招待费及礼品标准管理规定

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1、题目招待费及礼品标准管理规定文件编号:STC/ADMIN-1-MR006-2012版本号:Ver1.0编制部门:综合部编制xxx审核xxx批准xxx生效时间xxxx年xx月xx日1、费用标准:按被接待客人的个数及接待人员的级别,确定的标准如下:序号级别人均标准备注1普通级¥150.00各类招待费,仅限于业务招待(客户、银行等关系单位,不适用员工内部招待)2经理级¥200.003总经理级¥300.004特殊重要客人视情况先申请再招待5公司会务餐综合部负责安排以节俭实惠为主,以工厂食堂招待为主,可以视情况提前给食堂订餐2

2、、管理规定:(1)公司所有员工接待来客用餐均必须按本规定事前经申报和批准,并填制附件:《招待费用申请表》,未经批准的招待费用不得报销;2)各部门员工填报招待费用,应将附件:3《招待费用申请表》粘在报销单内,否则,部门主管与财务部不予审核;3)本公司会议等情况用餐,也要在费用报销单上注明用餐日期、用餐项目、用餐人数等情况;4)招待费用应及时报销,原则上在一周内报财务部审核;凡超过一月报财务部审核的,填报人必须书面说明理由并报总经理批准同意后,财务部方可审核,否则不予报销;5)若接待超过以上标准必须事先请示总经理审核签批

3、后,方可凭票报销。3、财务审核规定:(1)招待费财务报销附件为:◇招待费用申请表:申请人签字、申请人部门主管审核签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。◇招待费发票:发票粘贴单上由申请人签字、申请人部门主管审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。(2)礼品费财务报销附件为:◇送礼申请表:申请人签字、综合部审核签字、总经理邮件确认。◇物品采购单及采购发票:采购人签字、综合部审核签字、财务经理审核签字、总经理邮件确认。3附件:招待费用申请表部门 姓名 申请日期 序号物品数量单位单价总价1     2     3    

4、 申请事由(包括公司、人数、级别、缘由) 部门负责人 综合部负责人 总经理 备注 3

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