工程总承包财务相关业务流程及要求

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1、工程总承包财务相关业务流程及要求 一、签订合同注意事项    1、工程总承包项目如含设计,设计费的金额应在合同总价中予以明确标出。    2、工程总承包项目如含设备采购,总包方与业主应单独签订设备采购金额。总包方与设备供应方签订分包合同时应注明供应方必须提供增值税专用发票。3、合同中应注明:业主按合同总额及一定比例支付给总包方预付款时,总包方应提供加盖财务专用章的收据;在支付进度款时,应提供加盖发票专用章的发票。总包方按分包合同总额及一定比例支付给分包方预付款时,分包方应提供加盖财务专用章的收据;在支付进度款时,建安分包方先提供加盖财务专用章的收据,然后协助总包方到当地税务局开具

2、发票,设备分包方则直接提供加盖发票专用章的增值税专用发票。二、工程完工进度结算及工程款支付    1、工程完工进度结算表  (1)、工程完工进度结算表包括:设计完工进度表、建筑施工完工进度表、设备安装完工进度表、其他零星工程进度表。  (2)、工程完工进度结算表要求:    分包方报总包方的:由分包方编制,分包方项目负责人签字加盖公章后报总包方项目部审核;总包方项目部负责人签字并加盖项目部公章。总包方报业主的:由总包方编制,总包方项目部负责人签字并加盖公章后报送监理方审核,监理方审核后签字并加盖公章报送业主,业主负责人签字并加盖公章,  (3)、时间要求:    每月15号前将上

3、一个月工程结算表报院财务部。    2、预付款、工程进度款、设备款的支付    (1)、项目部填写统一格式的“付款审批单”。    (2)、项目经理签字后传真至工程项目管理部办事员。    (3)、工程项目管理部办事员拿“付款审批单”找财务部各项目财务负责人核对工程进度,累计已付款金额,收款方单位名称、开户行、账号,核对无误后由财务部各项目负责人签字。    (4)、工程项目管理部办事员拿财务部各项目负责人签字的“付款审批单”找工程项目管理部负责人签字、分管副院长签字。    (5)、工程项目管理部办事员拿签字手续完善后的“付款审批单”找财务部负责人填写汇款申请单,由出纳办理汇款

4、。    三、发票及完税规定    1、工程总承包项目中的设计费发票由设计方在机构所在地开具技术服务发票并缴纳营业税,如由我院自行承揽设计,则有我公司开具技术服务发票并缴纳营业税。    2、工程总承包项目中的设备款,由设备供应方给总包方按合同规定的时点提供增值税专用发票和增值税抵扣联,并在发票联上加盖供应方发票专用章;总包方给业主按总包合同规定时点提供增值税专用发票,并在发票联上加盖总包方发票专用章。    3、工程总承包项目中的建安部份按税法规定总包方为扣缴义务人,分包方的税金及附加由总包方代扣代缴,并由总包方在项目所在地税务局开具建安发票并缴纳营业税金及附加,具体流程如下:

5、    (1)、总包方与分包方都需提供的资料:营业执照副本、地税税务登记证副本、法人身份证、组织机构代码证、合同,以上资料各提供复印件两份。外出施工许可证明,提供原件三份。    分包方资料由各项目负责人在各分包合同开工时收集并提供给资产财务部;总包方资料由资产财务部负责收集整理,两方资料收集后由资产财务部到项目所在地税务局外出经营许可登记。  (2)、每月工程结算后,按业主批复的结算金额,由总包方财务人员与分包方财务人员一起到项目所在地开具发票及税票。具体如下:与业主的:由总包方按业主批复的工程结算金额,在税务局开具发票,并缴纳税款。该发票第二联即发票联由总包方加盖公章后交给业

6、主,第三联为总包方的记账联。与分包方:总包方提供每次结算总额中各分包单位工程款结算明细表,由当地税务局按明细表中的分包方名称和金额开具发票和中华人民共和国代扣代缴完税凭证,各分包方将税务局代开发票的第二联即发票联加盖发票专用章后交给总包方,第三联为分包方的记账联。注意事项:代扣代缴完税凭证中扣缴义务人为总包方,纳税义务人为各分包单位。支付各单位工程进度款时,应扣除代扣代税费。    四、内部管理规定    1、备用金的借支:项目点零星支出由项目经理在财务借支备用金,按需回公司资产财务部报销,但每年12月31日前必须到财务销帐,如仍需要,重新办理借支手续。2、设备管理:    工程

7、总承包中采购的设备,制度规定应按库存商品管理。项目部在收到供应商提供的设备时,填写库存商品入库单,一式三联,第二联即财务记账联交财务入账;在设备安装时,填写库存商品出库单,一式三联,第二联即财务记账联交财务入账。要求:入库单、出库单上必须有经办人、货物管理人、项目负责人签字。项目部货物管理人应登记设备台账并接受财务部对账。    3、台账、往来单据的管理及对账资产财务部按项目建立台账,并按项目指定专人负责,各项目点也应指定专人登记工程台账,并按月与资产财务部指定人员对账,往来台账

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