2017年部门预算公开情况说明

2017年部门预算公开情况说明

ID:9826381

大小:66.00 KB

页数:13页

时间:2018-05-11

2017年部门预算公开情况说明_第1页
2017年部门预算公开情况说明_第2页
2017年部门预算公开情况说明_第3页
2017年部门预算公开情况说明_第4页
2017年部门预算公开情况说明_第5页
资源描述:

《2017年部门预算公开情况说明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、2017年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区信访局2017年3月第13页共十三页2017年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第13页共十三页秦皇岛市抚宁区信访局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将抚宁区信访局2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情

2、况部门职责:工作职责:一、负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及县委、县政府领导的有关信(电)件和中央、省、市有关部门交办的信访件,接待人民群众来访,保证信访渠道通畅;及时、准确地向县委、县政府领导反映群众在来信来访中提出的重要建议、意见和要求;综合分析信访信息,开展调查研究,为县委、县政府制定政策、措施提出建议。二、承办县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示文件的落实情况;向乡镇和县直有关部门交办信访事项;组织、协调县政府各部门在办理信访事项中做好行政调解工作;负责信访工作领导责任追究制的实施,督促检查重要信访事项的处理和落实。三、组织、

3、协调有关地方和部门妥善处理群众集体上访和异常、突发性信访事件;检查乡镇和县直各部门的信访工作。第13页共十三页四、指导全县信访业务工作;研究、起草有关信访工作的文件;负责信访工作宣传;推动全县信访法制建设;总结推广乡镇及县直各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。五、组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩;了解掌握全县信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训。六、承办县委、县政府交办的其它事项。群众工作中心工作职责:(一)贯彻落实中央、省、市、区群总工作路线、方针、政策,推动全区群众工作开展。(二)负责整合工作力量,协调运转机制,定期预警研判

4、,直接调处化解群众信访事项,提升群众工作中心为民服务功能。(三)承办上级交办的群众信访事项,“一揽子”受理和“一站式”办理群众来信、来访、来电、网上信访等。(四)收集社情民意,听取群众意见、建议、改进群众工作,为领导提供决策依据。(五)组织群众工作的调查研究,分析群众工作形势,直接参与涉及民生和社会管理重大的调查,作出风险评估,提出工作建议。(六)为群众提供心理疏导、法律援助、志愿服务,管理并合理使用信访救助专项资金。第13页共十三页(七)监督检查群众工作及信访工作落实情况,完成上级交办的其他工作。机构设置:根据《县委信访局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定

5、,信访局为行政单位,行政编制7人,科级领导指数5名,下设群众工作中心为全额事业,编制10人,与信访局“一套人马,两块牌子”,合署办公。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式抚宁区信访局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。抚宁区信访局及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入276.69万元,其中:一般公共预算收入270.49万元,政府性基金预算收入6.2万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基

6、本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映抚宁区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017第13页共十三页年支出预算276.69万元,其中基本支出106.14万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出160.51万元,主要为信访暑期及重要时期值班经费,信访大厅日常运行经费及驻厅人员信访津贴和特殊信访专项资金等;政府性基金预算支出6.2万元,为办公取暖费。1、比上年增减情况2017年预算收支安排276.69万元,较2016年预算增加5.08万元,其中:基本支出减少1.12万元,主要人员经费减少,专项公用较上年增加一项取暖费6.2万元。三、机关

7、运行经费安排情况机关运行经费共计安排11.44万元,其中办公费0.9万元,邮电费0.54万元,公务用车运行维护费1.05万元,公务交通补贴5.34万元,其他费用3.61万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因1、2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.05万元,其中因公出国(境)费0;公务用车购置及运维费13.05万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费13.05万元);公务接待费8万元。2、2016年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排27.05万元,其中因公出国(境)费0;公务用车购置及运维费16.05万元(其中:公务用车购置费

8、为0,公务用车运行费16

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。