沾益县职称论文发表-风险管理实务建设审计内控论文选题题目.docx

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10、多论文选题,论文发表题目可登陆“云发表”网站自主选择!关键词:关于教师的论文,国际医学论文,推拿医学论文1……建设稳健的综合金融集团风控管理体系2……商业银行新兴投资业务内控风险管理的若干思考3……电力企业内部控制与财务风险管理研究分析4……集团公司战略管理风险与内部控制5……国有企业内控管理及财务风险防范研究6……如何实现内控与财务稽核有机结合7……全面推进审计体制改革8……穿行测试在高校资助风险审计中的实证研究9……中国首份行政事业单位内部控制实施情况白皮书(三)10……上市公司内部控制审计与年

11、报及时性——基于OLS与分位数回归的证据6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!11……关于广西国税内控机制信息化建设的实践与思考12……内控质量与公司绩效:基于内部代理和信号传递理论的视角13……基于风险管理的中小企业内部控制问题研究14……基于央行治理视角下的风险管理审计15……内部审计质量与控制活动有效性研究——基于内部审计与内部控制的耦合关系及沪市上市公司经验证据16……内控缺陷披露、内控

12、审计对权益资本成本的影响——来自沪市A股上市公司的经验证据17……内控体系与全面风险管理体系的并行与融合18……我国信托公司操作风险管理问题与对策研究19……企业集团公司内部审计管理体系转型与升级的理论框架研究——基于价值视角的思考20……行政执法风险的内控机制初论21……“大数据”时代农行合规管理信息化发展探析22……影响上市公司内控缺陷披露的因素及对策研究23……高校内部控制中利益侵占问题探析24……中注协约谈部分证券资格事务所负责人提示上市公司内部控制审计风险25……多级模糊综合评判方法在内控

13、评价中的应用26……全面风险管理视角下的ERP采购流程风险及控制27……交通企业风险产生的机制与内控应对措施分析28……基于AHP的内审计划风险评估模型构建29……集团公司财务风险控制体系的建设6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!30……基于风险管理视角的高校内部控制问题探讨31……论内部控制与风险管理的关系32……抓实抓好内控规范实施工作努力打造行政事业单位管理“升级版”33……农村中小金融

14、机构信贷内控流程优化路径34……浅谈财务管理中的风险管理35……企业内部控制与风险管理体制研究36……基于财务内控建设的高校廉政风险防范与管理37……ERP环境下企业内控风险分析38……浅析研究开发费用审计中需要关注的内控点39……施工企业工程项目风险预警管理40……我国事业单位内部控制现状与改革建议——基于问卷调查的分析41……计算机辅助商业银行持续审计构想42……强化财政内控机制建设的建议43……试析企业整体层面内部控制审计——以HN股份公司为案例44……内部控制、公司治理与风险管理——一个职能

15、论的视角45……基层央行内控机制建设面临的困境46……内部控制审计:企业风险管理与政府监管47……商业银行分行操作风险管理体系建设探讨48……集团公司内部控制日常管理机构选择研究49……期货经纪公司的关键风险点及审计技巧50……浅议供电企业当前的风险管理和财务内控51……浅析税收执法权内控机制的建立6/6云发表,专业论文发表网站!http://www.yunfabiao.com/面向作者直接收稿,省去中间环节,价格更低,发表更快,收录更快!52……借鉴企业内控基本规范完善医院内部控制53……企业内部

16、控制面临的困境与出路54……风险管理视角下企业货币资金内部控制研究55……浅析内部审计在央行风险管理和内部控制中的作用56……浅议商业银行内部控制有效性建设57……风险管理框架下内部审计模式研究58……发挥“免疫系统”功能强化内控审计59……商业银行合规风险管理暨IT系统建设60……商业银行操作风险的特征、成因及控制61……关于廉政风险管理的理论思考62……基层人民银行内部风险管理与防范研究63……略论基层央行内控管理及功能转型64……论金融中介机构的社会责任65……

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