内部审计工作总结模板.doc

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1、内部审计工作总结模板  导语:离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。下面就由小编为大家带来内部审计工作总结模板,欢迎阅读借鉴!   内部审计工作总结模板120**年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在XX审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习沃贯彻落实《中华人民共和谣国审计法》和《审计署关移于内部审计工作的规定》遁等有关法律法规,坚持“嚷依法审计,服务大局,围裹绕中心,突出重点,求真媚务实”的工作方针,遵守避内审职业道德,

2、依法履行油监督职责,努力提高工作箱质量,为维护我镇财经秩易序、促进廉政建设、加强赛经济管理等方面,起到了麻积极的作用,为XX社会饰经济健康发展作出了应有牟的贡献。   今年以来,绳镇审计室共完成了XX个镐项目审计,其中:财务收语支审计X个、干部离任审正计X个、基建、工程项目畸审计X个,工会经费审查欲审计X个。回顾今年以来楔的工作,主要做了以下几规个方面:   为及时了解腹掌握各单位财务收支和经霉济活动情况,加强检查督市促,镇审计室于今年1-涤2月,对全镇各村管理部就门、镇级公司、事业单位涧20xx年度财务收支情菜况进行了全面审计。这次哑审计,我们以财务制度和蹄镇政府有关文件为依据,使一是检查

3、了各单位20x阑x年度经济活动的真实性制、合法性和效益性等情况予,二是检查了各单位执行挡财务制度和政府有关规定余的情况。具体检查了各单疆位有无超标准的补贴、有餐无出借集体资金,费用报勤销和原始凭证是否合规、主合法,会计核算是否规范畜,年度收支有无虚估冒算矗,应收账款是否及时收回攫,有否存在损失浪费等情馆况。对财务审计中发现的拇问题,及时与有关单位领写导沟通,做到即知即改;阴对一些历年遗留的问题,理要求单位制订计划逐项处倘理。从今年一季度起,财渣务审计由经管办组织进行噎季度互审,镇审计室积极技配合并一起参与财务互审蔓。   离任审计是加强干野部管理和监督的一个重要嘛环节,是促进党风廉政建嵌设的

4、一项重要制度,也是豢对领导干部在任期内单位陨资产负债、经营状况和经奖济管理等情况进行综合性买评价。通过离任审计,进湖一步明确干部的经济责任锰,使离任者交得清楚,继溢任者接得明白。在离任审酝计中,我们坚持全面审计织、重点突出、规范操作,颠审计结论和审计评价做到引客观公正。今年以来,镇康审计室先后对XX镇XX彪居委会主任、XX物业公浸司经理、XX敬老院院长切、XX村委会主任、XX畔经济发展有限公司经理和韵XX村委会主任进行了离同任审计。对审计中发现的秀问题,实事求是地进行披锗露,提出整改意见,并督快促整改。   开展基建工釉程审价,加强固定资产投宅资管理,提高资金使用效荔率,最大限度地节约建设抱

5、资金,这是内审工作的一欺项重要工作。近几年来,稚随着我镇经济社会不断发针展和新农村建设的不断推铸进,我镇在基础设施和公她益性事业方面加大了投入卜力度,镇政府和集体投资纱项目不断增加。在基建工赐程审价中,镇审计室坚持产工程审价规定,踏勘现场砾、仔细测量,做好审价机茅构与建设方、施工方的协吓调。对XX万元以上工程汕项目委托社会中介机构直贞接审价;对XX万元以下萍项目,镇审计室借助审价买机构专业力量进行审价,项并要求审价机构正确套用粱计价标准,做好准确定价床,积极维护集体利益。今股年以来,镇审计室共完成蜂基建工程项目审价XX个井,送审价为XX万元,审娟定价为XX万元,核减工秤程造价XX万元,核减率

6、宪为XX%。其中委托社会嚏中介机构外审项目XX个殖,送审价为XX万元,审税定价为XX万元,核减金苯额XX万元,核减率XX载%;内审项目XX个,送肇审价为XX万元,审定价刑为XX万元,核减金额X结X万元,核减率为X%。浸   20xx年下半年,型XXXX审计局对我镇进超行党政干部经济责任审计揭。通过这次审计,发现我傀镇在20xx和20xx嘲年两年间,财务、财政收义支上存在着一定问题,根闸据XX审计局出具的《审彻计报告》中提出的有关整拟改事项,镇党委、政府极辆为重视,于20xx年1求2月24日召开专题会议攒,研究部署审计整改。为赁了全面落实整改任务,根姚据拟定的整改分工,镇审丁计室一方面及时了解

7、、掌防握有关单位审计整改情况医,及时向镇领导汇报;另运一方面对有关问题提出了晰整改建议,供他们参考,渔并督促这些单位按照要求蹲逐条逐项地搞好整改。在瞻各方的配合支持下,镇审皱计室按时起草了《XX镇且经济责任审计整改情况报目告》,经镇党委政府领导缨审核后,在规定的时间内尤及时上报了XX审计局。讣今年3月18日,经XX喳审计组再次回访检查验收邮一次通过。对今年内审中泥发现的问题,在10月份洁也进行了一次检查。  

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