银行信息系统变更管理制度

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1、XXXXXXX银行信息系统变更管理制度第一节总则第一条为规范XXXXXXX银行信息系统变更与维护管理,提高信息系统管理水平,优化信息系统变更与维护管理流程,特制定本制度。第二条本制度适用于已开发或采购完毕并正式上线、且由信息系统开发组织移交给应用管理机构之后,所发生的生产信息系统(以下简称信息系统)运行支持及系统变更工作。第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型:功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求,对系统进行的功能完善性或适应性维护;系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行

2、的修复,这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的;统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要,而进行的不包含在信息系统功能之内的数据处理工作。第四条系统变更工作以任务形式由需求方(一般为业务部门)和维护方(一般为信息部门的应用维护组织和信息系统开发组织,还包括合作厂商)协作完成。系统变更过程类似信息系统开发,大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。第五条需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》(附件1),由部门负责人审批后提交给系统管理员。第六条系统管理员负责接受需

3、求并上报给信息科技部经理。信息科技部经理分析需求,并提出系统变更建议。信息科技部经理根据变更建议审批第8页,共8页《系统变更申请表》。第一条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求,将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商,对信息系统进行变更。第二条实现过程应按照信息系统开发过程规定进行。系统变更过程应遵循信息系统开发过程相同的规范标准,并经过测试和正式验收才能下发和上线。第三条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对信息系统变更进行测试,并撰写《用户测试报告》(附件2),提交业务部门负责人和

4、信息科技部经理领导签字确认通过。第四条在系统变更完成后,系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》(附件3),经业务部门负责人签字验收后,报送信息科技部经理审批。第五条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理,变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。第一节紧急变更流程第六条对于紧急变更,需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第七条信息科技部根据重要性和紧迫性做判断,确定其优先级和影响程度,并进行相应处理。第八条紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号,由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息科技部

5、应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。第8页,共8页第一条在紧急事件处理完成后,必须在一周内补办正式、完整的文档,其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门/信息科技部测试记录(包括签字确认测试结果)。第一节系统变更的权责分离第二条系统变更过程中,应采取各种措施保证维护环境访问权限受到良好控制。这些措施包括:1、通过系统用户的授权管理,确保只有特定人员能进行系统维护工作;2、如果使用专用程序开发工具,只有授权人员才能使用程序开发工具(通过只有特定开发人员拥有程序开发工具);3、通过对源代

6、码的访问控制,限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护;4、在进行自有系统的信息系统变更时,应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上进行更改,当多名程序员同时进行更改工作时,能够进行适当协调;5、通过对系统日志的审阅,监督系统维护人员在系统中的操作,确认维护工作的授权;6、在进行自有系统的信息系统变更时,应防止源代码在完成测试到正式上线之间的非授权修改。第三条系统变更过程中,采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。这些措施包括:1、通过生产环境的访问控制,限制对生产环境的访问;第8页,共8页2、通过物理隔离的

7、手段,限制对生产环境的访问;3、通过逻辑隔离的手段,限制对生产环境的访问;4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录,使用该记录对生产环境访问权限的检查,确保只有经授权人员才能访问生产环境;5、普通用户只能通过前台登录系统,不能通过后台(如使用生产环境操作系统的命令行)进行操作;6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限,更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务;7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限,只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限;8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账

8、号。第一节附则第一条本制度由XXXXXXX银行信息科技部负责解释和修订。第二条本制度自发布之日起开始执行。第8页,共8页附件1系统变更申请表编号:变更请求类型□用户方变更□开发方变更□需求增加□需求修改□需求缩减□其它:请说明:变更申请人申请日期实

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