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时间:2020-01-12
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1、.141比率项目年年资产负债率20.6427.70利息保障倍数22.605.24资产负债率长虹的资产负债率2000年为20.642001年为27从比率上看我们认为它还是比较低的资产对于负债具有较强的保障能力无论从债权人还是从股东的立场上看都是比较安全的资本结构。利息保障倍数在2000年长虹的利息保障倍数为22.6倍由此我们看出长虹有充足的经营收益来支付借款利息2001年的利息保障倍数降为5.24支付利息的能力比2000年有所下降但支付利息还是有保障的。比率项目年年流动比率362.79292.13速动比率178.56170.31流动比率流动比率反映了企业资产中比较容易变现的流动资产对流动负债的
2、保障情况一般认为生产企业合理的最低流动比率2四川长虹2000年的流动比率为3.632001年为2.92这个指标已经远远超出了这个水平基本上处于同行业的最高水平具有很强的短期偿债能力。word资料.141比率项目年年资产负债率20.6427.70利息保障倍数22.605.24资产负债率长虹的资产负债率2000年为20.642001年为27从比率上看我们认为它还是比较低的资产对于负债具有较强的保障能力无论从债权人还是从股东的立场上看都是比较安全的资本结构。利息保障倍数在2000年长虹的利息保障倍数为22.6倍由此我们看出长虹有充足的经营收益来支付借款利息2001年的利息保障倍数降为5.24支付利
3、息的能力比2000年有所下降但支付利息还是有保障的。比率项目年年流动比率362.79292.13速动比率178.56170.31流动比率流动比率反映了企业资产中比较容易变现的流动资产对流动负债的保障情况一般认为生产企业合理的最低流动比率2四川长虹2000年的流动比率为3.632001年为2.92这个指标已经远远超出了这个水平基本上处于同行业的最高水平具有很强的短期偿债能力。word资料.141比率项目年年资产负债率20.6427.70利息保障倍数22.605.24资产负债率长虹的资产负债率2000年为20.642001年为27从比率上看我们认为它还是比较低的资产对于负债具有较强的保障能力无论
4、从债权人还是从股东的立场上看都是比较安全的资本结构。利息保障倍数在2000年长虹的利息保障倍数为22.6倍由此我们看出长虹有充足的经营收益来支付借款利息2001年的利息保障倍数降为5.24支付利息的能力比2000年有所下降但支付利息还是有保障的。比率项目年年流动比率362.79292.13速动比率178.56170.31流动比率流动比率反映了企业资产中比较容易变现的流动资产对流动负债的保障情况一般认为生产企业合理的最低流动比率2四川长虹2000年的流动比率为3.632001年为2.92这个指标已经远远超出了这个水平基本上处于同行业的最高水平具有很强的短期偿债能力。word资料.速动比率由于存
5、货存在变现能力较差、有可能市价和成本价不符等原因为了进一步评价流动资产的总体的变现能力我们把存货从流动负债中去除来评价短期偿债能力。长虹2000和2001年的速动比率分别为1.78、1.70有非常强的短期偿债能力短期债权人对长虹的短期偿债能力应该有充足的信心。四川长虹电器股份有限公司前三年资产负债表结构分析简化项目1999年2000年2001年货币资金11.499.189.33短期投资净值0.006.846.09应收账款及其他应收款净额29.2615.5824.67存货净额37.2138.8933.69流动资产合计83.5976.5880.77长期投资净额1.090.000.00固定资产合计
6、14.0519.0815.67无形资产及其他资产合计1.283.472.69资产总计100.00100.00100.00短期借款1.441.720.48流动负债合计21.5921.1127.65长期借款0.040.040.00长期负债合计0.04-0.530.00负债合计21.7020.6427.70股东权益合计78.3079.3472.24负债积股东权益总计100.00100.00100.00四川长虹电器股份有限公司前三年利润表结构分析简化项目1999年2000年2001年主营业务收入100.00100.00100.00主营业务收入净额100.00100.00100.00主营业务成本83.
7、9385.0687.46主营业务利润15.5714.4611.94营业费用销售费用9.6310.5310.86管理费用1.851.782.58财务费用0.20-0.49-0.82营业利润6.302.880.23投资收益-0.160.151.26利润总额6.153.051.17所得税0.950.640.23净利润5.202.560.93四川长虹前三年资产负债表基比趋势分析简化项目1999年2000年2001年货
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