财务审批权限规定

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财务审批权限规定1、目的:加强财务审批权限管理,规范财务审批程序,提高工作效率。2、使用范围:集团内各公司。3、费用支出:3.1实行部门费用支出预算制度,原则上公司严格按照预算进行费用控制,并确保每月支出按实际预算费用执行。3.2对于非预算内费用确需支出的,必须经公司总经理批准。3.3费用支出程序:3.3.1预算内费用支出程序:3.3.1.1各部门每月25日前报下月费用支出预算(部门经理审核)到公司财务部,费用支出预算指部门下月所有的应支出费用。3.3.1.2财务部根据支出原因及支出依据(如合同等)进行初步审核,并汇总上月该部门支出预算、实际支出明细及初审后本月部门支出预算报公司总经理;3.3.1.3总经理及财务部门对下月支出预算进行再次审核与调整。3.3.1.4经公司总经理批准的预算费用,由财务部按额度分权限按程序进行审批支出。3.3.2预算外费用支出程序:3.3.2.1部门如需临时支出预算外费用,则将预算外费用支出情况经部门经理审核批准后报公司财务部。3.3.2.2公司财务部审核后报公司总经理统一审批,经公司总经理同意或审批后支出。4、费用审批:4.1 所有在预算范围内的费用按额度分权限进行审批,审批必须符合财务规定,如果单项费用在预算范围之内的,按实审批。超过预算的费用按预算外费用支出程序审批。4.2集团公司预算内审批权限:额度经办部门负责人主管部门负责人主管副总总经理≤200审核批准≤500审核审核批准>500审核审核审核批准4.3下属公司费用审批及预批权限:4.3.1A公司预算内费用审批权限:审批项目审批内容额度(元)审批权限下属公司负责人集团总部或分公司负责人审核部门主管副总总经理审核(批准)部门(公司)主管副总总经理管理费用工资人事部批准人事部单项奖励费≤500相关部门审核批准>500相关部门审核审核人事部批准培训费≤500人事部审核人事部500人事部审核人事部批准单项生产办公用品≤500相关部门批准供应公司 >500相关部门审核供应公司批准各种保险费相关部门批准公司内招待费≤50人事行政部>50人事部批准公司外招待费≤500批准>500审核批准差旅费≤100批准>100批准规定补贴人事行政部批准单项补贴≤500人事部批准>500人事部审核批准市内交通费人事部批准车辆维修费≤1000人事部批准>1000相关部门审核人事行政部批准 营业费用各种运费批准三包费批准销售公司差旅费≤1000批准销售公司>1000批准销售公司公司内招待费批准公司外招待费批准销售公司其他各种税金批准4.3.2A公司预算外费用预批权限:额度主管部门负责人主管副总总经理集团公司总经理≤1000审核审核预批批准>1000审核审核审核批准4.3.3B公司预算内费用审批权限:审批项目审批内容额度(元)审批权限下属公司负责人集团总部或分公司负责人审核部门主管副总总经理审核(批准)部门(公司)主管副总总经理管理费用工资审核批准人事行政部单项办公用品≤200批准供应公司≤500审核批准供应公司单次招待费≤500批准>500审核批准 差旅费≤100批准>100批准规定补贴批准人事行政部市内交通费审核批准车辆维修费≤1000审核批准>1000审核审核人事行政部批准营业费用各种运费审核批准差旅费≤500审核批准>500审核批准4.3.B有限公司预算外费用预批权限:额度主管部门负责人主管副总总经理集团公司总经理≤500审核审核预批批准>500审核审核审核批准4.3.5D有限公司预算内费用审核权限:审批项目审批内容额度(元)审批权限下属公司负责人集团总部负责人审核部门主管副总总经理审核部门主管副总总经理管理费用工资批准人事行政部招待费≤800批准>800审核批准差旅费≤500批准>500审核批准规定补贴批准人事行政部市内交通费审核批准 4.3.6D预算外费用预批权限:额度主管部门负责人主管副总总经理集团公司总经理≤1000审核审核预批批准>1000审核审核审核批准4.3.7E预算内费用审批权限:审批项目审批内容额度(元)审批权限下属公司负责人集团总部负责人审核部门主管副总总经理审核部门主管副总总经理生产费用生产物资≤10000审核批准>10000审核审核批准管理费用销售奖金审核人事行政部审核批准外贸奖金审核人事行政部批准招待费≤800批准>800审核批准差旅费≤500审核批准审核批准规定补贴批准人事行政部市内交通费审核批准4.3.8E预算外费用预批权限:额度主管部门负责人主管副总总经理集团公司总经理≤5000审核审核预批批准>5000审核审核审核批准 5、付款审批程序:退回主管部门审核部门主管审核经办人签字不合规定审批权限内领导审核财务部核对按规定支付预算内    不符            总经理批准下属总经理预批准不符预算规定限额内不符预算超过规定限额6、借款审批程序:财务部核对审批权限内领导批准部门主管审核借款人签字预算内按规定支付集团公司总经理预批准下属公司总经理预批批不符预算规定限额内不符预算超过规定限额7、相关要求:7.1部门要尽可能地准确报出费用支出预算,对能够预算的费用部门未做好预算,当月不予支出。但部门不得故意虚报或多报预算,对故意虚报或多报预算的部门或人员查实后,如费用已支出,则按多支费用的1.5倍对部门相关人员及部门责任人进行处罚。7.2必须严格在个人权限内审批,不得越权审批;7.3必须严格按照预算进行审批,如果未经下属公司总经理预批或集团公司总经理批准,支出了超出预算或未预算到的费用,谁签字审批谁承担全额责任。7.4对通过努力,在完成工作并保证工作质量的情况下,为公司节省费用的部门或员工,经核实后,年终集团公司给予一次性奖励。 7.5如有未列到项目及内容,原则上由下属公司总经理及集团财务部、人事行政部根据实际确定该项目或内容的审批权限。7.6各下属公司及集团公司各部门根据此审批权限要求,列出公司或部门费用明细的审批权限,并报集团财务部及人事行政部。8、本规定的解释权归集团财务部及人事行政部。

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