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时间:2018-07-20
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1、上海市浦东新区高东镇文广服务中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区高东镇文广服务中心概况一、主要职能服务、协调、指导、管理。提供公共文化服务,组织开展群众性文体活动,图书管理。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高东镇文广服务中心设六个内设机构,包括:图书馆、电影、美书影、宣传、群众文化、群众体育。16第二部分上海市浦东新区高东镇文广服务中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入832.61一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经
2、营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入50.20七、文化体育与传媒支出840.45 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出8.07 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出6.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出本年收入合计882.81本年支出合计854.89用事业基金弥补收支差额结余分配30.82年初结转和结余56.14年末结转和结余53.24总计938.95总计938
3、.95162016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 882.81 832.61 50.20207 文化体育与传媒支出 868.37 818.17 50.2020701 文化 773.02 722.82 50.202070104图书馆 14.74 14.74 20701 99 其他文化支出 758.28 708.08 50.2020703 体育 95.35 95.35 2070308 群众体育 95.35 95.35 210医
4、疗卫生与计划生育支出8.078.0721005医疗保障8.078.072100502事业单位医疗8.078.07221住房保障支出6.376.3722102住房改革支出6.376.3722102 01 住房公积金 6.37 6.37 162016年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 854.89 854.89 207 文化体育与传媒支出840.45840.4520701 文化745.10745.102070104图书馆14.7414.7420701 99 其他文化支出730.357
5、30.3520703 体育95.3595.352070308 群众体育95.3595.35210医疗卫生与计划生育支出8.078.0721005医疗保障8.078.072100502事业单位医疗8.078.07221住房保障支出6.376.3722102住房改革支出6.376.3722102 01 住房公积金6.376.37162016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款832.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出
6、四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出818.17 818.17 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出8.07 8.07 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出6.37 6.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计8
7、32.61 本年支出合计832.61 632.61 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计832.61 总计832.61 832.61 162016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207 文化体育与传媒支出 818.17 818.1720701 文化 7
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