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时间:2018-07-09
《iso9001质量管理体系记录表格-不符合项报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、内部质量体系审核不符合项报告表号:MA17.01.00.07版次:A00NO.受审核部门审核组长审核员报告日期不合格事实陈述:不合格条款:不合格类型受审核部门负责人纠正措施内容负责人完成日期受审核部门负责人日期验证:验证人:日期:哈尔滨工业大学固泰电子有限责任公司不合格(不符合)报告CORRECTIVEACTIONREQUEST编号:MA17.01.00.07版次:A00日期:页码:审核员/Auditor:部门负责人/Dept.Resp.:标准/Standard:签字/Signature:要素/Element:日期/Date:审核发现/Finding:审核
2、发现未被判定为不合格(不符合),属于:Thefindinghasnotbeenclassifiedasanonconformityitisclassifiedasoneofthefollowing观察项Observation改进机会OpportunityforImprovement审核发现未被判定为不合格(不符合),属于:Thefindinghasnotbeenclassifiedasanonconformityitisclassifiedasoneofthefollowing严重(主要)不合格Major一般(次要)不合格Minor建议的措施/Sugges
3、tedAction(s):预期完成时间/ExpectedCompletionDate:部门负责人/Dept.Resp.:日期/Date:措施评审/Action(s)Review:接受Accepted接受/需要验证Accepted/NeedsVerification不接受Rejectd不接受理由/Reason(s)forRejection:审核员/Auditor:日期/Date:内部质量体系审核审核报告表号:MA17.01.00.11版次:A00NO.受审核部门审核日期审核目的审核范围审核员受审核部门主要参加人:审核依据的文件:审核检查情况:1、审核组共检查
4、了项,发现不合格项个,其中严重不合格项个,重要不合格项个,一般不合格项个(见不合格报告)。2、由于本次审核基于抽样调查,可能在质量体系运行中还存在有不合格项。3、受审核部门对所发现的不合格应尽快纠正,并将纠正措施记入不合格报告于年月日前将不合格报告交于管理部。审核结论:受审核方意见:部门负责人:年月日管理者代表审核组长现场服务报告表号:MA19.01.02.01版次:A00No.服务概况:服务人员收集的产品质量情况:顾客对产品质量的评价和要求:服务总结:验证:编制:批准:顾客抱怨登记表表号:MA19.01.00.01版次:A00No.受理处理序号时间顾客名
5、称产品名称投诉内容方式受理人解决方法顾客满意度经办人备注满意□不满意□满意□不满意□满意□不满意□满意□不满意□满意□不满意□满意□不满意□满意□不满意□SPC原始数据记录表号:MA20.01.00.03版次:A00No.日期时间12345备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.零件名称图纸编号规范值量具名称量具编号规范上限操作者记录规范下限请在“备注栏”记录人员、测量、环境、方法、机器或测量系统的任何变化。这些记录将有助于查明原因和采取纠正措施。
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