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时间:2018-07-07
《昭通市市级机关差旅费管理办法》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、昭通市市级机关差旅费管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范市级党政机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,完善公务活动管理制度,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《云南省省级机关差旅费管理办法》(云财行﹝2014﹞65号),结合我市实际制定本办法。第二条 本办法适用于市级党政机关以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称市级单位)。本办法所称的市级机关,是指市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派及工商联,以及工会、共青团、妇联等人民团体,包括市级驻昭阳区以外地区的单位。第三条 差旅费是指市级单位工
2、作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和驻地内交通费。第四条 市级单位应当建立健全公务差旅审批制度,出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费规模。差旅费应纳入部门预算,并单独列示。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以出差名义变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章 交通费第五条 交通费是指市级单位工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的驻地间的交通费。第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表
3、:交通工具级 别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座二等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。第八条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。不得报销出差人员使用机场贵宾
4、休息室、“百事特”的费用。第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。第三章 住宿费第十条 住宿费是指市级单位工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十一条 出差住宿费在出差目的地限额标准以内开支。赴省外出差的,按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(详细见附表)。省内出差的:厅局级人员每人每天480元,县处级每人每天330元,其他人员每人每天300元;赴昆明市出差,执行财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额
5、标准。第十二条 厅局级以下人员住单间或标准间。第十三条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第十四条 出差人员应当自行住宿。由接待单位统一安排住宿的,应当向住宿宾馆交纳住宿费。接待单位与住宿宾馆签订的协议价低于住宿费限额标准的,应当按协议价向住宿宾馆交纳住宿费。超出住宿费限额标准部分,由个人自理,不得向接待单位转嫁住宿费。第四章 伙食补助费第十五条 伙食补助费是指对市级单位工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算。赴省外出差的,按照财政部、
6、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行(详细见附表)。在省市内出差的,每人每天100元包干使用。第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。第五章 驻地内交通费第十八条 驻地内交通费是指市级单位工作人员因公出差期间发生的驻地内交通费用。第十九条 出差人员的驻地内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。自带公车不予报销驻地内交通费。第六章 报销管理第二十一条 出差人员应当严格按规定开支
7、差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十二条 鉴于昭通处于抗震救灾、恢复重建的特殊时期,2016年12月底前,住宿费按规定标准定额包干。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。驻地间交通费按乘坐交通工具等级及相应的车票、船票、机票等凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。驻地内交通费按规定标准报销。由单位提供交通工具的,不得报销驻地内交通费。非客观原因在出差期间绕道等发生的差旅费,以及未按规定标准开支差旅费超支部分,由个人自理。第二十三条 出差人员差旅
8、活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票、公务卡刷卡凭条等凭证。第二十四条 市级单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支。对未经批准的出差,以及超范围、超
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