泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月

泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月

ID:35387100

大小:55.75 KB

页数:3页

时间:2019-03-24

泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月_第1页
泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月_第2页
泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月_第3页
资源描述:

《泉林纸业财务制度出差调整条款13年9月》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、IlI东泉林纸业夏津有限公司财务制度差旅费报销调整规定随着社会经济的发展,原冇差旅费报销标准已不能适应现实形式的变化,针对这种变化结合业务需要在《山东泉林纸业夏津有限公司财务制度》基础上对公司员工出差报销差旅费进行如下规定:1、单据必须是合法有效、填写真实,应填写的日期、数字、天数、地点、人数等一律不准出现空白现彖,据此财务人员进行单张单证审核。报销人对所报销单据的真实性、合法性负责,在审查中发现的违规和假单证,财务工作人员有权扣压、销毁,严重的报公司领导审查处理,并追究报销人的责任。2、出差人员必须按照出差的时间先后以及乘车路线的次序粘贴舟车费

2、、住宿费、出租车费等单据,必须一次一单差旅费报销单填报。出差人员必须到车站购买正式票据(冇印刷或机打字样固定发站、到站的),单人车票不允许出现连号。一般不允许使用氏条车票,确屈特殊情况长条车票可参照同区间的汽车或硬坐车票报销。一人岀差公共汽车票、地铁票不许出现连号,多人出差公共汽车票、地铁票连号不超过出差人数。3、外出参加培训的人员报销时,由人力资源部登记审核,同时附人力资源部制定的《培训审批计划表》。4、外岀参加会议的人员报销时,必须附参加会议的冇分管副总批准的原件文件或传真文件,达到能够证明学习时间、地点、费用、分管副总批准的要求。5、定额出

3、租车票连号不允许超过5张,总金额不得超过100元,并由分管副总签字。机制票的不许出现连号,凡连号票证的均视为一张票证有效。6、高层管理人员岀差报销时,差旅费、招待费均由总经理签字批准。7、出差乘坐汽车、火车硕座席、动车二等座、高铁二等座、轮船普通舱、轮船三等舱据实报销;一般不准乘坐火车硬卧席、火车软卧席、动车一等座(商务座)、高铁一等座(商务座)轮船二等舱、轮船一等舱、飞机。确需乘坐火车硬卧席、火车软卧席、动车-等座(商务座)、高铁一等座(商务座)、轮船二等舱、轮船一等舱、飞机,必须经分管副总批准后报销;未经分管副总批准的,参照同类交通工具的标准

4、报销。出差期间的市内公共汽车、地铁费用据实报销。8、探亲人员报销差旅费,由人力资源部按照探亲制度审核探亲次数和天数并登记,不视同公务出差,按照财务制度规定标准报销往返舟车费。9、夜间乘坐长途汽车、火车硬座席、轮船普通舱、轮船三等舱超过六个小时的(晚18点至次日6点期间)按所乘车次票额的40%给予补助(乘坐火车硕卧席、火车软卧席、动车、高铁、轮船二等舱、轮船一等舱、飞机无补助)。10、凡当日岀差当日返还的,中途需口费在外就餐的,本市(聊城市)区内每人每天补助20元,市区外每人每天补助40元,不报销午休费用,县内出差无补助。11、出差期间住宿费标准及

5、伙食补助费标准如下:出差区域级别及执行标准(元/天人)备注咼层中层基层(含辅助)住宿伙食住宿伙食住宿伙食本市区内160201202010020其他地区220401804016040省会城市260402004018040直辖市、经济特区360602806022060北京、天津、上海、重庆、海南、深圳、珠海、汕头、厦门注:1、“本市区内”指聊城区域内,“其他地区”指除省会及聊城市区以外的区域。2、各销售业务人员可参照同等标准比照执行在区域内口负。3、外聘技术人员享受的层级待遇按照人力资源部提供的证明执行。12、填写差旅费报销单时,必须附上住宿单据,根

6、据住宿单据上标明的天数作为补助天数的依据;出差途屮,报销相应天数标准的伙食补助;无住宿费单据的,不报住宿费。住宿费在标准内据实报销,一次性出差住宿标准可以统算,超支口负。13、因工作需耍,带公司车辆出差,原则上司机按照基层标准执行,如遇条件不允许的情况下可与出差人员享受同样住宿标准,无住宿费单据的,出差天数rti办公室根据派车单核实确认。14、差旅费报销单须经分管部门负责人和分管副总经理签字(总经理直属部门人员出直属部门负责人签字),经财务部长签字报销或会计结算组主管签字转帐。15、出差期间有招待费、礼品费支出的,不准附在差旅费报销单上,另表汇总

7、由分管部门负责人、副总签字(总经理直属部门人员rti•直属部门负责人签字),公司接待中心登记,再和差旅费一并报销(高层管理人员的费用必须rti总经理签准),同时取消参加人员相应天数的补助。公司接待中心统一安排的招待费、礼品费由公司接待中心整理报销。16、凡参加各种统一安排的会议、集体学习、参观、考察活动发生的费用,会议上安排食宿或已有招待费支出的不再享受住宿补助和伙食补助。由分管部门负责人签字,分管副总批准(总经理直属部门人员由直属部门负责人批准),经财务部长签字报销或会计结算组主管签字转帐。17、两人或两人以上集体出差,应根据标准、统一整理合并

8、在-•起由借款人统一报销,不允许分报。18、出差人员须在返回公司后一个月内(以返回公司的票据FI期为准)报销。返回公司超过30日未报销者

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。