泰和委政法委2018年预算

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1、泰和县委政法委2018年预算目录第一部分泰和县委政法委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县委政法委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县委政法委2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释5第一部分泰和县委政法委概况一、部门主要职责县委政法委是主管全县政法工作的县委组成部门,主

2、要职责是:(一)认真贯彻执行中央、省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。(二)根据中央、省、市、县总体要求,对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。(三)组织、协调、指导维护社会稳定的工作。(四)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。(五)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合我县实际,研究制定严格、公正执法,落实党的方针政策的具体措施。(六)严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的

3、重大、疑难案件。(七)针对新时期政法工作出现的新情况,新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。(八)加强政法、综治队伍建设和领导班子建设,协助党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。(九)指导下级社会管理综合治理委员会的工作。(十)承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。二、部门基本情况县委政法委共有预算单位1个,即委机关。编制人数11人,其中:行政编制8人、全额拨款事业编制3人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员9人、全额拨款事业人员2人、差额补助事业人员0人、自收自支事业

4、人员0人;离休人员0人;退休人员2人。5第二部分泰和县委政法委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年县委政法委收入预算总额441.36万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)362.04万元,占收入预算总额的82%;较上年预算安排数增7%;上年结转(结余)79.32万元,占收入预算总额的18%,较上年预算安排数减69%。(二)支出预算情况2018年县委政法委支出预算总额为441.36万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出303.43万元,占支出预算总额的69%,较上年预算安

5、排数增19%,包括工资福利支出162.72万元、商品和服务支出93.95万元、对个人和家庭的补助支出14.18万元;项目支出137.93万元,占支出预算总额的31%,较上年预算安排数减59%,包括对个人和家庭的补助68万元、其他相关支出69.93万元。按支出功能分类科目划分:一般公共服务441.36万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数减26%。按支出经济分类科目划分:工资福利支出162.72万元,占支出预算总额的37%,较上年预算安排数增70%;商品和服务支出93.95万元,占支出预算总额的21%,较上年预算安排数增14%;对个人和家庭的补助支出

6、82.18万元,占支出预算总额的19%,较上年预算安排数减1%;其他资本性支出69.93万元,占支出预算总额的16%,较上年预算安排数减74%;。(三)财政拨款支出预算情况2018年县委政法委财政拨款支出预算362.045万元,占支出预算总额的82%,较上年预算安排数增7%,其中:经费拨款(补助)支出362.04万元。(四)政府性基金情况无(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年县委政法委机关运行经费预算安排具体情况有:办公费8.6万元,较上年预算安排数增5%;印刷费3万元,较上年预算安排数增50%;邮电费5.99万元,较上年预算安排数增13%;差旅费5

7、万元,较上年预算安排数增11%;会议费3万元,较上年预算安排数增7%;维修费74.93万元,较上年预算安排数增7%;专项材料及一般设备购置费12.5万元,较上年预算安排数减95.5%;水电费3.1万元,较上年预算安排数增5.5%;取暖费0.31万元,较上年预算安排数增7%;办公用房物业管理费2.5万元,与上年预算安排数持平。(六)政府采购情况无二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县委政法委“三公”经费一般公共预算安排15.05万元。其中:1.因公出国(境)费0万元,主要原因是:没有出国(境)。2.公务接待费15.05万元,比上年减0.03万元

8、,主要原因是:严格执行“八项规定”。3.公务用车运行

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