景区财务部岗位工作流程

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1、财务部岗位工作流程收银员领取备用金流程一、收银员正式上岗前,填写《备用金申领表》;二、经财务经理审核后,在出纳处领取零钱备用金300元,用于日常找零使用,并填写借款单;三、出纳在收银员备用金领用登记本上登记,借款单入帐;四、收银员在岗期间备用金自行保管,如找零不够可向出纳换取;五、收银员调岗或离职,将300元交回财务部,财务部开具收据。售票处收银员领取门票流程一、收银员上岗前,出纳在《门票领用台账》上为收银员建立个人账页。二、收银员到财务部领取门票。三、出纳在其个人账页(借方一栏)上登记领用数量、日期,并由收银员签字

2、认可。四、每日营业结束,收银员填写《营业交款表》,注明当日售票数及编号并自行盘点当日余票数。五、收银员向出纳缴纳营业款后,在收银员个人账页上(贷方一栏)登记当日售票数及编号并在余额一栏登记余票数,签字。六、当领取的门票售完后,收银员将票根交给出纳查验,再领取新的门票。七、收银员调岗或离职,将未售完的门票及票根交给出纳查验并写移交清单。旅行社团队购票流程一、导游持旅行社行正规行程单和导游证到售票处购买门票。二、售票员填写《旅行社团队购票单》(一式三联,售票、旅行社、验票各一联)。三、售票员按旅行社团队价收取票款,查验真

3、假,唱收。四、找零。五、在《旅行社团队购票单》上盖现金收讫章和个人名章,开具发票。六、将找零和发票、《旅行社团队购票单》验票联和旅行社联交给导游,唱付。七、《旅行社团队购票单》验票联由导游交给验票口,作为验票放行及入园人数统计的依据,《旅行社团队购票单》旅行社联由导游带回,作为年底返利核对依据。八、填写旅行社团队售票统计表。散客购票流程一、问清游客购票张数。二、收取现金,查验真假,向游客唱收。三、如游客购买半票,要求游客提供证件验证和提醒游客儿童身高不超过1.4米。四、撕门票。五、找零。六、将门票和找零双手递给游客,

4、向游客唱付七、填写《散客售票统计表》单位团体购票流程一、市场部与游客签订《集团客户购票协议》。二、收银员根据《协议书》向游客收取票款,发放团队入园凭证,开具发票。三、填写《集团客户售票统计表》。采购流程一、部门填写《采购申请单》(一式三联,申购部门、仓库、采购),经财务部、景区领导审批后,交采购员。二、一般物资由采购员直接购回。三、单价1000元或批量3000元,采购员先向3家以上供应商询价,填写《询价单》,报财务部经理审批后购买。四、大额或大批量采购,采用招标采购,或由采购员寻找3家以上供应商,财务部经理实场考察、

5、洽谈,起草采购合同。五、采购合同经相关部门和景区领导、公司领导会审签署后,由采购员办理采购手续。验收入库流程一、仓库接到采购物资后,通知申购部门和采购员共同验收。二、仓库管理员负责物资数量验收,申购部门负责物资质量验收。三、验收不合格,退回采购,由采购员负责退货、换货或补货。四、验收合格,仓库管理员填写《物资验收入库单》(一式二联,仓库、采购),三方签字后入库。五、仓库凭《入库单》入账。六、采购凭《入库单》、发票到财务报账。物资领用流程一、部门填写《物资领用申请单》,报分管领审批。二、仓库管理员据《物资领用申请单》发

6、料。三、领用人现场验收合格,在《物资领用申请单》上签收领取。四、仓库管理保存《物资领用申请单》并登账。物资报废流程一、部门填写《物资报废申请单》,经财务经理审核后,报领导审批。二、因自然损耗或使用寿命到限,正常报废。三、因保管、使用不当报废,酌情追求保管人和使用人责任。四、部门将《物资报废申请单》和报废物资残留物送至仓库,以旧换新。五、仓库保存《物资报废申请单》,保管报废物资残留物,集中处理。

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