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时间:2019-11-28
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1、各类管理制度(规定)(-)接待、查询服务制度:1•运用规范的语言,礼貌热情接待小区内业主和来访顾客,耐心解答其询问,按时完成业主(使用人)委托代办的事项。2.接待来访者时,首先要了解其要求,准确转达;其次要将获得的结果详细转告其。3•接受电话问询,电话铃响三次必须接听,问清业主(使用人)的姓名和相关情况,然后告之相关联系电话。谈话结束后,应该说一声“再见”,不可贸然挂断电话。4•业主(使用人)提出问题后,要及时准确地回答。5•业主(使用人)提出的问题超出本人的工作范围时,应为其做好指引工作。6•熟悉小
2、区内的设施设备,了解各业主(使用人)及有关工作人员的情况。7.经常搜集相关信息,热情、准确、完整地回答业主(使用人)询问。&应尊重业主(使用人)的隐私,对其资料、私人信息,应予保密;对来电问询业主(使用人)资信者,一律婉拒,不予答复(二)物资采购保管管理制度:为加强物品申购、采购、保管、领用、核算的管理,对物品进行有效的控制,保证管理处物业管理工作有序、高效地进行,特制定本规程。1•物品的申购1.1物品使用部门要以经核准的费用预算为依据,以必需、合理、节约为原则,提出下月所需物品的品名、规格及数量,填
3、写物品申购计划单,经部门负责人签字认可后,交接待部门仓库保管员。1.2月底前,仓库保管员将各部门申购计划汇总统计后,根据库存情况,增删计划内项目,填写物品采购单。采购单采用三联复写方式,详细注明采购物品名称、规格、单位、数量、要求到货日期等内容。1・3采购单须经接待主管、管理处经理签字认可。一联仓库留底,一联交分管主管,一联交釆购员,按釆购单上所列物品实施釆购。1・4各部门急需的物品,如仓库确无存货,根据急事急办原则,可市相关部门直接向分管主管提出申购。事后由申购部门补填申购单,由仓库补填采购单。2•
4、物品的采购2.1采购员须了解供货渠道,收集价格信息,掌握市场动态。根据品质优、价格廉、服务好的原则,按物品类别选定2-3家供应商,建立长期供货关系,并造册登记,存于分管主管处。已报管理处经理同意的长期供应商,非经管理处经理批准,不得随意变更。2.2米购货款除零星小额米购(一般100兀以下)支付现金外,均须使用支票结算;从长期供货商处采购物品,争取赊账方式,每1—2个月结算付款一次。2.3月度申购单经管理处经理签字后,一般在五个工作H内完成米购。急需的物品必须立即采购,以确保物业管理工作的正常进行。2.
5、4采购员必须按经审核批准的月度采购单上物品所列的要求进行采购,如有变动要及时与分管主管和财务联系。分管主管应对每笔采购业务凭证进行审核,严格把好第一道审核关,财务应对采购业务进行抽查,发现问题,及时汇报处理。2・5采购员要根据发票所列的供应商名称、发票号码、品名、规格、单位、数量、单价、总金额填制一式三联收料单,一并与所购物品送交仓库签收。2・6仓库保管员(收货人)对物品进行清点验收后,在收料单上签名,其中一联仓库保管员保存,作为物品收入凭证、“库存材料”明细账记账凭证;一联交财务会计,作为“库存材料
6、”分类账记账凭证;一联采购员留存。1•物品的保管2.1仓库保管员应按仓库定位置放管理的要求,编制库、架、层、位“四定位”方法,将釆购入库物品放入规定的仓位,并根据物品仓库填写货卡。3.2物品保管要做到“四清、二齐”,即品名清、规格清、数量清、价格清;库容齐、堆放齐。库内物品应根据品种、规格、形状、批次、成行、成堆、成串等各种形式摆放,做到摆放整齐稳妥,便于点数、发货。2.3各种物品的发放要按“先进先岀”的原则,以保证库存物品质量完好。3・4仓库要加强防火防盗措施,必须配备消防用具,仓库内严禁吸烟。3.
7、5每月末,仓库保管员根据库存物品明细账对仓库存货进行盘点,编制“库存材料”盘点表,要做到帐、卡、物相一致,发现存货有盘亏、报废或三个月以上呆滞不动的现象耍分析原因,写出书面报告并附盘点明细表一并交给分管主管,由分管主管提出处理意见后报管理处经理审批。1•物品的领用4.1物品领用时,需填制一式三联领料单,由领用人和部门负责人签字。其中一联交领料人,作为部门收入凭证;一联由仓库保管员转交财务会计;一联仓库保管员留存。2.2个人领用工具(服装)等物品,由仓库保管员开具领料单并由领用人签字,“仓库领用(发料)
8、登记册”rti仓库保管员登记。第二次领用,必须以旧换新,领用人离职时要收回其领用的工具(服装)等,如有遗失则照价赔偿。2.3向仓库借用工具或器具时,必须填写经部门负责人签字的物品借用单,使用完毕要及时归还仓库,以利周转,仓库保管员有催其及时归还的责任。2•物品的控制3.1库存物品既要做到物业管理所需材料的及时供给,保证物业管理工作的高效运行,又要掌握库存动态,尽可能压低库存,减少资金占用。对于非FI常消耗性的物品(如修理用备件、材料、工具等)要勤购少备,
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