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时间:2018-11-26
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1、乐平市城市管理监察大队2017年度部门决算目录第一部分乐平市城市管理监察大队部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表16八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财
2、政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释16第一部分乐平市城市管理监察大队部门概况一、部门主要职能 根据乐府办发[2002]7号文件规定主要职责有:对市容环境卫生管理、城市绿化、市政管理、占道经营、城市规划、户外广告、公共交通管理等方面的违规行为行使政处罚权。二、部门基本情况市城管大队共有决算单位1个。全额事业编制人数105人;实有人数189人,其中在职人员188人,退休人员1人。16第二部分2017年度部门决算表16161616161616第三部分2017年度部门决算情况说明一、收
3、入决算情况说明本部门2017年度收入总计1583.37万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少0万元,下降0%;本年收入合计1583.37万元,较2016年增加697.05万元,增长44%,主要原因是:新增退伍安置人员50,人员经费增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1320.26万元,占83.38%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%%;其他收入263.11万元,占16.62%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计1573.23万元,其中本年支出合计1573.23万元,较2016年增加686.91万元,增长77.50%,主要原因是
4、:新增退伍安置人员50人和工资调标,人员经费支出增加。年末结转和结余10.14万元,较2016年增加10.14万元,增长100%。本年支出的具体构成为:基本支出1573.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为872.62万元,决算数为1320.26万元,完成年初预算的151.30%。其中:16 (一)社会保障和就业支出年初预算数为25.19万元,决算数为25.19万元,完成年初预算的100%。(二)城乡社区支出年初预算数为872.62万元,决算数为1295.07
5、万元,完成年初预算的148.41%,主要原因是:新增50名退伍安置人员,人员经费增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.26万元,其中:(一)工资福利支出1128.96万元,较2016年增加479.09万元,增长73.72%,主要原因是:人员增加以及工资标准调高。(二)商品和服务支出84.23万元,较2016年增加6.19万元,增长8%。(三)对个人和家庭补助支出104.74万元,较2016年增加35.95万元,增长52.26%,主要原因是:新增50名退伍军人。(四)其他资本性支出2.31万元,较20
6、16年减少2.92万元,下降55.83%,主要原因是:减少办公设备购买。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.40万元,决算数为12.29万元,完成预算的43.27%,决算数较2016年减少12.26万元,下降50%,其中:16(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,2016年决算数也为0万元。(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.2万元,完成预算的4%,决算数较2016年减少4.53万元,增下降95.77%。主要原因是一是公务接待从俭,公务接待坚
7、持经费控制,节约简朴原则,严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项”规定,强化经费监控。(三)公务用车购置及运行维护费支出12.09万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,2016年决算数为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为23.4万元,决算数为12.09万元,完成预算的51.67%,决算数较2016年减少7.73万元,下降39%,主要原因是:机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出所致。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出84.24万元(与
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