碾子山区委宣传部部门预算

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1、碾子山区委宣传部部门预算及有关情况说明第一部分部门概况一、单位基本情况主要职责:区委宣传部是区委主管意识形态方面的综合职能部门。主要职责是:(一)负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作。(二)负责全区社会宣传,指导全区国防教育工作;掌握舆情和社会阶层人员的思想动态。(三)负责引导社会舆论,负责新闻报道和基层通讯员队伍建设工作;联系文体局和广播电视事业局,并在政治方向和方针政策方面实施领导。(四)负责从宏观上指导全区精神产品的生产和文化市场的管理。(五)负责规划、部署全区思想政治工作的任务,会同有关部门研究和改进群众性的思想政治

2、工作。(六)配合区委组织部做好党员教育工作。(七)负责指导、协调全区对外宣传工作。(八)受区委委托,与区委组织部共同负责考察了解广播电视、文化部门的领导干部;指导这些部门领导班子建设和队伍建设;对全区各党委、总支宣传委员的任免、调动提出意见和建议。6二、人员编制和领导职数区委宣传部机关行政编制5名,部门领导职数:部长1名,副部长2名。三、预算编报范围按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:行政单位共1个,2018年全部收入和支出。第二部分2018年度部门预算报表(见附件)第三部分2018年度预算执行情况说明  一、关

3、于部门预算收支总表说明宣传部2018年总收入105.96万元,其中财政拨款收入105.96万元。预算总支出105.96万元,其中:一般公共服务支出79.25万元、社会保障和就业支出14.5万元、医疗卫生和计划生育支出4.19万元、住房保障支出8.02万元。二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明  (一)因公出国(境)费用宣传部2018年没有发生因公出国(境)费用支出。  (二)公务接待费 宣传部2018年公务接待费共支出0.9万元。  (三)公务用车费宣传部2018年公务用车运行维护费共支出0万元。62018年度一般公共预算财政

4、拨款“三公”经费预算安排万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.9万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少0万元。三、部门单位运行经费支出情况说明宣传部运行经费预算支出5.64万元,比2017年减少0.53万元,减少0.08%。主要原因是压缩经费。其中:办公费1万元,手续费0万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.32万元,取暖费0万元,物业费0万元,差旅费0.3万元,报刊费0.6万元,会议费0万元,维修(维护)费0万元,培训费0万元,工会经费0.01万元,

5、交通费车改补贴3.41万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,其他商品和服务支出经费0万元。四、政府采购支出说明宣传部政府采购支出总额:0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。五、国有资产占用情况说明。宣传部共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车06辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。六、预算绩效管理工作开展情况说明。2018年纳入绩效目标管理的项目有7个,涉及一般公共预算拨款39.6万元。2018年部门预算公

6、开涉及的绩效公开情况预算绩效目标设置情况我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款39.6万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出6五、基本支出:

7、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

8、经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性

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