《直运业务流程》word版

《直运业务流程》word版

ID:29636973

大小:119.50 KB

页数:3页

时间:2018-12-21

《直运业务流程》word版_第1页
《直运业务流程》word版_第2页
《直运业务流程》word版_第3页
资源描述:

《《直运业务流程》word版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、学会计、学出纳,就上会计学堂论坛http://bbs.kjclass.com直运业务流程一、直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务,没有实物的出入库,货物流向是直接从供应商到客户,财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。二、参数设置1、制造ATP规则维护设置-销售选项-业务控制-启用直运销售业务设置-销售选项-业务控制-直运销售必有订单2、《采购管理》:设置-采购选项-业务及权限控制-业务选项-直运业务必有订单 显示《销售系统》相应选项,不可修改。3、基础档案中加入采购类型“直运采购”,不需

2、要加入收发类别为“直运采购”,因为无库存。三、流程图及描述会计学堂论坛-20万会计人的选择http://bbs.kjclass.com学会计、学出纳,就上会计学堂论坛http://bbs.kjclass.com流程说明:部门业务说明单据销售订单填制销售订单,业务类型必须选择“直运销售”销售订单采购订单参照销售订单生产采购订单,业务类型为“直运采购”采购订单销售发票参照销售订单生产销售发票销售发票采购发票参照采购订单生产采购发票采购发票收入凭证销售发票在应收款管理模块进行审核,生成凭证借:应收账款贷:销售收入应交税金—销项应收单(销售发票

3、)成本凭证直运采购发票在应付管理模块进行审核,生产凭证借:销售成本应交税金-进项贷:应付账款★需要注意的是,在应付管理中能够区分采购发票的信息是采购类型,所以在做采购订单时一定要录入“采购类型”,直运采购发票生成凭证时的借方系统默认是采购科目即应付暂估款,所以生成凭证后要修改为:销售成本★因没有使用存货科目,所以在存货管里模块中,直运发票将生成凭证。应付单(采购发票)直运发票记账在存货核算管理模块中,点击“直运销售记账”即可对“直运采购发票”和“直运销售发票”进行记账,记账时先应先记采购发票,后记销售发票。采购发票销售发票会计学堂论坛-

4、20万会计人的选择http://bbs.kjclass.com学会计、学出纳,就上会计学堂论坛http://bbs.kjclass.com否则,销售先记账将取采购订单的单价,如果后来采购发票来之后单价有改变,记账后将会出现存货明细账不平的现象。实际应用中,如果销售发票先来,而采购发票未到,应等到采购发票来之后再记账,如果当月采购发票还未到,销售发票当月不记账,一直等到采购发票到来后记账,但是凭证应在应收应付管理模块中照样生成。★因没有使用存货科目,所以在存货管里模块中,直运发票不生成凭证。(如果没有打sp2补丁,会出现存货核算模块和应付

5、款管理模块都能制作凭证,而且如果直运采购发票先应付管理中制作了,此时在存货核算里面还可以生成凭证,这样就造重复,如果此时再在应付中想要删除凭证,却查询不到,即使把存货核算里面的凭证删除了,还不是找不到进行删除,总账里面也不让作废。)★直运采购发票在U8中理论上是在存货核算模块中生成凭证的,如果存货核算已做过凭证,应付款管理模块提示是不让再生成凭证的。但有时侯为了特殊需要,在应付款管理中生成凭证,如上面的凭证分录。必有订单直运业务的单据流程1.用户录入直运销售订单。2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成,可以拆单不能拆记录,即每行销售订

6、单记录只能被采购订单参照一次。3.直运采购发票参照直运采购订单生成。4.直运销售发票参照直运销售订单生成会计学堂论坛-20万会计人的选择http://bbs.kjclass.com

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。