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时间:2018-07-06
《瑶海区民政局2016年度部门决算情况说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、瑶海区民政局2016年度部门决算情况说明一、部门职责区民政局是主管全区民政工作的政府工作部门。其主要职责是:(一)贯彻落实国家、省市民政工作方针、政策和法律、法规;拟订全区民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。(二)负责全区基层政权和社区建设工作,指导全区城乡基层政权和基层群众自治组织建设;拟订全区社区服务发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施建设。(三)负责全区拥军优属、烈士褒扬和抚恤对象的抚恤、补助、优待工作,落实优抚政策;承担区“双拥”工作领导小组的有关具体工作。(四)负责全区退役士兵、转业士官和军队离退休干部
2、的接收安置工作。(五)组织制定相关政策和标准,加强城乡社会救助体系建设;负责全区城乡居民最低生活保障工作、城乡医疗救助、城乡困难群众临时救助、生活无着人员救助工作。(六)负责全区救灾、防灾、减灾工作;负责组织核查、上报灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。(七)负责全区敬老院的建设与管理;负责“五保户”、城市“三无”8人员日常管理工作;负责全区政府购买居家养老服务工作的实施;组织和指导老年人、孤儿、流浪乞讨人员等特殊群体权益保障工作;负责全区慈善事业发展工作。(八)组织制定全区养老服务业政策措施,并组织实
3、施和监督检查;负责全区养老机构设立、变更、注销登记;负责全区养老机构监督管理。(九)负责全区福利企业资格认定、年检工作;承接市委托中福在线销售工作。(十)负责全区婚姻登记管理、儿童收养工作和殡葬管理工作。(十一)负责全区社会团体和民办非企业单位的审批、登记管理和年度检查工作。(十二)负责全区乡镇(街道)、行政村(社居委)的设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更的审核和报批工作;负责组织各乡镇(街道)行政区域界线的勘定;负责全区地名的管理工作。(十三)会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策措施;督查相关职能部门和各街镇、开发区履行社会工
4、作职责及党委和政府确定的社会工作重大事项、重要政策和年度工作目标贯彻落实情况;负责全区社会工作的政策宣传工作;负责拟订社会工作人才队伍建设的发展规划和政策措施,组织实施。(十四)负责全区民政事业的计划财务工作;指导监督民政事业经费的使用和管理;负责编制民政事业经费的预决算和统计年报。(十五)承办区政府交办的其他事项。二、部门机构设置8区民政局内设5个职能科室和4个财政拨款事业单位,职能科室:办公室、基层政权和社区建设科、优抚安置科、社会救助和社会福利科、社会事务和民间组织管理科;4个财政拨款事业单位:合肥市瑶海区军队地方离退休干部管理
5、办公室、合肥市瑶海区城市居民最低生活保障管理中心、合肥市瑶海区社区服务中心合肥市瑶海区老龄工作委员会办公室。三、2016年度部门决算报表说明(一)2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计10767.46万元,支出总计11071.50万元。与2015年相比,收入增加559.76万元,增长5.48%,支出增加533.9万元,增长5.06%。主要原因:一是各类民政抚恤、救济对象标准增加,二是军队移交地方管理的离退休干部及无军籍职工调整离退休费增加。(二)2016年度收入决算情况说明本年收入合计10767.46万元,其中:财
6、政拨款收入10767.46万元,占100%。(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计11071.50万元,其中:基本支出135.52万元,占1.22%;项目支出10935.98万元,占98.78%。(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计10767.46万元,财政拨款支出总计11071.5万元,与2015年相比,财政拨款收8入增加559.76万元,增长5.48%,财政拨款支出增加533.9万元,增长5.06%。主要原因:一是各类民政抚恤、救济对象标准增加,二是军队移交地方管理的离退休干部及无
7、军籍职工调整离退休费增加。(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余763.44万元,本年收入10767.46万元,本年支出11071.5万元,年末结转和结余459.4万元。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出9681.96万元,占本年支出合计的87.44%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加995.66万元,增长11.46%。主要原因:一是各类民政抚恤、救济对象标准增加,二是军队移交地方管理的离退休干部及无军籍职工调整离退休
8、费增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出9681.96万元,其中:基本支出135.52万元,占1.47%;项目支出9546.44万元,占98.53%。具体情况如下:(1)“一般
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