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时间:2020-06-19
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1、附件1:报销单费用分类一、材料费1.零星工具一起贴2.零星材料一起贴3.大宗材料分类贴4.运输费零星一起贴,大宗分类贴5.卸车费零星一起贴,大宗分类贴二、管理费用1.办公费:1.办公用品2.网费2.集体:1.水电煤2.房租(仅用于公司、项目(部门)的名义租房,不报销个人)3.个人:1.话费三、差旅费1.过路费、汽油费(开车)2.车票、机票、船票(不开车)3.住宿费(到项目公干,一般住项目部、办事处,特殊情况请示刘总、彭总同意后有效)4.餐饮费四、燃油费工程项目产生的燃油费单独列支,其它的分别贴在差旅费里。每个项目用车油费不得超过1000元/
2、月,超支自付。出差办事按流程申请审批,并注明目的地及公里数。五、业务招待费(各工程项目产生以下费用,先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报)1.请客吃饭、唱歌、洗脚等2.送红包六、其他费用注:票据分类整理、粘贴方法:1、所有票据首先分成发票、收据两大类。然后再按上述6个小类整理粘贴好,封面按费用性质贴上“用(借)款审批单”或“费用报销审批单”封面,封底贴上“原始凭证粘贴”底单。2、按要求填写封面、封底单据内容,并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。3、各项目(部门)票据提交企管中心时,请接单人签收《项目(部门)财务交单登记表》。
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