人均效率分析报告

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1、人均效率分析报告生产效率分析2014年生产效率分析报告一、计算百分比,、分析结果、提出建议1、车间人均工时计算方法:车间人均工时=各车间总工时÷各车间总人数表三由表三可知:2014年1-5月公司车间人均工时相比于6-12月份明显偏低,整体上看2014年车间人均工时整体呈上升趋势,其原因是公司为新能源行业,国家政策扶持,前期国家政策不稳定,许多整车厂处于观望当中,导致公司订单不足,相对人力成本过高,从6月起,公司订单开始增加,车间员工急剧增加。导致电机车间、控制器车间、品管部人均工时增长较快,相对机

2、加车间人员增长但人均工时下降。建议:(1)公司要严格把控淡旺期的人员数量,避免旺季因缺少人手而无法及时提交供货量,或避免淡季劳动力过剩而导致人力成本增长。(2)建议加大机器投入生产数量。(3)电机车间与控制器车间可适量保留人员,并加强员工工作培训,尽量提高劳动生产率。(4)机加车间可适量精简人员。2、车间工时占比车间工时占比=各车间总工时/各车间总工时之和根据表一(各车间总工时)数据可得出表四:车间工时占比表四由表四可知:2014年各车间工时占比相对比较平稳,波动性不强;机加、电机、品质部占比较大

3、,另8月后,机加车间占比呈下降趋势,电机车间呈上升趋势。其原因为淡旺季人员把控较好,劳动力得到了充分的利用,没有出现劳动力过剩现象;8月后电机车间人员急剧增加,导致总工时占比增加,相对于机加车间在没有大量增员的情况下,总工时被降低。建议:(1)前期各车间人员数量相对合理,工作量较饱和。(2)建议在2014年的基础上做好2015年的人力资源规划(相见人力资源规划表)。(3)加强电机车间、控制器车间机械化、半机械化的程度,来提高部门的工作效率,不能以传统的靠人员增加来完成公司订单的任务,这样会导致人力

4、成本过高。(4)成立“新兵训练营”,特别是电机车间嵌线岗位,外聘一个熟手成本相对较高,且深圳地区这类人才相对较匮乏,新手到公司上班,上手的时间较长,公司可以请车间经验丰富的老员工专门教新手,短期来看可能会影响产量,但长期来说不失为一个可行之道。3、人均销售额人均销售额=销售额/人数根据下面表五、表六数据可得出表七:人均销售额表七由表七可知:2014年公司的人均销售额情况不大理想,1月、2月、3月、6月、7月、9月、10月销售额偏低,可能导致公司出现亏损现象;4月、5月、8月相对前几月销售额稍微增长

5、,收入、支出可能持平,略有结余;11月、12月销售额有较大幅度增加,公司出现盈利局面。其原因为公司订单不稳定,成季节性波动;销售部业务人员不足;应收账款或坏账比重较大。建议:(1)适量增加销售部业务人员,最好是手头有客户资源的这类人。(2)加强对销售部门人员的培训,如销售技巧,催款技巧,降低公司应收账款、坏账的比重,实现公司资本正常运营。(3)扩大销售渠道,来满足公司的订单要求。(4)适量增加外贸专员或跟单员,加大外贸力度,以此来增加外贸销售额,以外贸拉动公司销售额。(5)调整销售部门内部结构,公

6、司现在销售部内部结构不合理,以致使上下级沟通不方便、决策也较慢,影响了工作效率。4、人均利润人均利润=利润/人数。根据以上表五、表八数据可得出表九:人均利润由表九可知:人均利润1月、2月、3月、7月、9月、10月为负数,公司经营状况出现亏损,要想维持正常的运营,公司需要向外贷款;4月、5月、12月大于0小于1,公司收入、支出基本持平,略有结余,基本能维持公司运作;8月、11月相对2014年其它月份涨幅较大;公司成长速度较慢。其原因为订单不足;人均产出不大;人力成本过大;生产方式较落后;应收账款比重

7、大、周期长。建议:(1)提升销售额A、人员是最根本的最主要的因素,这涉及到到公司中的任何一员,公司员工的素质、水平决定了公司团队的素质、水平,企业团队的素质、水平决定了公司的兴衰。B、现在市场上多数产品供大于求,竞争相当激烈,这就要求研发部门不断的在技术上创新,才能够在产品上保持竞争的优势,从而更好地提高销售额。C、提升整个团队的执行能力;高效的执行力带来的是销售额的突飞猛进,执行力差则是销售额停滞不前甚而一落千丈。D、做好售前、售中、售后服务;短期来看营销服务直接带来了销售额增加,长期来看营销服

8、务则能帮助企业树立形象和品牌,这将会带来更多的销售机会和更高的销售额。(2)降低成本A、提高车间员工劳动效率,淡季中进行轮岗培训,以适应公司为生产灵活调配人员做充分准备,实现人员优化配置。B、投入生产数量,以降低人力成本。C、设备使用率,提升设备创造总值。D、保持团队稳定,特别是技术型人才,增强员工归属感,降低人力成本。5、劳动生产率全员劳动生产率=工业增加值(报告期内企业销售额)÷报告期内平均在职人数,即:人力资源效率。篇二:人效分析,让企业经营效益一目了然狭义的人效是衡量一个企

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