2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开

2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开

ID:13474275

大小:51.00 KB

页数:10页

时间:2018-07-22

2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开_第1页
2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开_第2页
2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开_第3页
2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开_第4页
2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开_第5页
资源描述:

《2015潮州人民防空办公室本级部门决算公开》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、2015年度潮州市人民防空办公室(本级)部门决算公开10目录第一部分潮州市人民防空办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分潮州市人民防空办公室2015年部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分潮州市人民防空办公室2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表102015年度潮州市人民防空办公室(本级)部门决算公开说明第一

2、部分潮州市人民防空办公室概况一、部门职能市人民防空办公室为正处级机关单位。主要职责为1.贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策,拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划,经批准后组织实施;2.会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划,审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况;检查监督重要经济目标的人民防空建设;实施人民防空工程质量监督管理。3.组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4.制订各项城市防空袭预案和保障计划;指导县区制订相应的预案和计划。5.组建、训练各类人民防空专

3、业队伍;6.战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽,协助有关部门消除防空袭后果。7.管理人民防空经费、资产和属下事业单位。市人民防空办公室核定行政编制12名、实有在职人员12名、离退休人员15名,人员经费均按市财政补助一类拨付。二、机构设置10市人办内设机构三个科:人秘科、指通科和工程科。有三个属下单位:市人防监察队、市人防指挥信息保障中心、市101工程管理所。第二部分潮州市人民防空办公室2015年部门决算情况说明(数量为零的,请填“0”)一、关于收支决算说明:1.2015年年度总收入2717.89万元,其中本年收入决算27

4、17.89万元,比2014年决算数增加1744.15万元,原因是是人防土建工程增加1千万元;通信工程建设增加700多万元。其中:财政拨款收入2717.89万元,比2015年预算数增加1729.06万元,原因是人防土建工程增加1千万元;通信工程建设增加700多万元。如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。2.2015年年度总支出735.12万元,其中本年支出决算735.12万元,比2014年决算数减少238.62万元,原因是节约办公开支、基本支出减少、项目支出减少。具体情况:(1)一般公共服务(类)支出735.12万元,主

5、要用于应急中心维护管理费、指挥训练、人防工程、警报试鸣等项目支出,比上年决算数减少238.62万元,下降24%,主要原因是减少了人防工程项目资金支出。(2)教育(类)支出0万元,主要支出项目有……(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。(部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因)……二、财政拨款收入支出总表说明101.2015年财政拨款收入合计2717.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2682.31万元,比年初预算数增加16

6、93.48万元,增长63%;主要原因是增加了人防土建工程增加1千万元;通信工程建设增加700多万元;政府性基金预算财政拨款收入35.58万元,比年初预算数增加35.58万元,增长100%;主要原因是拨入一部分之前人防土建工程的存量资金。2.2015年财政拨款支出合计735.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出735.12万元,比年初预算数减少211.85万元,下降22%;主要原因是节约办公开支、基本支出减少、项目支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;主要原因是没有列入

7、预算。分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)0万元,主要用于……;一般公共服务(类)政协事务(款)0万元,主要用于……;一般公共服务(类)政府事务(款)735.12万元,主要用于人防应急中心维护管理费、指挥训练、人防工程、警报试鸣等项目支出。三、“三公”经费支出说明2015年“三公”经费财政拨款支出15.3万元,比2014年决算数减少17.7万元,完成预算30.15万元的50%。比2015年预算数减少14.85万元,原因是减少公务车和专业车运行维护费支出。具体情况如下:101.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组

8、数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费%,完成预算0万元的0%,比XX年决算数增加(或减少)万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察0万元,主要用于

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。