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时间:2017-11-09
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1、外贸企业出口退税汇总申报表(适用于增值税一般纳税人)海关企业代码:纳税人名称:(公章)纳税人识别号:申报年月年月申报批次:金额单位:元至角分出口企业申报出口退税出口明细申报表 份,记录 条 出口额 美元出口货物报关单 张, 代理出口货物证明 张, 出口收汇核销单 张,收汇额 美元远期收汇证明 张,其它凭证 张 出口退税进货明细申报表 份,记录 条增值税专用发票 张,消费税专用税票 张海关进口增值税专用缴款书 张,海关进口消费税专用缴款书 张外贸企业出口退税进货分批申报单张,总进货金额 元总进货税额 元, 其中:
2、增值税 元,消费税 元 本月申报退税额 元, 其中:增值税 元,消费税 元本月实收已退税额 元,本年累计实收已退税额 元本月实收已退增值税退税额 元,本年累计实收已退增值税退税额 元本月实收已退消费税退税额 元,本年累计实收已退消费税退税额 元申请开具单证 代理出口货物证明 份,记录 条代理进口货物证明 份,记录 条来料加工出口货物免税证明 份,记录 条来料加工出口货物免税核销证明 份,记录 条出口货物转内销证明 份,记录 条退运已补税证明 份,记录 条补办报关单证明 份,记录 条补办收汇核销单证明 份,记录 条补
3、办代理出口证明 份,记录 条出口企业出口含金产品免税证明 份,记录 条 申报人申明授权人申明此表各栏填报内容是真实、合法的,与实际出口货物情况相符。(如果你已委托代理申报人,请填写下列资料)此次申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序 的出口业务。否则,本企业愿意承担由此产生的相关责任。为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本纳税人的代理申报人 ,任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。经办人: 财务负责人: 授权人签字(盖章) 法定代表人(负责人):年月日 年月日 四、表单说明(一)表头项目填写规则纳税人
4、识别号:出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号;纳税人名称:出口企业名称的全称;海关企业代码:出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号;申报年月:按申报期年月填写,对跨年度的按上年12月份填写;申报批次:所属年月的第几次申报;(二)具体内容填写规则1、退税申报部分出口退税出口申报明细表:出口企业本次申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》份数;记录:出口申报表里记录条数,即企业申报出口电子数据文件的记录条数;出口额:企业外销货物应收出口美元额;出口货物报关单:海关出口货物报关单(出口货物专用)张数;退运已补
5、税证明:退运已补税证明的张数;出口企业出口含金产品免税证明:出口企业出口含金产品免税证明的张数;代理出口货物证明:退税部门开具的代理出口货物证明张数;出口收汇核销单:外汇管理局已核销的出口收汇核销单张数;外贸企业出口退税进货分批申报单:外贸企业出口退税进货分批申报单的张数;收汇额:企业外销货物实收出口美元额;远期收汇证明:出口企业到外贸主管部门开具的远期收汇证明张数;其他出口凭证:和出口相关的其他凭证;出口退税进货申报明细表:出口企业本次申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》份数;记录:出口退税进货明细申报表里记录条数,即企业申报进货
6、电子数据文件的记录条数;增值税专用发票:本次申报用于出口退税的增值税专用发票张数;消费税专用税票:本次申报的消费税专用税票张数;总进货金额:本次申报进货计税金额的合计数;总进货税额:本次申报进货税额的合计数;其中增值税:本次申报进货增值税税额的合计数;消费税:本次申报进货消费税税额的合计数;本月申报退税额:本次申报进货应退税额的合计数;其中增值税:本次申报增值税应退税额的合计数;消费税:本次申报消费税应退税额的合计数;本月实收已退税额:纳税人本月实收已退税额;本年累计本年实收已退税额:纳税人本年累计实收已退税额;本月实收已退增值税退税额
7、:纳税人本月实收已退增值税退税额;本月实收已退消费税退税额:纳税人本月实收已退消费税退税额;本年累计实收已退增值税退税额:纳税人本年累计实收已退增值税退税额;本年累计实收已退消费税退税额:纳税人本年累计实收已退消费税退税额;2、单证申报部分:填写出口企业本次申报到退税部门各种单证的张数和具体记录数;本表空行部分填写税务机关要求或企业需要申报的其他单证。
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