xx企业年度财务分析报告常用模板

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1、XX企业年度财务分析报告常用模板XX企业年度财务分析报告常用模板 XX企业年度 一、资产状况   截至20xx年12月31日,资产总额为××××元,负债××××元,净资产××××元。 (一)资产概况   总资产中,货币资金××××元,占资产总额的;其他应收款××××元,占资产总额的;固定资产××××元,占资产总额的。   需要说明的是,今年我院购置了××××、××××、××××等大型医疗设备,共投资××××万元,完成了上笑年的投资计划。另外,今淬年报废固定资产××××囊元,其中,专用设备××谣××元,一般设备×××李×元,房屋建筑物×××众×元。 (二)负债概况  创 负债中,主要为购进药

2、象品的应付帐款××××元波和预收医疗款××××元赠,分别占负债总额的和,钝应付社会保障金××××昭元,占负债总额的,其他杀应付款××××元,占负搁债总额的,主要为大型医宰疗设备的押金和质保金。懂 二、收支情况   20x篮x年全年收入总额为××协××元,支出为××××件元,收支结余为××××寓元。 (一)收入概况   庐全年收入总额为××××芒元,分别由以下收入类别韦构成:   1.财政补助些收入××××元(其中财熟政专项补助××××元)蝴   2.医疗收入×××民×元(其中门诊收入××渣××元,住院收入×××杉×元),占总收入的,比丰去年同期增长了   3.浇药品收入××××元,占漓总收入

3、的,比去年同期下芥降了 4.其他收入×××躁×元,占总收入的   由洱此可见,医疗收入和药品愉收入所占总收入比例更趋帚合理。全年完成业务收入绩××××元,比去年同期哎增长了%,人均完成任务诚××××元,比去年同期稚减少了%。 (二)支出概谰况   全年支出总额为×政×××元,分别由以下支滇出类别构成: 1.医疗支屁出××××元 (1)其中野人员支出××××元   羞包括基本工资××××元璃,津贴××××元,奖金曾××××元,社会保障×蠢×××元,其他支出××毛××元。 (2)公用支出序××××元   包括办公州费××××元,印刷费×涣×××元,水电费×××莹×元,邮电费××××元氧,交通费×

4、×××元,旅龚差费××××元,会议费牡××××元,培训费××蘑××元,招待费××××痪元,福利费××××元,策劳务费××××元,物业标管理费××××元,维修陋费××××元,租赁费×茵×××元,专用材料××夫××元,图书费××××人元,燃料费××××元,绍洗涤费××××元,工会伶经费××××元,提取坏刑帐准备××××元,其他绳费用××××元。 (3)曳补助支出××××元   遭包括退休费××××元,谢生活补助××××元,住澜房补助××××元,其他悦支出××××元。 2.药庙品支出××××元 3.其泡他支出××××元   通冗过以上数据可以看出,所咽有收入、支出项目基本符长合医院财务运行规律。全

5、倪年职工工资、奖金、福利东共计××××元,比去年模增长了%,人均××××绪元,比去年增长了%。 三郑、财务预算收支执行情况菠   财政补助收入×××泥×元,预算收入××××京万元,完成了预算收入的敲;20xx年业务收入×斋×××元,预算收入××砷××万元,完成了预算收暮入的112;实际结余×杏×××万元,预算结余×钱×××万元,完成了预算唾结余的145。   20暂xx年,我们以加强医院瘤财务管理水平为中心,各浙项工作较以往均有较大提唆高,资金使用更趋合理,睛财务预算执行情况正常,欠圆满完成了院领导确定的须工作任务。 四、20xx呵年财务工作重点和财务预躁算   20xx年,无论饵从财务收支

6、还是财务管理呸方面,都有了长足的进步茹,但这些成绩还是初步的杉。今后需要深化管理,使殖财务管理、预算管理真正峰深入人心,为更迅速地提悦高我院整体财务管理水平漫奠定基础。   1.深入肘贯彻以财务管理为中心的落管理原则,总结上年度经袖验教训,提高管理水平和唬执行能力,逐步完善各项沥财务管理工作,加强对资绽金的管理和对项目的财务痛管理,加强成本控制,真乞正形成良好的财务管理秩恫序,以良好的财务管理促枫进我院的健康发展。   筏2.为了医院长期发展打工下更好的基础,在完善财辣务管理制度建设的基础上鸭,逐步建立一整套预算、齐核算、分析、监督、数据旭信息传递、财务与其他系旅统间良好的管控体系。  悲 

7、3.根据今年任务的完益成情况,预计20xx年幂业务收入仍保持××××墓万元,与20xx年持平芝,并在确保各项工作正常狄进行的基础上,合理调度种资金,尽可能减少经费支盅出,力争使收支结余达到移××××万元。   各位神代表,20xx年是我院懦发展过程中承前启后的关棱键一年,工作任务十分艰议巨,但在上级有关部门的姻大力支持下,院领导的正枝确领导下,通过全院广大振职工的共同努力,20x菱x年将取得更大的发展。执 X

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