2017年区级部门预算

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1、2017年区级部门预算(批复)财税部门(财政局)财税部门编制唐山市丰润区财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施4部门职责-工作活动绩效目标8部门收支预算总表10部门基本支出预算11部门项目支出预算15部门“三公”及会议培训经费预算17部门政府采购预算18部门基本情况表19第二部分预算单位收支预算情况一、丰润区财政局收支预算21二、丰润区地税局收支预算错误!未定义书签。第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标:发展规划目标(一)全力抓好组织收入。把综合治税工作作为实现增收的核心举措,按照今年《综合治税工作实施方案》

2、要求,继续推进“以电控税”、建筑业和房地产业税收治理、个体和专业市场税收治理等九个专项行动,协调督导各责任部门大力清理陈欠税款,堵塞跑冒滴漏,严厉打击各类偷逃税行为,形成全区上下共同治税的强大合力。(二)严格财政支出管理。1.树牢“过紧日子”的思想,严格贯彻中央“八项规定”,厉行节约,严格控制预算支出;在编制下一年度预算时,进一步压减支出,集中财力保重点支出。2.强化预算约束,严格执行国库集中支付、投资评审、政府采购制度,加强国有资产管理,严格财政监督和绩效评价,最大限度提高财政资金使用效益。3.强化政府性债务风险管控,坚决控制总量调控增量、消化存量,

3、确保债务率逐年下降。(三)认真落实财税改革。本轮财政改革跟我们今后的财政管理工作息息相关,我们将围绕上级的部署,全面推进各项改革。(四)全力支持发展大局。积极向上争取政策资金,不断拓宽融资渠道,创新财政资金投入方式,放大资金乘数效应,撬动金融机构和民间资本,统筹资金用于支持产业转型升级和新型业态开发建设,支持城乡一体化建设,支持发展环境和生态环境建设,支持民生改善和各项社会事业发展,集中财力办大事。(五)三公经费变化情况。2017年三公经费比2016年三公经费减少64400元。(六)政府性基金支出无(七)2017年预算说明我单位196人。在职人员142

4、人,退休人员54人。2017年正常公用经费1342531.17元,专项业务费3063600元。职责分类绩效目标:丰润区财政局主要职责唐山市丰润区财政局是主管全区财政和国有资产管理工作的区政府工作部门。按照区委、区政府关于机构改革的要求,确定唐山市丰润区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定如下:(一)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全区国民经济和社会发展总体规划,制定财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。(二)贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规;在国家和省

5、市区授权的范围内,拟订财政、税收、国有资本金基础管理以及财务、会计管理的地方性法规草案、办法;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金管理的规章制度;受区政府委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。(三)编制全区和区本级年度财政预算草案,执行区人大批准的财政预算;编制全区和区本级年度财政决算;受区政府委托,向区人大报告全区及区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级预算调整方案、全区和区本级财政决算;管理区级国库账户和财政专户,办理各项财政收支业务;管理有关政府性基金和行政事业性收费;负责农业税收征收管理和稽查工作。(四)组织

6、协调税务部门起草地方性财税法规及有关实施细则的贯彻意见;根据国民经济发展计划,制订全区财政税收收入计划。(五)管理区级财政公共支出,制定全区统一的开支标准和财政支出政策;拟订政府采购政策,编制区级政府采购预算;拟定控制社会集团购买力政策,实施对全区行政事业单位小汽车编制管理工作。二、实现年度发展规划目标的保障措施具体措施1.规范财税收入管理。一是落实税制改革。二是加强税收征管。三是规范税收优惠。2.完善和改进预算体系。一是推进全口径预算管理改革。二是强化资金绩效管理。三是改进年度预算控制方式。四是实行中期财政规划管理。3.加强预算支出管理。一是从严控制

7、经费支出。二是硬化预算刚性约束。三是加强财政结转结余资金管理。4.创新财政资金使用方式。充分发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,推动资源配置实现效益最大化和效率最优化。5.加强融资和债务管理。一是建立举债融资机制。二是妥善做好融资工作。三是控制和化解地方政府债务风险。6.提升预算管理水平。7.推进预决算公开透明。部门职责-工作活动绩效目标318财税部门单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差预算改革绩效预算管理改革宣传预算改革顺利实施  编制区本级年度预算草案制定地方预算管理体制、管理制度;负责办理上级对我区的转移支付;审核税

8、收政策性退税编制区本级年度预算草案、预算调整方案增收节支、平衡预算财政国库业务财政国库集中收付

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