用友票据管理业务操作流程.doc

用友票据管理业务操作流程.doc

ID:51823150

大小:751.00 KB

页数:6页

时间:2020-03-16

用友票据管理业务操作流程.doc_第1页
用友票据管理业务操作流程.doc_第2页
用友票据管理业务操作流程.doc_第3页
用友票据管理业务操作流程.doc_第4页
用友票据管理业务操作流程.doc_第5页
资源描述:

《用友票据管理业务操作流程.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、用户操作手册票据管理业务操作流程沈阳百富勤票据管理业务说明:当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。当票据到期后在票据管理中收款,收款后才冲减客户的应收账款。各个环节操作说明:l应收款管理参数设置:说明:‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。l应收票据录入流程说明:财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。体的操作说明如下:操作步骤:进入财务会计-》应收款管理-》票据管理系统弹出过滤界面如下:输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入

2、的复合条件的结果信息。系统显示出所有符合条件的票据。点击【增加】按钮增加一张新的票据。双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。1,增加票据点击【增加】按钮后系统弹出增加界面,如下:财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中,录入完成后点击【保存】按钮,保存票据。1,票据到期后操作l找到已经到期的票据,操作方式如下:操作步骤:进入财务会计-》应收款管理-》票据管理系统弹出过滤界面如下:输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。l点击【收款】按钮。说明:收款后需要到

3、收款单处理界面审核收款单,确认到款。之后走核销流程。1,到期票据处理操作l根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。1,生成凭证票据处理完毕后不能点击【立即制单】,必须通过【制单功能】生成凭证

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。