碾子山区政协办部门预算

碾子山区政协办部门预算

ID:14009858

大小:52.23 KB

页数:10页

时间:2018-07-25

碾子山区政协办部门预算_第1页
碾子山区政协办部门预算_第2页
碾子山区政协办部门预算_第3页
碾子山区政协办部门预算_第4页
碾子山区政协办部门预算_第5页
资源描述:

《碾子山区政协办部门预算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、碾子山区政协办部门预算及有关情况说明第一部分部门概况政协办公室是区政协机关的综合部门。一、部门职责(一)负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国、省市政协所做的决议,为我区政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。(二)组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。(三)负责区政协各种会议及专门委员会议的会务工作。(四)负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。(五)收集整理政协委员提案、反应社情民意和各界人士的意见建议。(

2、六)研究统一战线和人民政协理论、政策,研究新时期人民政协履行职能的新方法、新渠道,总结新时期政协工作经验,搞好区政协对内、外宣传工作。10(七)负责区政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作,及时反映和做好民族、宗教方面的工作。(八)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。(九)负责区委、区政府有关部门和区政协工作的联系、协调和配合。(十)负责区政协机关政务接待服务、经费管理、相关事务等工作。(十一)负责区政协权限范围内的干部人事任免和区政协委员的培训、管理工作。(十二)承办区政协主席、副主席交办的有

3、关事宜。二、机构设置区政协机关设置11个专委会和一个综合办事机构(政协办公室)1、提案专委会负责执行全国政协提案工作方针、政策;组织和征集政协提案,对提案办理情况进行检查和监督;向政协全会提出办理委员提案工作报告和会议期间审查情况的报告。2、政法专委会10负责组织委员围绕依法治区、社会福利等方面的重点题目和群众关心的热点问题、法律法规贯彻落实情况,开展调查、视察、协商、评议以及咨询服务活动;完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。3、学习宣传专委会负责政协的宣传工作,组织委员学习;完成全委会、常委会、主席会提出的工

4、作任务。4、文史资料专委会负责碾子山区文史资料的搜集和编辑工作。5、经济建设专委会负责组织委员围绕城市建设、环境保护、社会经济发展等方面的重要决策、重点难点热点问题,专题调查、视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。6、农业专委会负责组织委员围绕农业生产、发展等方面的重要问题,专题调查视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。7、文化教育专委会负责组织委员对全区文化教育方面重大问题的调查视察及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商监督;开展有关咨询服务活动;完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。8、医药卫生专委会10负

5、责组织委员对医药卫生方面的重大问题的调查研究及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商监督;开展有关咨询服务活动;完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。9、民族宗教祖国统一专委会负责做好台港同胞、归国华侨及侨属、少数民族、宗教人士的团结工作;宣传和贯彻党的统一战线政策。围绕“和平统一、一国两制”的方针和党的侨务、民族、宗教政策及国家法律法规展开调查、视察;反应和协调落实有关的意见和要求;做好海外联谊和接待工作。10、工青妇专委会负责组织委员对全区工青妇方面的重大问题的调查研究及区委、区政府重大方针、政策和举措的协商

6、监督;开展有关咨询服务活动;完成全委会、常委会、主席会提出的工作任务。11、非公经济专委会负责组织委员围绕城市建设、环境保护、社会经济发展等方面的重要决策、重点难点热点问题,专题调查、视察、协商、民主监督、咨询服务等活动。12、区政协办公室10负责区政协全委会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他以区政协名义召开的各类会议的会务、协调、组织和服务工作;负责组织协调落实区政协全会、常委会、主席办公会和党组的决议、决定。二、预算编报范围按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:行政单位共一个,2018年全

7、部收入和支出。三、人员构成和领导指数区政协办公室在职在编实有人数18人,其中:财政全供养18人,在职9人,离退休人员9人,其中部门领导职数:正处1名,副处1名,正科7名。第二部分2018年度部门预算报表(见附件)第三部分2018年度预算执行情况说明一、关于部门预算收支总表说明区政协2018年预算总收入173.70万元,其中财政拨款收入173.70万元。预算总支出173.70万元,其中:一般公共服务支出125.36万元,社会保障和就业35.10万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元,住房保障支出9.48万元。10二、

8、部门预算“三公经费”支出表情况说明(一)因公出国(境)费用2018年没有发生因公出国(境)费用支出。(二)公务接待费2018年预算公务接待费共支出3.37万元。(三)公务用车费2018年已执行车改,没有公务用车。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排3.37万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费3.3

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。