押被依法逮捕、刑
2、事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。依据国家法律对在押人员实行武装看守,保障安全,对在押人员进行教育,管理在押人员的生活和卫生,保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。2015年我所年均关押量为835人。全年共计新收押被监管人员1758人,其中刑拘1437人,逮捕125人,临时寄押48人,异地羁押4人,取消监外执行15人。在押人员中,本市的有1125人,市外的有573人。办理出所1575人,其中刑满释放351人,缓刑释放2人,无罪释放2人;投送执行刑罚413人,转取保候审467人、监视居住36人,执行死刑3人,因病死亡2人。撤案释放1人,临时寄押带走36人,转所35人,解除异地羁押3人,情节显著轻
3、微、不构成犯罪、免于追究刑事责任或不予起诉共35人。摸排案件线索177条,向办案单位查实转递6条,协助破获案件28起。总的来说,在市局的正确领导、在各兄弟单位的大力支持,在各行各业各位群众的有力监督下,圆满的完成了上级机关交办的各项工作任务,确保了监所安全无事故。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入情况2015年总收入为1354.08万元,其中财政预算拨款为1333.62万元,其他收入20.46万元。(二)、支出情况2015年我所总支出1367.15万元,其中财政拨款支出1367.15万元。财政拨款支出全部列基本支出1367.15万元(预算中有业务专项386.7万元其中羁押人员给养费开支列
4、入人员经费中的对个人和家庭补助支出中的生活补助,民警加班补助列入人员经费中的工资福利支出中的其他工资福利支出,监舍和监控设备维修维护费用等列入日常公用经费中商品和服务支出的维修维护费用及水电费等全部列基本支出)。具体明细见附件表格中。三、“三公经费”公开情况1、2015年本单位三公经费预算数如下:公务接待费6.9万元,公车运行维护费16万元,公车购置费0元,因公出国(境)费0元。2、2015年三公经费实际支出与预算对比如下:(1)公务接待费预算数6.9万元,实际支出1万元,与本年预算相比减少5.9万元,主要是严格执行相关接待规定,有效缩减了公务接待费。(2)公车运行维护费预算数16万元,实际
5、支出15.97万元,其中燃料费8.54万元,车辆保险费1.74万元,维修费5.30万元,安全奖等其他费用0.38万元。公车运行维护费与本年预算相比减少0.03万元,严格控制在预算范围内。主要是制定了严格的用车制度,并严格按规定用车。(3)无因公出国(境)费开支。3、2015年度机关运行经费决算数241.46万元,其中办公费9.27万元、水电费49.15万元、维修费21.36万元等。四、政府采购公开情况:全年通过政府采购协议供货11.985万元。主要是电脑和打印机等办公设备。部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1)部门收支决算总表单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一
6、、财政拨款收入11333.62 一、一般公共服务支出37 其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出38 二、上级补助收入3 三、国防支出39 三、事业收入4 四、公共安全支出401367.15 四、经营收入5 五、教育支出41 五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出42 六、其他收入720.46 七、文化体育与传媒支出43 8 八、社会保障和就业支出44 9 九、医疗卫生与计划生育支出45 10 十、节能环保支出46 11 十一、城乡社区支出47 12 十二、农林水支出48 13 十三、交通运输支出49 14 十四、资源勘探信息等支出50 15 十五、商业服务业等支
7、出51 16 十六、金融支出52 17 十七、援助其他地区支出53 18 十八、国土海洋气象等支出54 19 十九、住房保障支出55 20 二十、粮油物资储备支出56 21 二十一、其他支出57 22 二十二、债务还本支出58 23 二十三、债务付息支出59 本年收入合计241354.08 本年支出合计601367.15 用事业基金弥补收支差额25 结余分配61 年初结转和结余2633.43
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