邯郸市丛台区财政局

邯郸市丛台区财政局

ID:10053045

大小:149.50 KB

页数:26页

时间:2018-05-22

邯郸市丛台区财政局_第1页
邯郸市丛台区财政局_第2页
邯郸市丛台区财政局_第3页
邯郸市丛台区财政局_第4页
邯郸市丛台区财政局_第5页
资源描述:

《邯郸市丛台区财政局》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、邯郸市丛台区财政局2017年部门预算公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定,现将邯郸市丛台区财政局2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况1、部门职责:(一)贯彻执行国家和省、市财政、税收、财务、会计管理的方针政策和各项法律法规,分析预测财政经济形势,拟订全区财政发展规划,制定有关规章制度,受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。(二)编制全区和区本级年度财政预算草案,执行区人民代表大会批准的财政预算;编制全

2、区和区本级年度财政决算草案;受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告全区及区本级预算及其执行情况和财政决算;组织制定经费开支标准、定额、承担项目库管理工作;实行全口径预算管理;审核批复部门(单位)的年度预决算;全面推进绩效预算改革,开展绩效评价工作。(三)承担财政国库管理的责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施;指导和监督区本级国库业务,建立预算执行动态监控系统;按规定开展国库现金管理;办理各项财政支出业务。(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管

3、理财政票据;组织协调农村综合改革工作;组织实施农业综合开发项目;负责政府购买服务相关政策制定和组织管理。(五)贯彻执行国家和省、市有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策;拟订行政事业单位国有资产管理制度办法并组织实施;会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。(六)拟订并组织实施企业财务制度;按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估,收取区级企业国有资本收益。(七)负责办理和监督区级财政的经济社会发展支出、区投资项目的财政拨款,参与拟

4、订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。(八)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;编制区级社会保障预决算草案。(九)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度和各项会计资格考试。(十)贯彻执行政府采购政策,制定相关制度办法并监督实施;承担行政事业单位公务车辆编制管理职责。(十一)承担政府和社会资本合作有关工作,负责政府股权投资引导基金管理。(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违反财经纪律行为

5、;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政税收及财务会计管理的政策建议。(十三)负责组织协调国税、地税等涉税部门,监督检查税收政策的执行情况,加强综合治理,促进公平税负,提高收入质量,实现应收尽收。(十四)负责全区金融管理,贯彻执行上级金融政策,优化金融生态环境,加大对全区经济持续健康发展的金融支撑力度,推动区域经济结构调整和产业升级。(十五)承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他事项。2、机构设置:部门基本情况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式丛台区财政局机关行政正科级财政拨款丛台区财

6、政局事业事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年预算收入790.91万元,其中:一般公共预算收入790.91万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。2、支出说明2017年支出预算790.91万元,其中基本支出348.22万元,包括人员经费327.16万元和日常公用经费21.06万元;项目支出442.69万元,主要为评审经费、代

7、建手续费等。3、比上年增减变化情况2017年预算收支安排790.91万元,较2016年预算增加210.09万元,其中:基本支出减少68.05万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加278.14万元,主要是由于财政委托业务支出预算调增。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排185.00万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等保证机关正常运转的日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年,我单位“三公”

8、经费预算安排2.45万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费2.00万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费2.00万元);公务接待费0.45万元。与2016年相比减少3.00万元,主要原因是落实中央“八项规定”,压减一般性支出和落实公车制度改革。五、绩效预算信息1、总体绩效目标:适应经济增长新常态,做好收入组织工作,完成全年财政收入,提高财政收入质量,确保财政平稳健康运行。落实积极财政政策,统筹财力配置,围绕区委区政府重点部署,加大支持力度,推进经济稳中求进更好发展。推

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。