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时间:2017-11-23
《龙湖知于行实战派青岛招投标与合同管理会后资料-结算管理办法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、关于预(结)算的管理办法一、目的1.1规范预(结)算管理工作流程,指导公司在多项目预(结)算管理过程的统一性、规范性;1.2积累工程造价经验数据,为公司后续开发项目提供参考依据。二、适用范围造价采购部承办的所有预(结)算编制、审核工作。三、管理内容3.1责任主体:造价采购部3.2审核分类:内部审核和外委审核。3.3为保证预(结)算成果的合理准确性,造价采购部承办的预(结)算均须通过内部审核;部分计算工作量大,工程量计算复杂,签证、变更多的工程预(结)算,可委托专业的工程造价咨询单位进行审核(即外委审核)。3.4在工程项目开始时,项目成本经
2、理须按照附件三的格式编制完成《工程项目预算编制及审核计划》;在工程项目进行竣工验收前,项目成本经理须按照附件三的格式编制完成《工程项目结算编制及审核计划》。3.5审核程序3.5.1内部审核:施工单位提交的预(结)算资料,造价采购部内部实行三级审核,其分级及责任人见下表:分级责任人审核成果说明第5页共5页一级审核结算中心专业造价工程师《工程预(结)算审核意见表》中的初审意见分土建工程和安装工程二级审核结算中心主管《工程预(结)算审核意见表》中的复审意见安装工程的预(结)算需由安装造价主管先行审核三级审核部门经理《工程预(结)算审核意见表》中
3、的审批意见 3.5.2外委审核:A、按照《**项目工程造价咨询合同》的约定,由现场造价工程师填写《任务分派单》,并经项目成本经理签字确认后,委托工程造价咨询单位编制预(结)算审核成果。B、将工程造价咨询单位提交的预(结)算审核成果作为内部审核施工单位预(结)算的依据,继续按第3.5.1条规定的内部审核程序对工程造价咨询单位提交的预(结)算审核成果实行三级审核。3.6满足以下条件之一的工程预(结)算,宜采用外委:3.6.1实施过程中变化大、工程量计算复杂的工程,如:建安总包工程、景观园林工程、内外精装修工程、总平面市政工程等;3.6.2合同
4、金额在50万元以上(含50万元)的结构工程(如桥梁、钢结构等)、消防工程、弱电工程、空调和通风工程等;3.6.3经请示部门经理同意进行外委审核的工程。第5页共5页3.7满足以下条件之一的工程预(结)算,应采用内审:3.7.1固定总价包干合同,且变更、签证较少的工程;3.7.2固定单价包干合同,且工程量计算简单的工程;3.7.3合同金额在50万元(不含50万元)以下的工程;3.7.4零星委托工程。四、审核后的审计管理4.1审核后的审计管理是指公司的管理部门(如计财部)自行或委托第三方定期或不定期地评价、考核工程造价咨询单位、造价采购部、施工
5、单位三方在办理和审核工程预(结)算过程中的工作质量、工作进度及业务水平的行为;4.2审核后的审计管理的目的是提高并完善公司对内对外的管理,规避人为因素造成对公司的重大损失,从而形成成本管理的闭合环节;4.3各责任人应自觉接受审核后的审计管理。五、相关文件《公司关于工程结算资料的管理办法》六、办理结算编制和审核所需采用的各类表格(上网时须附)序号表格名称表格份数表格提供部门资料存档部门表格样式1甲供材料和设备领用汇总及明细表3造价采购部采购组施工单位1份造价采购部1份第5页共5页计划财务部1份2甲供材料和设备结算汇总及明细表3造价采购部成本
6、组施工单位1份造价采购部1份计划财务部1份3工程结算资料报送审批表3工程项目部施工单位1份造价采购部1份工程项目部1份4工程结算汇总及明细表3造价采购部成本组施工单位1份造价采购部1份计划财务部1份5工程预(结)算审核意见表1造价采购部造价采购部1份6工程进度款支付明细表3计划财务部施工单位1份造价采购部1份计划财务部1份7工程结算款最终支付证书3造价采购部成本组施工单位1份造价采购部1份计划财务部1份8工程结算总结(共12个表格)1造价采购部造价采购部1份第5页共5页第5页共5页
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