仓库现场管理办法

仓库现场管理办法

ID:38685006

大小:33.50 KB

页数:7页

时间:2019-06-17

仓库现场管理办法_第1页
仓库现场管理办法_第2页
仓库现场管理办法_第3页
仓库现场管理办法_第4页
仓库现场管理办法_第5页
资源描述:

《仓库现场管理办法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、.仓库现场管理办法(草案)为了造就一个安全、舒适、有序、整洁的仓库工作环境,规范仓库现场管理(分为仓库日常管理、入库管理、储存管理、配送管理、报表管理和人员管理),打造一只爱岗、敬业、节约、诚实、团结、学习型物料团队,加强物料流通和储存控制,确保仓库物资质量合格、数量准确、摆放有序、降低库存量(逐步实现零库存)和浪费,保障生产计划的顺利完成;根据仓库实际情况结合6S管理模式,特制订本草案,凡公司配件仓库员工必须遵守,同时希望公司相关部门予以支持和配合。一、非仓库工作人员未经允许不得进入仓库。二、进入仓库人员,办完事情后不得在仓库逗

2、留。三、未办理领料手续,在仓库拿走零部件者,视为盗窃,交公司行政部处理四、入库管理:目的:让手续齐全(办理入库手续等)品质合格产品进入仓库,将不合格品和供应商超采购订单数量的物料拒绝入库(由采购人员将超出部分退回供应商),从源头抓好来料质量、数量、控制库存。1、流程:采购核对、IQC检验并开据《检验单》、仓库核对入库。A、采购核对物品品名、型号、数量与《送货单》和《采购订单》是否相符,并将《送货单》和《采购单》随货交仓库。..B、IQC检验后,合格的开椐《检验合格单》随货交仓库。C、仓库收到IQC该批次的《检验合格单》后,依据《采

3、购订单》、《送货单》核对产品名称、型号、规格、数量、批次号(便于先进先出和质量倒查)后,才能在《入库单》上签字,办理入库手续。2、物料入货位后,及时在物料卡上帐。3、未经采购确认和无《检验合格单》的物料,仓库拒收。4、凡标识不清(型号、名称必须和我公司的工艺图纸所标明的部件名称、型号一致)、数量不明、无《送货单》、《采购订单》,仓库拒收(电镀产品除外)。5、异常情况:数量短少、产品混装(电镀产品除外)等,及时通知采购人员,对混装的产品退回采购部。6、车间退料:产品生产完成后,一次性将多余材料(含不合格材料)分类包装和列出清单退到仓

4、库,仓库开据出库单,由仓库人员和退料人签字,不良品退料,要有检验开椐的《不良品退货单》,否则,不予接收。7、统一包装规格,便于进出数量清点和仓库堆放,节约人力、物力、和空间。8、当天到货,当天清点并整理入库。五、出库和配送管理:目的:规范领料流程和制度,保障生产正常进行,控制物料浪费,清楚每个配件的去向。..1、按先进先出原则出料。2、按《生产计划单》配送:仓库依据《生产计划单》规定时间,提前一天将物料准备好,并通知车间组长持《生产计划单》到仓库核对型号、规格、数量后在领料单上签字,配送员凭签字后的《领料单》将物料送到车间。如车间

5、生产计划调整,必须提前两天通知仓库,否则,仓库按原〈生产计划单〉将物料送到车间。3、车间临时补料:由车间组长或是组长指定人员到仓库办理,并在《领料单》上签字。4、部门领料:必须要有部门主管签字的领料申请(技术部除外),予以办理并在《领料单》上签字,否则,不予受理。5、物料离开货位,要及时将物料卡下帐。6、未办理领料手续,在仓库拿走零部件者,视为盗窃,交公司行政部处理。7、不良品退货:根据车间检验开椐的不良品〈退货单〉及时和采购人员联系确定退货时间,出库时开出库单,由仓库和采购共同签字,并附经验开出的〈不良品退货单〉。六、储存管理:

6、目的:摆放有序、安全、保质,节约人力、时间,使仓储空间有效利用率最大化。1、根据仓库情况分为合格物料区、周转区、待发料区、不良品待退料区,不良品不可在待退料长时间存放。..2、       按ABC分类法,对零部件进行分区、分类。3、       采用定位、定量法对货位进行固定编码。节约找货时间和空间。4、       标识清楚:每个货位外帖标识卡,注明货位号码、物品名称(产品编号,逐步实行数字化储存方式)。内放物料卡,卡上的名称、型号、数量、规格必须填写正确。5、储存质量控制:按先进先出原则,防止氧化、生锈、变质,根据物料的包装

7、和材质、精度要求等,储存时避免产生自压损坏。6、安全:加强员工安全意识培训,注意防潮(下雨天或下班时关好窗户防止雨水进入仓库)、防火防盗,定期检查安全设施有无异常情况,发现问题及时上报。保持空气流通、防止单位平方米压力过重、保持通道畅通、下班关闭电源和锁好门窗等。七、帐目及报表管理目的:做到日清月结,进、出、存数据准确,为公司成本核算、采购、生产提供正确的数据支持,预防漏采或少采。1、一本进出库流水帐。必须详细记录每天进出库所有数据。2、每天电脑系统记帐,第二天上午9点前务必将昨天进出帐输入完毕。3、检查:查找原因,持续改进。A、

8、抽查帐、卡、物数据是否相符。..B、抽查物料有无乱放。4、进出物料时,对库存物料进行核对,是否与卡上数量相符,如有误差查明原因,并报告主管。5、缺料请购:A、申购制:根据〈生产计划〉或是〈销售定单〉结合库存数据,向采购部下达〈缺料请购单〉,注明数量

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。