湖南国土资源厅2015年度部门

湖南国土资源厅2015年度部门

ID:10049479

大小:65.50 KB

页数:16页

时间:2018-05-22

湖南国土资源厅2015年度部门_第1页
湖南国土资源厅2015年度部门_第2页
湖南国土资源厅2015年度部门_第3页
湖南国土资源厅2015年度部门_第4页
湖南国土资源厅2015年度部门_第5页
资源描述:

《湖南国土资源厅2015年度部门》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、湖南省国土资源厅2015年度部门整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2016〕3号),我厅积极组织对2015年度本部门整体支出进行了绩效自评,形成绩效评价报告如下。一、基本概况我厅为主管全省国土资源工作的省政府组成部门。预算机构包括厅机关本级和15个厅直属单位。其中厅机关本级为行政单位,正厅级单位,财政预算全额拨款单位,财务核算适用行政单位会计制度;15个直属单位为正处级单位,财务核算适用事业单位会计制度。(一)机构设置情况根据三定方案,

2、厅本级内设机构25个,具体为:厅办公室、规划处、综合研究处、政策法规处、财务处、耕地保护处、建设用地处、土地利用处、地籍处、不动产登记处、地质勘查处、矿产资源储量处、矿产开发管理处、地质环境处、基础测绘处、测绘行业处、地理信息处、土地执法监察处、矿产执法监察处、科技与对外合作处、人事处、信访处、纪检监察室、直属机关党委、离退休管理处。厅直属单位共15个,分别是16省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、湖南省测绘大院管理所、省国土资源信息中心、省测绘产品质量监督检验授权站、省地质科学研究院、省地质环境监测总站、省国土资源交易中心、省土地综合整治局、省国土资源厅征用地事

3、务中心、省国土资源厅教育培训中心、省地图院(2015年12月,撤销地图院成立省不动产登记中心)、省国土资源厅宣传中心、省地质博物馆。(二)人员编制情况1.在职人员情况。截止2015年末,厅机关行政编制165名,实有162人;后勤事业编制30名,实有22人。厅直属单位核定编制1000人,实有944人。2.离退休人员情况。截止2015年末,全厅离休人员26人,退休人员1041人。其中厅机关离休14人,退休260人。(三)主要工作职责1、厅机关本级主要工作职责我厅的基本职能是主管全省土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业。归口管理省地质矿产勘查开发

4、局。通俗的说法就是“四个一”,即“一方地、一块宝、一张图、一登记”。“一方地”就是土地管理,主要是土地规划计划管理、耕地保护、建设用地审查报批、土地市场的监管和地籍管理。“一块宝”16就是矿产资源管理,主要是组织矿产资源勘查、矿产资源储量管理、勘查和开采规划审批,以及地质灾害防治和地质环境保护。“一张图”就是测绘和地理信息管理,主要是统筹建设地理空间信息体系,组织基础测绘、行政区域界线测绘等,管理省级基础地理信息数据和地图编制出版,管理测绘单位资质。“一登记”就是不动产统一登记。此外,还承担组织编制和实施各类国土资源规划,组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理,依法

5、查处国土资源违法案件。在队伍管理方面,对市州国土资源局领导班子实行双重管理,以厅党组管理为主,市州党委协管。2、厅直属单位主要工作职责厅直属事业单位15个,主要从事基础测绘、地质勘查、地质环境监测、国土资源规划、土地开发整理、地图生产、国土资源信息管理和其他相关业务工作。二、2015年度整体支出绩效评价按照省财政厅整体支出绩效自评要求,主要从预算配置、预算执行、预算管理、行政效能等几个方面进行评价。(一)优化预算配置1.优化预算结构2015年收入预算总计89912.22万元,其中财政拨款收入64708.85万元,事业收入14336.18万元,经营收入10670万元,其他

6、收入197.19万元。支出预算132387.61万元,16支出预算较收入预算大,主要是由于2014年及以前年度部分项目未完工,资金结转2015年继续使用。本年预算支出中,基本支出28510.39万元,占总支出预算的22%;项目支出99345.18万元,占总支出的75%;经营支出4532.04万元,占总支出3%。2.严格人员控制截止2015年末,厅机关行政编制165名,实有162人;后勤事业编制30名,实有22人。厅直属单位核定编制1000人,实有944人,在职人员较好地控制在核定的编制数内。3.严控“三公”预算年初财政拨款预算安排“三公”经费支出总计796万元,其中公务

7、用车购置及运行经费440万元,因公出国(境)费107万元,公务接待费249万元,三公经费总计较2014年预算减少42万元,降低5%;较2014年决算减少2.39万元。(二)严格预算执行1.严格年中预算调整严格按照年初预算执行,年末决算收入105449.23万元,较年初预算收入增加15537.01万元,增加17.28%,其中直属单位提高能力、优化服务而增加的事业收入、其他收入10993.23万元,财政拨款收入增加4180.78万元,上级补助收入(国家测绘局)增加363万元。增加的财政拨款主要是政策性增支。年末决算支出105675.08万元,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。