泰和人大常委会部门预算

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1、泰和县人大常委会部门预算目录第一部分泰和县人大常委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县人大常委会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县人大常委会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释5第一部分泰和县人大常委会概况一、部门主要职责县人大常委会是县人民代表大会

2、的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是:(1)讨论、决定本行政区域内工作的重大事项;(2)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;(3)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;(4)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;(5)依照法律任免国家机关工作人员;(6)在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。县人大常委会机关2018年的主要工作任务是:1、依法开展监督,突出监督重点,综合运用执法检查、执法调研、专题调研、听取和审议专项工作报告、组织代表视察等形式,加强跟踪问效,促进县域经济发展和社会和谐稳

3、定。2、做好代表工作,完善代表建议办理督办考核机制,提高办理质量和实效,努力为代表依法履职提供服务和保障,积极发挥代表作用。3、严格依法办事,任免国家机关工作人员,保障全县国家机关正常运行。4、坚持抓大事议大事的原则,依法行使重大事项决定权。二、部门基本情况县人大常委会机关共有预算单位1个。编制人数32人,其中:行政编制32人;实有人数32人,其中:在职人数325人,包括行政人员32人;退休人员30人。遗属补助4人。第二部分泰和县人大常委会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年县人大常委会机关收

4、入预算总额694.51万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助))552.34万元,占收入预算总额的79.53%;较上年预算安排数减7.03%;上年结转(结余)142.17万元,占收入预算总额的20.47%,较上年预算安排数增43.17%(二)支出预算情况2018年县人大常委会机关支出预算总额为694.51万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出650.01万元,占支出预算总额的93.59%,较上年预算安排减1.35%;包括工资福利支出506.62万元、商品和服务支出126.35万元、对个人和家庭的补助支出17.04万元;项目支出44.5万元,占

5、支出预算总额的6.41%,较上年预算安排数增28.99%;包括商品和服务支出(会议费)44.5万元。按支出功能分类科目划分:一般公共服务694.51万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增0.16%按支出经济分类科目划分:工资福利支出506.62万元,占支出预算总额的72.95%,较上年预算安排增32.28%;商品和服务支出126.35万元,占支出预算总额的18.19%5,较上年预算安排减0.04%;对个人和家庭的补助支出17.04万元,占支出预算总额的2.45%,较上年预算安排减88.6%;项目支出(会议支出)44.5万元,占支出预算

6、总额的6.41%,较上年预算安排增28.99%。(三)财政拨款支出预算情况2018年县人大常委会财政拨款支出预算552.34万元,占支出预算总额的79.53%,较上年预算安排数减7.03%。其中:经费拨款(补助)支出552.34万元,较上年预算安排数减7.03%。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018年县人大常委会机关运行经费预算安排具体情况有:办公费5.98万元,较上年预算安排数减0.33%;邮电费2.3万元,较上年预算安排数减4.17%;差旅费12万元,较上年预算安排数减0.83

7、%;会议费44.5万元,较上年预算安排数增28.99%;水电费4.2万元,较上年预算安排数减2.33%;取暖费0.77万元,较上年预算安排数减10.47%;办公用房物业管理费1万元,较上年预算安排数增(减)持平。(六)政府采购情况2018年泰和县人大常委会没有政府采购事项。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县人大常委会“三公”经费一般公共预算安排19.7万元。其中:1.2018年泰和县人大常委会没有.因公出国(境)费52.公务接待费19.7万元,比上年减1.6万元,主要原因是严格执行八项规定,公务接待费减少。3.公务用车运行维

8、护费0万元,比上年减9.8万元,主要原因是公车改革,泰和县人大机关没有公务用车。第三部分泰和县人大常委会2018年部门预算表八张表(详见附表)第四部分

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